Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940255 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 08/2019 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb | 9.9.2019 | 25.09.2019 | 7.7.2020 | |
11940254 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné za 9.8.-5.9.2019 | 2109,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 13.9.2019 | 23.09.2019 | 7.7.2020 | |
11940252 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3 |
31327681 | Tonery | 156,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 35488/2015 | 11.9.2019 | 26.09.2019 | 7.7.2020 | |
11940251 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalúpku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | Letný tábor 07- 08/2019 | 1872,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí DR č. 11/2019/EKON | 10.9.2019 | 13.09.2019 | 7.7.2020 | |
11940248 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 08/2019 - vyúčtovanie - veľkoodber | 1667,75 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 9.9.2019 | 20.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940247 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 08/2019 | 135,34 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovaníé verejných služieb | 9.9.2019 | 19.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940246 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 08/2019 | 238,28 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb | 9.9.2019 | 19.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940243 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 09/2019 - opakované plnenie | 44,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 4.9.2019 | 23.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940242 | EUROSTORE, s r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP za 08/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON | 4.9.2019 | 06.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940241 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 91101 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 07+08/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON | 4.9.2019 | 19.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940240 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 09/2019 | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 3.9.209 | 06.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940239 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 09/2019 - veľkoodber | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. P3439/2019 | 3.9.2019 | 06.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940238 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 08/2019 | 575,80 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 12.9.2019 | 23.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940237 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 08/2019 | 376,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní hlasovej služby č. 372/OI/2017 | 28.8.2019 | 26.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940234 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 08/2019 | 346,88 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 22.8.2019 | 13.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940235 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia za 09/2019 | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 23.8.2019 | 12.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940233 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 82492 Bratislava |
50073028 | Detský letný tábor pre 8 detí od 16.8.-30.8.2019 | 1904,00 bez DPH |
Zmluva č.10/2019/EKON | 22.8.2019 | 30.08.2019 | 30.6.2020 | |
11940232 | O.Z. Fantázia detí mliekarenská 10, 82492 Beatislava |
50073028 | Detský letný tábor pre 5 detí od 16.8.-30.8.2019 | 1190,00 bez DPH |
Zmluva č. 9/2019/EKON | 22.8.2019 | 30.08.2019 | 30.6.2020 | |
11940231 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenska 10, 82492 Bratislava |
50073028 | Detský letný tábor pre 2 deti od 16.8.-30.8.2019 | 476,00 bez DPH |
Zmluva č.8/2019 | 22.8.2019 | 30.08.2019 | 30.6.2020 | |
11940228 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné za 11.7.-8.8.2019 | 1976,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 19.8.2019 | 22.08.2019 | 30.6.2020 | |
11940226 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 82492 Bratislava |
50073028 | Detský letný tábor pre 8 detí od 30.7.-13.8.2019 | 1904,00 bez DPH |
Zmluva č. 10/2019/EKON | 9.8.2019 | 13.08.2019 | 30.6.2020 | |
11940225 | O.Z Fantázia detí Mliekarenská 10, 82492 Bratislava |
50073028 | Detský letný tábor pre 5 detí od 30.7.-13.8.2019 | 1190,00 bez DPH |
Zmluva č.9/2019 | 9.8.2019 | 13.08.2019 | 30.6.2020 | |
11940224 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 82492 Bratislava |
50073028 | Detský letný tábor pre 2 deti od 30.7.-13.8.2019 | 476,00 bez DPH |
Zmluva č.8/2019/EKON | 9.8.2019 | 13.08.2019 | 30.6.2020 | |
11940223 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 08/2019 | 44,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 5.8.2019 | 21.08.2019 | 30.6.2020 | |
11940222 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 07/2019 | 814,55 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 8.8.2019 | 28.08.2019 | 30.6.2020 | |
11940221 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 07/2019 | 237,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb | 8.8.2019 | 21.08.2019 | 30.6.2020 | |
11940220 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 07/2019 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytnutí verejných služieb | 8.8.2019 | 22.08.2019 | 29.6.2020 | |
11940219 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za 07/2019- vyúčtovacia FA veľkoodber | 1708,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 7.8.2019 | 22.08.2019 | 29.6.2020 | |
11940217 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 755/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 07/2019 -vyúčtovanie - preplatok | -9403,27 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 7.8.2019 | 09.09.2019 | 29.6.2020 | |
11940216 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 07/2019 | 135,55 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb | 7.8.2019 | 19.08.2019 | 29.6.2020 | |
11940215 | miniBOTKA - detská nezisková humanitná org. Cintorínska 2, 92705 Šaľa |
42057574 | Detský letný tábor pre 5 detí na 28 dní 1.7.-29.7.2019 | 2240,00 bez DPH |
Zmluva č. 7/2019 | 2.8.2019 | 12.08.2019 | 29.6.2020 | |
11940214 | EUROSTORE, s r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP 07/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplach č. 5/2016/EKON | 2.8.2019 | 08.08.2019 | 29.6.2020 | |
11940213 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 08/2019 - veľkoodber | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. P3439/2019 | 31.7.2019 | 15.08.2019 | 29.6.2020 | |
11940212 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 08/2019 - maloodber | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 31.7.2019 | 15.08.2019 | 29.6.2020 | |
11940211 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 07/2019 | 371,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní hlasovej služby č. 372/OI/2017 | 25.7.2019 | 20.09.2019 | 29.6.2020 | |
11940209 | IVES Košice Čsl. armády 20, 04118 Košice |
00162957 | Vyúčtovanie služby APV Winasu | 119,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_31/2018 | 24.7.2019 | 24.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940208 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služby Digi Slovakia za 08/2019 a nájom zariadení | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 | 24.7.2019 | 05.08.2019 | 29.6.2020 | |
11940207 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 07/2019 | 245,87 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 22.7.2019 | 21.08.2019 | 29.6.2020 | |
11940206 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 6.6.-10.7.2019 | 2960,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 19.7.2019 | 29.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940202 | Osobnýúdaj.sk Garbierska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2019-alikv. časť | 39,02 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby č. ZO/2018A16537-1 | 10.7.2019 | 12.07.2019 | 29.6.2020 |