Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940088 | JURAJ MRÁKAVA JJM Kosmatinská 109, 913 21 Tr. Turná |
43766633 | Montáž a oprav zásuviek | 149,40 vrátane DPH |
OBJ. | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940084 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce |
00162922 | stravné za klienta 4/2019 | 16,38 vrátane DPH |
obj. | 22.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | |
11940080 | AUTOSERVIS JAMES M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava TN204 BX | 426,97 vrátane DPH |
obj. | 11.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 | |
11940078 | Reedukačné centrum Mierová 137, 98201 Tornaľa |
00111571 | stravné za pobyt za klienta 2/2019 | 47,89 bez DPH |
obj. | 11.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 | |
11940077 | VISUAL READINg j.s.a. Šípová 3, 949 01 Nitra |
51473178 | vyúkový progrma pre deti u špec.pedag. | 60,00 vrátane DPH |
06.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 | ||
11940070 | AUTOSERVIS JAMES M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava TN367 AZ | 185,94 vrátane DPH |
obj. | 05.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 | |
11940069 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre klienta 3/2019 | 75,50 vrátane DPH |
01.03.2019 | 06.03.2019 | 5.4.2019 | ||
11940068 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre klienta 3/2019 | 84,56 vrátane DPH |
01.03.2019 | 06.03.2019 | 5.4.2019 | ||
11940064 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre klienta 2/2019 | 51,34 vrátane DPH |
01.03.2019 | 06.03.2019 | 5.4.2019 | ||
11940063 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre klienta 2/2019 | 72,48 vrátane DPH |
01.03.2019 | 06.03.2019 | 5.4.2019 | ||
11940062 | PYROSERVIS a.s. Melcice-Lieskové 117, 913 07 |
30813907 | kontrola HP Adamovské Kochanovce | 36,18 vrátane DPH |
01.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | ||
11940061 | PYROSERVIS a.s. Melcice-Lieskové 117, 913 06 |
30813906 | kontrola HP Trenčín | 30,36 vrátane DPH |
01.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | ||
11940060 | PYROSERVIS a.s. Melcice-Lieskové 117, 913 05 |
30813905 | kontrola HP Horné Orechové | 23,58 vrátane DPH |
01.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | ||
11940059 | ALENA MURKOVÁ Skalská Nová Ves 83, 913 31 |
30027608 | čistenie a kontrola komínov TN | 30,00 vrátane DPH |
01.03.2019 | 06.03.2019 | 5.4.2019 | ||
11940058 | SÚDNY EXEKUTOR DZURIKOVÁ Mlynská 3, 957 01 Bánovce n/B |
36128619 | trovy exekúcie | 39,83 vrátane DPH |
01.03.2019 | 01.03.2019 | 5.4.2019 | ||
11940057 | HYGIA s.r.o. Dolný Šianec, 911 01 Trenčín |
40817725 | lekárnička pre prac. Bánovce nad Bebravou | 45,30 vrátane DPH |
obj. | 25.02.2019 | 28.02.2019 | 4.4.2019 | |
11940056 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B.Bystrica |
36631124 | tlačiarenske služby PPU na účet | 8,87 vrátane DPH |
obj. | 25.02.2019 | 28.02.2019 | 4.4.2019 | |
11940055 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | skartovačka prac. Bánovce n/Bebravou | 240,00 vrátane DPH |
obj. | 22.02.2019 | 28.02.2019 | 4.4.2019 | |
11940054 | MIP TN s.r.o. Jilmenického 539/15, Trenčín |
36335070 | nákup tonerov HP Color LJ Pro 400 | 54,71 vrátane DPH |
obj. | 22.02.2019 | 28.02.2019 | 4.4.2019 | |
11940051 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce |
00162922 | stravné za klienta 1/2019 | 16,38 vrátane DPH |
obj. | 21.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
11940049 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | nákup púzdra na MT Samsung Galxy A6 | 11,99 vrátane DPH |
obj. | 21.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
11940047 | AUTOSERVIS JAMES M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava TN605 BB | 470,42 vrátane DPH |
obj. | 18.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
11940046 | SPDD ÚSMEV AKO DAR Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | konferencia18.2.2019 | 75,00 vrátane DPH |
obj. | 18.02.2019 | 26.02.2019 | 4.4.2019 | |
11940042 | TENEL Hanzlikovská 64, 911 05 Trenčín |
40817725 | Poč. Kábel+svietidlá. Predlžovačky | 246,00 vrátane DPH |
08.02.2019 | 15.02.2019 | 4.4.2019 | ||
11940041 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | nákup MT Samsung Galaxy A6 prac. Bánovce n/Bebravou | 1,00 vrátane DPH |
obj. | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 4.4.2019 | |
11940037 | Reedukačné centrum Mierová 137, 98201 Tornaľa |
00111571 | stravné za pobyt za klienta 12/2018 | 49,55 bez DPH |
obj. | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 4.4.2019 | |
11940035 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | kanc.potreby prac. Bánovce n/Bebravou | 306,08 bez DPH |
obj. | 07.02.2019 | 12.02.2019 | 4.4.2019 | |
11940031 | Electro Trade s.r.o. Kálnica 412, 916 37 |
50251325 | multifunkčné zariadenie OKI MC 363 dnw 1 ks | 257,53 bez DPH |
obj. | 31.01.2019 | 05.02.2019 | 26.2.2019 | |
11940030 | LVS Nitra Pri kastieli1, 949 01 Nitra |
00513807 | strava pre klienta 1/2019 | 51,34 vrátane DPH |
obj. | 31.01.2019 | 05.02.2019 | 26.2.2019 | |
11940029 | Tibor Jacko Kvetinová 399/3B, 911 05 Trenčín |
40193454 | dezinfekcia AK | 158,40 vrátane DPH |
obj. | 31.01.2019 | 05.02.2019 | 26.2.2019 | |
11940028 | MIP TN s.r.o. Jilmenického 539/15, Trenčín |
36335070 | Nákup repasovaných tonerov | 112,07 vrátane DPH |
obj. | 31.01.2019 | 12.02.2019 | 26.2.2019 | |
11940027 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce |
00162922 | stravné za klienta 2/2019 | 21,42 vrátane DPH |
obj. | 31.01.2019 | 12.02.2019 | 26.2.2019 | |
11940023 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky10 ks | 38,00 vrátane DPH |
obj. | 28.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
11940022 | MPT Predaj-Servis, s.r.o. Bratislavská 579, 91105 Trenčín |
46968059 | oprava frézy snehovej AK | 69,97 vrátane DPH |
obj. | 28.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
11940014 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 699 ks | 2656,20 vrátane DPH |
obj. | 10.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
11940013 | Reedukačné centrum Mierová 137, 98201 Tornaľa |
00111571 | stravné za pobyt za klienta 12/2018 | 65,69 bez DPH |
obj. | 10.01.2019 | 22.01.2019 | 26.2.2019 | |
11940012 | AUTOSERVIS JAMES M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava MV TN 605 BB | 135,13 vrátane DPH |
obj. | 10.01.2019 | 22.01.2019 | 26.2.2019 | |
11940011 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce |
00162922 | stravné za klienta 1/2019 | 21,42 vrátane DPH |
obj. | 10.01.2019 | 22.01.2019 | 26.2.2019 | |
11940255 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti EVC za 9/2019 | 12,00 vrátane DPH |
1/2018 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 28.12.2019 | |
11940221 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti EVC za 8/2019 | 12,00 vrátane DPH |
1/2018 | 03.09.2019 | 14.09.2019 | 7.10.2019 |