Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940322 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | oprava fa el. energia HO 15.10.-31.10.2019 | -831,07 vrátane DPH |
26.11.2019 | 29.12.2019 | |||
11940321 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 15.10.-31.10.2019 | 831,07 vrátane DPH |
25.11.2019 | 29.12.2019 | |||
11940315 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 15.10.-31.10.2019 | 186,25 vrátane DPH |
17/2019 | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940314 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 15.10.-31.10.2019 | 203,18 vrátane DPH |
17/2019 | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940058 | SÚDNY EXEKUTOR DZURIKOVÁ Mlynská 3, 957 01 Bánovce n/B |
36128619 | trovy exekúcie | 39,83 vrátane DPH |
01.03.2019 | 01.03.2019 | 5.4.2019 | ||
11940240 | SWING SK s.r.o. Nimnická cesta 1032, 02001 Púchov |
36299227 | keramické glazúry | 42,78 vrátane DPH |
OBJ. | 12.09.2019 | 19.09.2019 | 7.10.2019 | |
11940214 | SWING SK s.r.o. Nimnická cesta 1032, 02001 Púchov |
36299227 | keramická hlina | 36,60 vrátane DPH |
OBJ. | 22.08.2019 | 30.08.2019 | 7.10.2019 | |
11940208 | TENEL Hanzlikovská 64, 911 05 Trenčín |
40817725 | žiarovky, batérie | 52,74 bez DPH |
OBJ. | 09.08.2019 | 30.08.2019 | 7.10.2019 | |
11940042 | TENEL Hanzlikovská 64, 911 05 Trenčín |
40817725 | Poč. Kábel+svietidlá. Predlžovačky | 246,00 vrátane DPH |
08.02.2019 | 15.02.2019 | 4.4.2019 | ||
11940143 | TIBOR JACKO Kvetinová 399/3B, 911 05 Trenčín |
40193454 | dezinsekcia ôs pri byte MD a v stupačke | 72,00 vrátane DPH |
OBJ. | 30.05.2019 | 13.06.2019 | 13.6.2019 | |
11940029 | Tibor Jacko Kvetinová 399/3B, 911 05 Trenčín |
40193454 | dezinfekcia AK | 158,40 vrátane DPH |
obj. | 31.01.2019 | 05.02.2019 | 26.2.2019 | |
11940367 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 7.11-12.12.2019 | 220,50 vrátane DPH |
788/2014 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940354 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 6.11-2.12.2019 | 139,25 vrátane DPH |
788/2014 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940310 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 09.10.-06.11.2019 | 191,42 vrátane DPH |
788/2014 | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940309 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.10-5.11.2019 | 186,01 vrátane DPH |
788/2014 | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940271 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 31.7.-09.9.2019 | 261,71 vrátane DPH |
788/2014 | 18.09.2019 | 26.09.2019 | 28.12.2019 | |
11940270 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.9-2.10.2019 | 143,81 vrátane DPH |
788/2014 | 11.10.2019 | 18.10.2019 | 28.12.2019 | |
11940243 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 31.7.-09.9.2019 | 261,71 vrátane DPH |
788/2014 | 18.09.2019 | 26.09.2019 | 7.10.2019 | |
11940241 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 2.8-2.9.2019 | 206,08 vrátane DPH |
788/2014 | 12.09.2019 | 19.09.2019 | 7.10.2019 | |
11940210 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 1.2.-30.7.2019 | 151,09 vrátane DPH |
788/2014 | 16.08.2019 | 20.08.2019 | 7.10.2019 | |
11940203 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 1.2.-30.7.2019 | 184,18 vrátane DPH |
788/2014 | 08.08.2019 | 20.08.2019 | 7.10.2019 | |
11940192 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 4.6.-02.7.2019 | 184,18 vrátane DPH |
788/2014 | 25.07.2019 | 31.07.2019 | 7.10.2019 | |
11940167 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.5.-03.6.2019 | 196,38 vrátane DPH |
788/2014 | 17.06.2019 | 25.06.2019 | 30.7.2019 | |
11940135 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.4.-02.5.2019 | 138,96 vrátane DPH |
788/2014 | 14.05.2019 | 29.05.2019 | 13.6.2019 | |
11940107 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 5.3.-02.4.2019 | 142,98 vrátane DPH |
788/2014 | 18.04.2019 | 29.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940083 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 2.2.-04.3.2019 | 176,16 vrátane DPH |
788/2014 | 15.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | |
11940048 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 5.1.-1.2.2019 | 137,29 vrátane DPH |
788/2014 | 18.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
11940043 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 17.12.-31.1.2019 | 226,28 vrátane DPH |
788/2014 | 13.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
11940015 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 4.12.-4.1.2019 | 134,35 vrátane DPH |
788/2014 | 14.01.2019 | 22.01.2019 | 26.2.2019 | |
11940007 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 1.12.-17.12.2018 | 98,28 vrátane DPH |
788/2014 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 26.2.2019 | |
11940077 | VISUAL READINg j.s.a. Šípová 3, 949 01 Nitra |
51473178 | vyúkový progrma pre deti u špec.pedag. | 60,00 vrátane DPH |
06.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 | ||
11940299 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier 60 ks | 208,20 vrátane DPH |
06.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | ||
11940105 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 190,20 vrátane DPH |
OBJ. | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 |