Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2161940368 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | byt2_vyúčtovanie elektrickej energie 10/18-10/19 | -3,71 vrátane DPH |
Z_7/2018 | 31.10.2019 | 12.11.2019 | ||
2161940367 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | byt4_vyúčtovanie elektrickej energie 10/18-10/19 | -21,92 vrátane DPH |
Z_7/2018 | 31.10.2019 | 12.11.2019 | ||
2161840165 | OSBD Prievidza Stavbárov 6, 97101 Prievidza |
00173801 | Byt 2_vyúčtovanie 2017 | -172,27 vrátane DPH |
Z_14/2015 | 25.5.2018 | 15.02.2019 | 15.2.2019 | |
2161940163 | OSBD Prievidza Stavbárov 6, 97101 Prievidza |
00173801 | Byt 2_vyúčtovanie 2018 | -236,17 vrátane DPH |
Z_14/2015 | 27.5.2019 | 13.6.2019 | ||
2161940164 | OSBD Prievidza Stavbárov 6, 97101 Prievidza |
00173801 | Byt 4_vyúčtovanie 2018 | -1191,65 vrátane DPH |
Z_13/2015 | 27.5.2019 | 13.6.2019 | ||
2161940407 | Sanizol, s.r.o. Jánošíková 1708/19, 97201 Bojnice |
44286660 | HA_odvlhčenie priestorov v suteréne | 6129,93 vrátane DPH |
O_83/2019 | 21.11.2019 | 27.11.2019 | 17.12.2019 | |
2161940471 | DOBROMAL, s.r.o. Vinohradnícka 6624/9, 97101 Prieza |
51932806 | HA_maľovanie | 4199,96 vrátane DPH |
O_123/2019 | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 10.1.2020 | |
2161940339 | DOXX - Stravné lístky Kálov 356, 01001 Žilina |
36391000 | elektronické strav.poukážky 10/2019 | 3685,97 vrátane DPH |
Z_12/2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 | 14.10.2019 | |
2161940285 | DOXX - Stravné lístky Kálov 356, 01001 Žilina |
36391000 | elektronické strav.poukážky 9/2019 | 3591,46 vrátane DPH |
Z_12/2019 | 03.9.2019 | 06.09.2019 | 13.9.2019 | |
2161940235 | TikTak Školská 607, 95176 Tesárske Mlyňany |
37960644 | SUS1,2,3_Letný tábor | 3318,00 vrátane DPH |
O_50/2019 | 26.7.2019 | 31.07.2019 | 15.8.2019 | |
2161940006 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky 1/2019 | 3245,20 vrátane DPH |
Z_02/2016 | 08.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
2161940381 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina |
36391000 | elektronické strav.poukážky 11/2019 | 3209,47 vrátane DPH |
Z_12/2019 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | |
2161940050 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky 2/2019 | 3127,40 vrátane DPH |
Z_02/2016 | 13.2.2019 | 15.02.2019 | 15.3.2019 | |
2161940050 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky 2/2019 | 3127,40 vrátane DPH |
Z_02/2016 | 13.2.2019 | 15.02.2019 | 15.2.2019 | |
2161940129 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky 5/2019 | 3036,20 vrátane DPH |
Z_02/2016 | 02.5.2019 | 09.05.2019 | 22.5.2019 | |
2161940067 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky 3/2019 | 2952,60 vrátane DPH |
Z_02/2016 | 05.3.2019 | 08.03.2019 | 15.3.2019 | |
2161940095 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky 4/2019 | 2941,20 vrátane DPH |
Z_02/2016 | 02.4.2019 | 05.04.2019 | 11.4.2019 | |
2161940162 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky 6/2019 | 2933,60 vrátane DPH |
Z_02/2016 | 05.6.2019 | 07.06.2019 | 13.6.2019 | |
2161940425 | DOXX - Stravné lístky Kálov 356, 01001 Žilina |
36391000 | elektronické strav.poukážky 12/2019 | 2752,66 vrátane DPH |
Z_12/2019 | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 17.12.2019 | |
2161940194 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky 7/2019 | 2680,00 vrátane DPH |
Z_02/2016 | 01.7.2019 | 04.07.2019 | 12.7.2019 | |
2161940377 | expo AIR, s.r.o. Michala Kišša 309/2, 91105 Trenčín |
31447066 | RD1_dopracovanie projektovej dokumentácie | 2400,00 vrátane DPH |
O_49/2019 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | |
2161940244 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky 8/2019 | 2328,00 vrátane DPH |
Z_02/2016 | 01.8.2019 | 09.08.2019 | 15.8.2019 | |
2161940480 | eRPe servis, s.r.o. Nábrežná 4, 97101 Prievidza |
45852723 | Licencie Office,Eset,storage,servis VT, webstránka | 2083,99 vrátane DPH |
O_89/2019, 127/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 | |
2161940450 | ENERGOINVEST Novackého 4/A, 97101 Prievidza |
36313505 | HA_rekonštrukcia kotolne_projektová dokumentácia | 1778,40 vrátane DPH |
O_107/2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | ||
2161940484 | LaugiTech spol. s r.o. Palackého 85/5, 91101 Trenčín |
52731685 | HA_Výmena svietidiel | 1767,43 vrátane DPH |
O_124/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 | |
2161940365 | DOORSTONE, s.r.o. Družstevná 849, 02743 Nižná |
46110526 | RD2_záhradný domček | 1610,00 vrátane DPH |
O_76/2019 | 30.10.2019 | 31.10.2019 | 12.11.2019 | |
2161940412 | BARBORA - D. Šillerová Nám. Slobody 31, 97101 Prievidza |
37008820 | PNR_výbava pre PNR | 1500,60 vrátane DPH |
O_102/2019 | 25.11.2019 | 27.11.2019 | 17.12.2019 | |
2161940404 | Avip SK s.r.o. Nábrežná 4, 97101 Prievidza |
47446498 | PD_NTB, skartovačka, kamera | 1359,00 vrátane DPH |
O_100/2019 | 20.11.2019 | 27.11.2019 | 17.12.2019 | |
2161940472 | Avip SK s.r.o. Nábrežná 4, 97101 Prievidza |
47446498 | PD_tonery, TV, držiak na TV, tašky na NTB | 1302,60 vrátane DPH |
O_128/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 10.1.2020 | |
7719346 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 81104 Bratislava |
00585441 | Havarijné poistenie vozidiel | 1260,68 vrátane DPH |
Z_14/2011 | 08.8.2019 | 09.08.2019 | 15.8.2019 | |
2161940388 | DAMEDIS, s.r.o. Křenová 89/19, 60200 Brno |
26931664 | PD, HA_tonery | 1175,53 vrátane DPH |
O_91/2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 17.12.2019 | |
2161940026 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PD, HA_Plyn vyúčtovanie 2018 | 1124,12 vrátane DPH |
Z_12/2015 | 18.1.2019 | 25.01.2019 | 15.2.2019 | |
2161940405 | JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, 81108 Bratislava |
35974133 | HA, SUS1_matrace, chrániče, stoličky | 1068,94 vrátane DPH |
O_95/2019 | 20.11.2019 | 19.11.2019 | 17.12.2019 | |
2161940430 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PD, HA_Plyn 12/2019 | 1018,60 vrátane DPH |
Z_8/2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | 17.12.2019 | |
2161940379 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PD, HA_Plyn 11/2019 | 1018,60 vrátane DPH |
Z_8/2019 | 06.11.2019 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | |
2161940328 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PD, HA_Plyn 10/2019 | 1018,60 vrátane DPH |
Z_8/2019 | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | |
2161940312 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PD, HA_Plyn 9/2019 | 1018,60 vrátane DPH |
Z_8/2019 | 19.9.2019 | 20.09.2019 | 14.10.2019 | |
2161940250 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PD, HA_Plyn 8/2019 | 1018,60 vrátane DPH |
Z_8/2019 | 05.8.2019 | 09.08.2019 | 15.8.2019 | |
2161940202 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PD, HA_Plyn 7/2019 | 1018,60 vrátane DPH |
Z_8/2019 | 03.7.2019 | 04.07.2019 | 12.7.2019 | |
2161940168 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PD, HA_Plyn 6/2019 | 1018,60 vrátane DPH |
Z_8/2019 | 06.6.2019 | 14.06.2019 | 13.6.2019 |