Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940351 | DIAGNOSTICKÉ CENTRUM Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | stravné za pobyt v DC 11/2019 | 74,97 vrátane DPH |
OBJ. | 09.12.2019 | 13.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940350 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 10/2019 | 114,80 vrátane DPH |
2028614802 | 09.12.2019 | 13.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940349 | Portál Slovakia,PaeDr.Čabiňáková Horská 810, 05991 Veľký Slavkov |
35463066 | Náučná literatúra pre výchov. oracovníkov | 118,59 vrátane DPH |
OBJ. | 09.12.2019 | 13.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940348 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 11/2019 | 54,64 vrátane DPH |
2028614802 | 08.12.2019 | 11.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940347 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | kancel. Potreby a laminovací stroj A3 | 513,01 vrátane DPH |
OBJ. | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940346 | SLOVEX ALFA, s.r.o. Kubranská 306, 911 01 Trenčín |
31416942 | svietidlá kancelárie | 322,56 vrátane DPH |
OBJ. | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940345 | SLOVEX ALFA, s.r.o. Kubranská 306, 911 01 Trenčín |
31416942 | svietidlá 2 sam. skupina Philips | 1215,86 vrátane DPH |
OBJ. | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940344 | SLOVEX ALFA, s.r.o. Kubranská 306, 911 01 Trenčín |
31416942 | svietidlá 1 sam. skupina Philips | 1078,27 vrátane DPH |
OBJ. | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940343 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 11/2019 | 449,18 vrátane DPH |
P3433/2019 | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940342 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 11/2019 | 765,20 vrátane DPH |
P3433/2019 | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940341 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 11/2019 | 2939,42 vrátane DPH |
3/2016 | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940340 | Mgr. MÁRIA DAŃOVÁ Horná Súča, 913 33 Horná Súča |
50712390 | finálna Terapia pre PR | 400 vrátane DPH |
OBJ. | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940339 | Lalislav Lipecký AUTOLIP Vlárska319, 911 05 Trenčín |
33164347 | materiál do áut, eleje, voda do ostrekovač | 141,4 vrátane DPH |
OBJ. | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940338 | PPG DECO SLOVAKIA s.r.o. Sad SNP 667/10, 01 01 Žilina |
31633200 | maliarsky materiál TN 1 a 2. sk | 431,32 vrátane DPH |
OBJ. | 03.12.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940337 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 10/2019 BOZP | 95,00 vrátane DPH |
OBJ. | 03.12.2019 | 09.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940336 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby výkon činnosti ZO 11/2019 | 36,00 vrátane DPH |
OBJ. | 03.12.2019 | 09.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940335 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP 10/2019 EVC | 12,00 vrátane DPH |
OBJ: | 03.12.2019 | 09.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940334 | SPDDD Úsmev ako dar o.z. T.Vansovej 43, 971 01 Prievidza |
17316537 | Vbákendová pobyt pre 4 MD Lysá pod Makytou 06.08.12.2019 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 02.12.2019 | 05.12.2019 | 29.12.2019 | |
1. Interné číslo | 2. Dodávateľ – NÁZOV 3. Dodávateľ – ADRESA |
00000004 | 5. Faktúrované plnenie | 6, Hodnota plnenia bez DPH |
8. Zmluva | 9. Objednávka | 10. Dátum doručenia | 11. Dátum zaplatenia | 29.12.2019 |
11940333 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 11/2019 | 243,98 vrátane DPH |
A7726890 | 29.11.2019 | 09.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940332 | SPDDD Úsmev ako dar o.z. T.Vansovej 43, 971 01 Prievidza |
17316537 | Odb. seminár, Piešťany 10.-11.12.2019 | 74,00 vrátane DPH |
OBJ. | 29.11.2019 | 09.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940331 | BRENO, s.r.o Ku Štvrťiam 7029, 911 01 Trenčín |
36660710 | koberce 7 ks pre 3. a 4. skuinu | 444,57 vrátane DPH |
OBJ. | 28.11.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940330 | SPDDD Úsmev ako dar o.z. T.Vansovej 43, 971 01 Prievidza |
17316537 | Terapeutický výcvik | 525,00 vrátane DPH |
OBJ. | 28.11.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940329 | DISTRIBUČNÁ AGENTÚRA - AD REM Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava |
11782889 | didakt. knihy pre špec. Pedagóga | 52,79 vrátane DPH |
OBJ. | 26.11.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940328 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre 2 klientov 11/2019 | 112,80 vrátane DPH |
OBJ. | 26.11.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940327 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 2 klientov 11/2019 | 100,8 vrátane DPH |
OBJ. | 26.11.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940326 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B | 50,00 vrátane DPH |
4/2019 | 26.11.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940325 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 26.11.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940324 | MIP TN s.r.o. Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
36335070 | tonery renovované HP LJ 2015 Dn | 121,92 vrátane DPH |
OBJ. | 26.11.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940323 | DIAGNOSTICKÉ CENTRUM Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | stravné za klienta 10/2019 | 124,87 vrátane DPH |
OBJ. | 26.11.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940322 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | oprava fa el. energia HO 15.10.-31.10.2019 | -831,07 vrátane DPH |
26.11.2019 | 29.12.2019 | |||
11940321 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 15.10.-31.10.2019 | 831,07 vrátane DPH |
25.11.2019 | 29.12.2019 | |||
11940320 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce |
00162922 | stravné za klientov 11/2019 | 13,86 vrátane DPH |
OBJ. | 25.11.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940319 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 3046/58, 81105 Bratislava |
školenie, Nové formy závislostí, 22.11.2019 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 25.11.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | ||
11940318 | PSYCHOEDUKÁCIA s.r.o. Jabloňová 8 900 42 Dunajská Lužná |
50978471 | Kniha pre špec. Psychológa | 170,00 vrátane DPH |
OBJ. | 25.11.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940317 | KARCHER SLOVAKIA, s.r.o. Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
43967663 | Tepovač Karcher SE 6-100 + čist. | 330,60 vrátane DPH |
OBJ. | 20.11.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940316 | LAMELLAND, s.r.o Rybárska 1, 911 01 Trenčín |
36331350 | vertikálne žalúzie zasad. Miestnosť | 315,13 vrátane DPH |
OBJ. | 19.11.2019 | 25.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940315 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 15.10.-31.10.2019 | 186,25 vrátane DPH |
17/2019 | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940314 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 15.10.-31.10.2019 | 203,18 vrátane DPH |
17/2019 | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940313 | Reedukačné centrum S. Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | stravné máj - november 2019 v R.C. | vrátane DPH |
OBJ. | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 29.12.2019 |