Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940256 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 9/2019 | 130,00 vrátane DPH |
9/2017 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 28.12.2019 | |
11940222 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 8/2019 | 130,00 vrátane DPH |
9/2017 | 03.09.2019 | 14.09.2019 | 7.10.2019 | |
11940195 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 7/2019 | 130,00 vrátane DPH |
9/2017 | 05.08.2019 | 13.08.2019 | 7.10.2019 | |
11940178 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 6/2019 | 130,00 vrátane DPH |
9/2017 | 01.07.2019 | 10.07.2019 | 7.10.2019 | |
11940156 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | výkon činnosti zodp.osoby 5/2019 | 36,00 vrátane DPH |
9/2017 | 04.06.2019 | 12.06.2019 | 30.7.2019 | |
11940151 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 5/2019 | 130,00 vrátane DPH |
9/2017 | 04.06.2019 | 12.06.2019 | 30.7.2019 | |
11940116 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 4/2019 | 130,00 vrátane DPH |
9/2017 | 02.05.2019 | 14.05.2019 | 13.6.2019 | |
11940115 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | výkon činnosti zodp.osoby 4/2019 | 36,00 vrátane DPH |
9/2017 | 02.05.2019 | 14.05.2019 | 13.6.2019 | |
11940092 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 2/2019 | 130,00 vrátane DPH |
9/2017 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940090 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | výkon činnosti zodp.osoby 3/2019 | 36,00 vrátane DPH |
9/2017 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940067 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 2/2019 | 36,00 vrátane DPH |
9/2017 | 01.03.2019 | 06.03.2019 | 5.4.2019 | |
11940065 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 2/2019 | 95,00 vrátane DPH |
9/2017 | 01.03.2019 | 5.4.2019 | ||
11940026 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 10/2018 | 95,00 vrátane DPH |
9/2017 | 31.01.2019 | 12.02.2019 | 26.2.2019 | |
11940010 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 10/2018 | 95,00 vrátane DPH |
9/2017 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 26.2.2019 | |
11940087 | ANTON LÍšKA Niva 493/78, 911 01 Trenčín |
36879363 | trovy exekúcie | 3200,00 vrátane DPH |
8/2019 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940024 | FIBEZ s.r.o. M.Sovenskej 284/12,91105 TN |
44152087 | výkon čin. zodp. osoby 1/2019 | 36,00 vrátane DPH |
8/2018 | 31.01.2019 | 12.02.2019 | 26.2.2019 | |
11940008 | FIBEZ s.r.o. M.Sovenskej 284/12,91105 TN |
44152087 | výkon čin. zodp. osoby 12/2018 | 36,00 vrátane DPH |
8/2018 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 26.2.2019 | |
11940257 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | výkon činnosti zodp.osoby 9/2019 | 36,00 vrátane DPH |
8/2017 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 28.12.2019 | |
11940220 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | výkon činnosti zodp.osoby 8/2019 | 36,00 vrátane DPH |
8/2017 | 03.09.2019 | 14.09.2019 | 7.10.2019 | |
11940196 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | výkon činnosti zodp.osoby 7/2019 | 36,00 vrátane DPH |
8/2017 | 05.08.2019 | 13.08.2019 | 7.10.2019 | |
11940177 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | výkon činnosti zodp.osoby 6/2019 | 36,00 vrátane DPH |
8/2017 | 01.07.2019 | 10.07.2019 | 7.10.2019 | |
1. Interné číslo | 2. Dodávateľ – NÁZOV 3. Dodávateľ – ADRESA |
00000004 | 5. Faktúrované plnenie | 6, Hodnota plnenia bez DPH |
8. Zmluva | 9. Objednávka | 10. Dátum doručenia | 11. Dátum zaplatenia | 29.12.2019 |
1. Interné číslo | 2. Dodávateľ – NÁZOV 3. Dodávateľ – ADRESA |
00000004 | 5. Faktúrované plnenie | 6, Hodnota plnenia bez DPH |
8. Zmluva | 9. Objednávka | 10. Dátum doručenia | 11. Dátum zaplatenia | 7.10.2019 |
11940367 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 7.11-12.12.2019 | 220,50 vrátane DPH |
788/2014 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940354 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 6.11-2.12.2019 | 139,25 vrátane DPH |
788/2014 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940310 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 09.10.-06.11.2019 | 191,42 vrátane DPH |
788/2014 | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940309 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.10-5.11.2019 | 186,01 vrátane DPH |
788/2014 | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940271 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 31.7.-09.9.2019 | 261,71 vrátane DPH |
788/2014 | 18.09.2019 | 26.09.2019 | 28.12.2019 | |
11940270 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.9-2.10.2019 | 143,81 vrátane DPH |
788/2014 | 11.10.2019 | 18.10.2019 | 28.12.2019 | |
11940243 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 31.7.-09.9.2019 | 261,71 vrátane DPH |
788/2014 | 18.09.2019 | 26.09.2019 | 7.10.2019 | |
11940241 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 2.8-2.9.2019 | 206,08 vrátane DPH |
788/2014 | 12.09.2019 | 19.09.2019 | 7.10.2019 | |
11940210 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 1.2.-30.7.2019 | 151,09 vrátane DPH |
788/2014 | 16.08.2019 | 20.08.2019 | 7.10.2019 | |
11940203 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 1.2.-30.7.2019 | 184,18 vrátane DPH |
788/2014 | 08.08.2019 | 20.08.2019 | 7.10.2019 | |
11940192 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 4.6.-02.7.2019 | 184,18 vrátane DPH |
788/2014 | 25.07.2019 | 31.07.2019 | 7.10.2019 | |
11940167 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.5.-03.6.2019 | 196,38 vrátane DPH |
788/2014 | 17.06.2019 | 25.06.2019 | 30.7.2019 | |
11940135 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.4.-02.5.2019 | 138,96 vrátane DPH |
788/2014 | 14.05.2019 | 29.05.2019 | 13.6.2019 | |
11940107 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 5.3.-02.4.2019 | 142,98 vrátane DPH |
788/2014 | 18.04.2019 | 29.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940083 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 2.2.-04.3.2019 | 176,16 vrátane DPH |
788/2014 | 15.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | |
11940048 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 5.1.-1.2.2019 | 137,29 vrátane DPH |
788/2014 | 18.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
11940043 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 17.12.-31.1.2019 | 226,28 vrátane DPH |
788/2014 | 13.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 |