Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940070   AUTOSERVIS JAMES
M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín
33180261  oprava TN367 AZ  185,94 
vrátane DPH
  obj.  05.03.2019  13.03.2019  5.4.2019 
11940069   LVS
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513808  strava pre klienta 3/2019  75,50 
vrátane DPH
    01.03.2019  06.03.2019  5.4.2019 
11940068   LVS
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513809  ubytovanie pre klienta 3/2019  84,56 
vrátane DPH
    01.03.2019  06.03.2019  5.4.2019 
11940064   LVS
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513809  ubytovanie pre klienta 2/2019  51,34 
vrátane DPH
    01.03.2019  06.03.2019  5.4.2019 
11940063   LVS
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513808  strava pre klienta 2/2019  72,48 
vrátane DPH
    01.03.2019  06.03.2019  5.4.2019 
11940062   PYROSERVIS a.s.
Melcice-Lieskové 117, 913 07
30813907  kontrola HP Adamovské Kochanovce  36,18 
vrátane DPH
    01.03.2019  22.03.2019  5.4.2019 
11940061   PYROSERVIS a.s.
Melcice-Lieskové 117, 913 06
30813906  kontrola HP Trenčín  30,36 
vrátane DPH
    01.03.2019  22.03.2019  5.4.2019 
11940060   PYROSERVIS a.s.
Melcice-Lieskové 117, 913 05
30813905  kontrola HP Horné Orechové  23,58 
vrátane DPH
    01.03.2019  22.03.2019  5.4.2019 
11940059   ALENA MURKOVÁ
Skalská Nová Ves 83, 913 31
30027608  čistenie a kontrola komínov TN  30,00 
vrátane DPH
    01.03.2019  06.03.2019  5.4.2019 
11940058   SÚDNY EXEKUTOR DZURIKOVÁ
Mlynská 3, 957 01 Bánovce n/B
36128619  trovy exekúcie  39,83 
vrátane DPH
    01.03.2019  01.03.2019  5.4.2019 
11940057   HYGIA s.r.o.
Dolný Šianec, 911 01 Trenčín
40817725  lekárnička pre prac. Bánovce nad Bebravou  45,30 
vrátane DPH
  obj.  25.02.2019  28.02.2019  4.4.2019 
11940056   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 B.Bystrica
36631124  tlačiarenske služby PPU na účet  8,87 
vrátane DPH
  obj.  25.02.2019  28.02.2019  4.4.2019 
11940055   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  skartovačka prac. Bánovce n/Bebravou  240,00 
vrátane DPH
  obj.  22.02.2019  28.02.2019  4.4.2019 
11940054   MIP TN s.r.o.
Jilmenického 539/15, Trenčín
36335070  nákup tonerov HP Color LJ Pro 400  54,71 
vrátane DPH
  obj.  22.02.2019  28.02.2019  4.4.2019 
11940051   OUI LADCE
Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce
00162922  stravné za klienta 1/2019  16,38 
vrátane DPH
  obj.  21.02.2019  25.02.2019  4.4.2019 
11940049   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  nákup púzdra na MT Samsung Galxy A6  11,99 
vrátane DPH
  obj.  21.02.2019  25.02.2019  4.4.2019 
11940047   AUTOSERVIS JAMES
M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín
33180261  oprava TN605 BB  470,42 
vrátane DPH
  obj.  18.02.2019  25.02.2019  4.4.2019 
11940046   SPDD ÚSMEV AKO DAR
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  konferencia18.2.2019  75,00 
vrátane DPH
  obj.  18.02.2019  26.02.2019  4.4.2019 
11940042   TENEL
Hanzlikovská 64, 911 05 Trenčín
40817725  Poč. Kábel+svietidlá. Predlžovačky  246,00 
vrátane DPH
    08.02.2019  15.02.2019  4.4.2019 
11940041   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  nákup MT Samsung Galaxy A6 prac. Bánovce n/Bebravou  1,00 
vrátane DPH
  obj.  08.02.2019  15.02.2019  4.4.2019 
11940037   Reedukačné centrum
Mierová 137, 98201 Tornaľa
00111571  stravné za pobyt za klienta 12/2018  49,55 
bez DPH
  obj.  08.02.2019  15.02.2019  4.4.2019 
11940035   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  kanc.potreby prac. Bánovce n/Bebravou  306,08 
bez DPH
  obj.  07.02.2019  12.02.2019  4.4.2019 
11940031   Electro Trade s.r.o.
Kálnica 412, 916 37
50251325  multifunkčné zariadenie OKI MC 363 dnw 1 ks  257,53 
bez DPH
  obj.  31.01.2019  05.02.2019  26.2.2019 
11940030   LVS Nitra
Pri kastieli1, 949 01 Nitra
00513807  strava pre klienta 1/2019  51,34 
vrátane DPH
  obj.  31.01.2019  05.02.2019  26.2.2019 
11940029   Tibor Jacko
Kvetinová 399/3B, 911 05 Trenčín
40193454  dezinfekcia AK  158,40 
vrátane DPH
  obj.  31.01.2019  05.02.2019  26.2.2019 
11940028   MIP TN s.r.o.
Jilmenického 539/15, Trenčín
36335070  Nákup repasovaných tonerov  112,07 
vrátane DPH
  obj.  31.01.2019  12.02.2019  26.2.2019 
11940027   OUI LADCE
Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce
00162922  stravné za klienta 2/2019  21,42 
vrátane DPH
  obj.  31.01.2019  12.02.2019  26.2.2019 
11940023   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky10 ks  38,00 
vrátane DPH
  obj.  28.01.2019  31.01.2019  26.2.2019 
11940022   MPT Predaj-Servis, s.r.o.
Bratislavská 579, 91105 Trenčín
46968059  oprava frézy snehovej AK  69,97 
vrátane DPH
  obj.  28.01.2019  31.01.2019  26.2.2019 
11940014   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 699 ks  2656,20 
vrátane DPH
  obj.  10.01.2019  31.01.2019  26.2.2019 
11940013   Reedukačné centrum
Mierová 137, 98201 Tornaľa
00111571  stravné za pobyt za klienta 12/2018  65,69 
bez DPH
  obj.  10.01.2019  22.01.2019  26.2.2019 
11940012   AUTOSERVIS JAMES
M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín
33180261  oprava MV TN 605 BB  135,13 
vrátane DPH
  obj.  10.01.2019  22.01.2019  26.2.2019 
11940011   OUI LADCE
Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce
00162922  stravné za klienta 1/2019  21,42 
vrátane DPH
  obj.  10.01.2019  22.01.2019  26.2.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť