Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940100 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 03/2019 | 135,94 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 22.4.2020 | |
11940099 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Plyn za 03/2019 vyúčtovanie | 11519,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015 | 04.04.2019 | 25.04.2019 | 22.4.2020 | |
11940098 | Stredná odborná škola Rakovice 25, 922 08 Rakovice |
00159174 | Ubytovanie dieťaťa za 04/2019 - Matuščin | 17,00 bez DPH |
Rozhodnutie o prijatí do školského internátu SOŠ Rakovice | objednávka č.2/2019 | 04.04.2019 | 15.04.2019 | 22.4.2020 |
11940097 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 04/2019 | 44,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017 | 03.04.2019 | 15.04.2019 | 22.4.2020 | |
11940096 | Spojená škola Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | Ubytovanie dieťaťa za 04/2019 - Berky | 10,00 bez DPH |
objednávka č.23/2019 | 03.04.2019 | 15.04.2019 | 22.4.2020 | |
11940095 | Eurostore,s.r.o. Opatovská 386/83 |
36326429 | Pripojenie SRP za 03/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON zh 30.06.2016 | 02.04.2019 | 09.04.2019 | 22.4.2020 | |
11940094 | Osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 04/2019 | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.7.2018 o zabezpečení výkonu činnnosti | 01.04.2019 | 04.04.2049 | 22.4.2020 | |
11940090 | Peter Gaží - GAMA 913 33 Horná Súča 134 |
41135814 | Búracie, murovacie, obkladacie práce | 200,00 vrátane DPH |
N | 28/2019 | 29.03.2019 | 09.04.2019 | 30.11.2019 |
11940089 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 03/2019 | 194,87 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014 | N | 28.03.2019 | 15.04.2019 | 30.11.2019 |
11940088 | HAGARD: HAL spol. s r. o. Pražská 9, 949 11 Nitra |
34144650 | Všeobecný materiál - svorky krížové, odbočovacie | 63,06 vrátane DPH |
N | 34/2019 | 27.03.2019 | 03.04.2019 | 30.11.2019 |
11940087 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originály tonerov Q5949A, CF283A, CF351A | 248,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 33/2019 | 27.03.2019 | 25.04.2019 | 30.11.2019 |
11940086 | Ing.Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP za 1.Q.2019 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005 | N | 25.03.2019 | 09.04.2019 | 30.11.2019 |
11940085 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba DIGI SLOVAKIA za 04/2019 | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | N | 25.03.2019 | 09.04.2019 | 30.11.2019 |
11940084 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 03/2019 | 326,19 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 22.03.2019 | 15.04.2019 | 30.11.2019 |
11940083 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Náklady na zimný lyžiarsky pobyt Terchová | 108,00 vrátane DPH |
N | 17/2019 | 21.03.2019 | 09.04.2019 | 30.11.2019 |
11940082 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 02/2019 - maloodber | 343,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 30.11.2019 |
11940081 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 03/2019 - veľkoodber | 8330,89 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 18.03.2019 | 25.03.2019 | 30.11.2019 |
11940080 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 03/2019 - maloodber | 343,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 18.03.2019 | 25.03.2019 | 30.11.2019 |
11940079 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 16.02.-07.03.2019 | 2766,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 15.03.2019 | 22.03.2019 | 30.11.2019 |
11940078 | Diagnostické centrum Ružomberok Ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | Stravné za diagnostický pobyt | 68,27 vrátane DPH |
N | 19/2019 | 15.03.2019 | 15.04.2019 | 30.11.2019 |
11940077 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Softvérová konfigurácia za 02/2019 | 92,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | 25/2019 | 13.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940076 | Stredná odborná škola Rakovice Rakovice 25, 922 08 Rakovice |
00159174 | Ubytovanie dieťaťa 03/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí do Školského internátu SOŠ Rakovice od 01.09.2017 č.j. 33/2017 ŠI zo dňa 31.08.2017 | 1/2019 | 13.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940075 | J K - stav TN s.r.o. Záhradná 1325/18, 914 41 Nemšová |
46470344 | Údržba budov - demontáž a montáž kanalizácie havarijný stav | 190,00 vrátane DPH |
N | 18/2019 | 12.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940074 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 02/2019 veľkoodber - vyúčtovanie | 3453,65 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017 | N | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940073 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 02/2019 veľkoodber - vyúčtovanie | 23600,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 11.03.2019 | 17.04.2019 | 30.11.2019 |
11940072 | SEKO Trenčín Hollého 928, 911 05 Trenčín |
36314323 | Vodoinštalačný a elektrotechnický materiál | 289,45 vrátane DPH |
N | 16/2019 | 08.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940071 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbova 12, 833 20 Bratislava |
00165361 | Ubytovanie dieťaťa 03/2019 | 110,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 3/2019 | 08.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940070 | Diagnostické centrum Záhorská Bystrica Trstínska 2, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica |
00163252 | Strava dieťaťa za 03/2019 | 121,83 vrátane DPH |
N | 22/2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | 30.11.2019 |
11940069 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01/2019 | 247,09 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | N | 08.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940068 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 02/2019 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | N | 08.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940067 | Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | Ubytovanie dieťaťa za 03/2019 | 10,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 263/2017 zo dňa m09.05.2017 o prijatí | 23/2019 | 08.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940066 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky za 03/2019 (1.750 ks) | 6650,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 26/2019 | 08.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940065 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 02/2019 | 315,94 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 08.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940064 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery originál MLT-D111S (2ks), A0V301H (1ks) | 183,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 24/2019 | 06.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 02/2019 | 134,80 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | N | 06.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940062 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 01+02/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017 | N | 05.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940061 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Poplatok za konferenciu Nové poznatky... Piešťany | 206,00 vrátane DPH |
N | 14/2019 | 04.03.2019 | 12.02.2019 | 30.11.2019 |
11940060 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2019 | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.07.2018 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | N | 04.03.2019 | 06.03.2019 | 30.11.2019 |
11940059 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
35763469 | Pripojenie SRP za 02/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 04.03.2019 | 06.03.2019 | 30.11.2019 |
11940058 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 03/2019 - maloodber | 44,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017 | N | 04.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |