Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940050 | AutoMarket Trenčín, s.r.o. M.R.Štefánika 26, 911 01 Trenčín |
36336394 | mot.vozidlo Kia Stonic 2018 Silver | 159,85 vrátane DPH |
Z201765093 | 21.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
11940048 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 5.1.-1.2.2019 | 137,29 vrátane DPH |
788/2014 | 18.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
11940045 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.1.-31.1.2019 | 376,34 vrátane DPH |
7/2017 | 13.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
11940044 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.1-31.1.19 | 369,35 vrátane DPH |
7/2017 | 13.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
11940043 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 17.12.-31.1.2019 | 226,28 vrátane DPH |
788/2014 | 13.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
11940042 | TENEL Hanzlikovská 64, 911 05 Trenčín |
40817725 | Poč. Kábel+svietidlá. Predlžovačky | 246,00 vrátane DPH |
08.02.2019 | 15.02.2019 | 4.4.2019 | ||
11940040 | DINERS CLUB CS, s.r.o. Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | nákup PHM karta 1/2019 | 186,31 vrátane DPH |
10/2015 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 4.4.2019 | |
11940039 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 2/2019 | 372,85 vrátane DPH |
P1390/2015 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 4.4.2019 | |
11940038 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 2/2019 | 564,53 vrátane DPH |
P1390/2015 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 4.4.2019 | |
11940036 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky10 ks | 3052,00 vrátane DPH |
3/2016 | 07.02.2019 | 12.02.2019 | 4.4.2019 | |
11940034 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 12/2018 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 07.02.2019 | 12.02.2019 | 4.4.2019 | |
11940033 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | tel.hovory+internet 1/2019 | 121,40 vrátane DPH |
2028614802 | 07.02.2019 | 12.02.2019 | 4.4.2019 | |
11940032 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 1/2019 | 132,62 vrátane DPH |
A7726890 | 07.02.2019 | 12.02.2019 | 4.4.2019 | |
11940026 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 10/2018 | 95,00 vrátane DPH |
9/2017 | 31.01.2019 | 12.02.2019 | 26.2.2019 | |
11940025 | FIBEZ s.r.o. M.Sovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti EVC za 10/2018 | 12,00 vrátane DPH |
1/2018 | 31.01.2019 | 12.02.2019 | 26.2.2019 | |
11940024 | FIBEZ s.r.o. M.Sovenskej 284/12,91105 TN |
44152087 | výkon čin. zodp. osoby 1/2019 | 36,00 vrátane DPH |
8/2018 | 31.01.2019 | 12.02.2019 | 26.2.2019 | |
11940021 | Konica Minolta, spol.s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | servis kopírok 10/2018-12/2018 | 22,10 vrátane DPH |
4000022 | 17.01.2019 | 22.01.2019 | 26.2.2019 | |
11940020 | Konica Minolta, spol.s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | servis kopírok 10/2018-12/2018 | 32,84 vrátane DPH |
4000021 | 17.01.2019 | 22.01.2019 | 26.2.2019 | |
11940019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plyn TN 1.1.-31.12.18 | 1822,98 vrátane DPH |
P1390/2015 | 16.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
11940018 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plyn AK 1.1.-31.12.18 | 373,29 vrátane DPH |
P1390/2015 | 16.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
11940017 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie EE 10/2018 AK | 359,15 vrátane DPH |
7/2017 | 16.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
11940016 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.12-31.12.18 | 352,27 vrátane DPH |
7/2017 | 16.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
11940015 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 4.12.-4.1.2019 | 134,35 vrátane DPH |
788/2014 | 14.01.2019 | 22.01.2019 | 26.2.2019 | |
11940010 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 10/2018 | 95,00 vrátane DPH |
9/2017 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 26.2.2019 | |
11940009 | FIBEZ s.r.o. M.Sovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti EVC za 10/2018 | 12,00 vrátane DPH |
1/2018 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 26.2.2019 | |
11940008 | FIBEZ s.r.o. M.Sovenskej 284/12,91105 TN |
44152087 | výkon čin. zodp. osoby 12/2018 | 36,00 vrátane DPH |
8/2018 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 26.2.2019 | |
11940007 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 1.12.-17.12.2018 | 98,28 vrátane DPH |
788/2014 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 26.2.2019 | |
11940006 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 1/2019 | 352,90 vrátane DPH |
P1390/2015 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 26.2.2019 | |
11940005 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 1/2019 | 465,07 vrátane DPH |
P1390/2015 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 26.2.2019 | |
11940004 | DINERS CLUB CS, s.r.o. Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | nákup PHM karta 11/2018 | 34,23 vrátane DPH |
10/2015 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 26.2.2019 | |
11940003 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 12/2018 | 147,53 vrátane DPH |
A7726890 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 26.2.2019 | |
11940002 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | tel.hovory+internet 12/2018 | 114,49 vrátane DPH |
2028614802 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 26.2.2019 | |
11940001 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 12/2018 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 26.2.2019 |