Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940324 | N N |
00000000 | číslo nebolo použité | N bez DPH |
N | N | N | N | 7.7.2020 |
11940304 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8561/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 15.-16.10.2019 - nedoplatok | 0,43 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 33836/2017 | 8.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940143 | N N |
00000000 | číslo nebolo použité | N bez DPH |
N | N | N | N | 23.4.2020 |
11940299 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za 15.10/2018 -14.10.2019 vyúčtovanie - H. Súča | 1,81 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088VP-SSE/2017E | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940041 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačná technika - Huawei E3372h internet | 1,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018 | N | 08.02.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940040 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačná technika - Huawei E3372h internet | 1,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018 | N | 08.02.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940110 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 08.03.-03.4.2019 | 2 990,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | 15.04.2019 | 23.04.2019 | 22.4.2020 | |
11940103 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 03/2019 vyúčt. | 3 319,78 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 22.4.2020 | |
11940123 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 1 533 ks | 5 825,40 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | objednávka č.41/2019 | 06.05.2019 | 22.05.2019 | 23.4.2020 |
11940107 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 1480 ks | 5 624,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | objednávka č.36/2019 | 10.04.2019 | 25.04.2019 | 22.4.2020 |
11940092 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Plyn za 04/2019 | 8 330,89 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | 22.4.2020 | |
11940363 | SPOJENÁ ŠKOLA Lomonosovova 8, 91708 Trnava |
51279177 | Ubytovanie na internáte 12/201* - Jozef BERKY | 10,00 bez DPH |
83/2019 | 6.12.2019 | 12.123.2019 | 8.7.2020 | |
11940295 | Spojená škola Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | Ubytovanie dieťaťa 11/2019-Berky Jozef | 10,00 bez DPH |
Rozhodnutie č.j.263/2017 zo dňa 09.05.2017 o prijatí na štúdium | 83/2019 | 29.10.2019 | 05.11.2019 | 7.7.2020 |
11940153 | Spojená škola Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | Ubytovanie dieťaťa 06/2019-Berky Jozef | 10,00 bez DPH |
Rozhodnutie č.j.263/2017 zo dňa 09.05.2017 o prijatí na štúdium | objednávka č.23/2019 | 04.06.2019 | 26.06.2019 | 23.4.2020 |
11940129 | Spojená škola Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | Ubytovanie dieťaťa za 05/2019 - Berky | 10,00 bez DPH |
objednávka č.23/2019 | 09.05.2019 | 17.05.2019 | 23.4.2020 | |
11940096 | Spojená škola Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | Ubytovanie dieťaťa za 04/2019 - Berky | 10,00 bez DPH |
objednávka č.23/2019 | 03.04.2019 | 15.04.2019 | 22.4.2020 | |
11940067 | Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | Ubytovanie dieťaťa za 03/2019 | 10,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 263/2017 zo dňa m09.05.2017 o prijatí | 23/2019 | 08.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940406 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služby Digi Slovakia za nájom zariadení - SHS Patková | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 | 20.12.2019 | 30.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940344 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služby Digi Slovakia za nájom zariadení - SHS Patková | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 | 27.11.2019 | 03.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940290 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služby Digi Slovakia za 11/2019 a nájom zariadení | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 | 25.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940259 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služby Digi Slovakia za 10/2019 a nájom zariadení | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 | 25.9.2019 | 01.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940235 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia za 09/2019 | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 23.8.2019 | 12.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940208 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služby Digi Slovakia za 08/2019 a nájom zariadení | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 | 24.7.2019 | 05.08.2019 | 29.6.2020 | |
11940182 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Poskytované služby DIGI SLOVAKIA za 07/2019 | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 | 25.6.2019 | 10.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940146 | Digi Slovakia,s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia za 06/2019 a nájom | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 29.05.2019 | 04.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940114 | Digi Slovakia,s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | DIGI Slovakia - služba a prenájom | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 26.04.2019 | 07.05.2019 | 23.4.2020 | |
11940085 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba DIGI SLOVAKIA za 04/2019 | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | N | 25.03.2019 | 09.04.2019 | 30.11.2019 |
11940053 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba DIGI SLOVAKIA za 03/2019 | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | N | 25.02.2019 | 04.03.2019 | 30.11.2019 |
11940050 | DECODOM spol. s r.o. Pílska 7, 955 01 Topoľčany |
36305073 | Kuchynská linka - lišty PD PVC | 12,36 vrátane DPH |
N | 9/2019 | 20.02.2019 | 01.02.2019 | 30.11.2019 |
11940043 | JVplusAV s.r.o. Ľ. Stárka 211/1, 911 05 Trenčín |
44187793 | Tabuľa - kompozitná reklamná 45 x 35 cm | 12,64 vrátane DPH |
N | 12/2019 | 21.02.2019 | 04.03.2019 | 30.11.2019 |
11940021 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia - satelit a nájom zariadenia | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | N | 25.01.2019 | 07.02.2019 | 24.7.2019 |
11940002 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia - satelit a nájom zariadenia | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | N | 02.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
11940321 | SLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | Tlačiarenské služby - tlač poštových poukazov | 13,67 vrátane DPH |
107/2019 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940196 | LEGIA, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Konfigurácia SW za 06/2019 | 13,20 vrátane DPH |
Dohoda o poskytnutí servisných služieb - servis PC č. 11/2018/EKON | 61/2019 | 8.7.2019 | 11.07.2019 | 29.6.2020 |
11940190 | AutoMarket Trenčín s.r.o. M.R.Štefaníka 26, 912 50 Trenčín |
36336394 | Servis - nastavenie ručnej brzdy TN-783FL | 14,40 vrátane DPH |
64/2019 | 3.7.2019 | 11.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940014 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca 2018 | 14,90 vrátane DPH |
N | 131/2017 | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
11940289 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón HUAWEI Y6 brown | 15,00 vrátane DPH |
Na základe zmluvy č. B0948688 | 24.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940288 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón HUAWEI Y6 brown | 15,00 vrátane DPH |
Na základe zmluvy č. B0948688 | 24.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940286 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón HUAWEI Y6 brown | 15,00 vrátane DPH |
Na základe zmluvy č. B0948688 | 24.10.2019 | 12.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940356 | EUROSTORE, s r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP za 11/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON | 4.12.2019 | 09.12.2019 | 8.7.2020 |