Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940111 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. Priestorov Bánovce n/B | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 18.04.2019 | 29.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940110 | FLING s.r.o. Melčice-Lieskové 221, 913 05 |
46111735 | vazelina na okná | 19,58 vrátane DPH |
OBJ. | 18.04.2019 | 29.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940109 | LUBOMIR KOĆIŚ K Cintorínu 13, 951 01 Bánovce n/B |
17624835 | police. priečky | 228,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.04.2019 | 29.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940108 | PPG DECO SLOVAKIA s.r.o. Soblahovská 3161, 911 01 Trenčín |
00181315 | maliarske farby AK+TN | 85,61 vrátane DPH |
OBJ. | 18.04.2019 | 29.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940107 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 5.3.-02.4.2019 | 142,98 vrátane DPH |
788/2014 | 18.04.2019 | 29.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940106 | DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 32, 040 11 Košice |
36212466 | počítač, monitor, softvér,tlačiareň | 1023,82 vrátane DPH |
OBJ. | 17.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940105 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 190,20 vrátane DPH |
OBJ. | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940104 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.3.-31.3.19 | 315,58 vrátane DPH |
7/2017 | 12.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940103 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.3-31.3.19 | 312,76 vrátane DPH |
7/2017 | 12.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940102 | DINERS CLUB CS, s.r.o. Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | nákup PHM karta 3/2019 | 116,59 vrátane DPH |
10/2015 | 09.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940101 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | tel.hovory+internet 3/2019 | 115,04 vrátane DPH |
2028614802 | 08.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940100 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 3/2019 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 08.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940099 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 742 ks | 2968,00 vrátane DPH |
3/2016 | 08.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940098 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre klienta 4/2019 | 72,48 vrátane DPH |
OBJ. | 03.04.2019 | 08.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940097 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre klienta 4/2019 | 72,48 vrátane DPH |
OBJ. | 03.04.2019 | 08.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940096 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 3/2019 | 154,94 vrátane DPH |
A7726890 | 03.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940095 | MARIUS PEDERSEN a.s. Zlatovská 2200, 911 05 Trenčín |
34115901 | Likvidáca odpadu a prenájom kontajnera | 100,00 vrátane DPH |
OBJ. | 03.04.2019 | 15.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940094 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 4/2019 | 564,53 vrátane DPH |
P1390/2015 | 03.04.2019 | 15.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940093 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 4/2019 | 372,85 vrátane DPH |
P1390/2015 | 03.04.2019 | 15.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940092 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 2/2019 | 130,00 vrátane DPH |
9/2017 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940091 | FIBEZ s.r.o. M.Sovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti EVC za 3/2019 | 12,00 vrátane DPH |
1/2018 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940090 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | výkon činnosti zodp.osoby 3/2019 | 36,00 vrátane DPH |
9/2017 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940089 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | Oprava MV TN 605 BB | 141,50 vrátane DPH |
OBJ. | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940088 | JURAJ MRÁKAVA JJM Kosmatinská 109, 913 21 Tr. Turná |
43766633 | Montáž a oprav zásuviek | 149,40 vrátane DPH |
OBJ. | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940087 | ANTON LÍšKA Niva 493/78, 911 01 Trenčín |
36879363 | trovy exekúcie | 3200,00 vrátane DPH |
8/2019 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940086 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B | 50,00 vrátane DPH |
4/2019 | obj. | 22.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 |
11940085 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. Priestorov Bánovce n/B | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | obj. | 22.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 |
11940084 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce |
00162922 | stravné za klienta 4/2019 | 16,38 vrátane DPH |
obj. | 22.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | |
11940083 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 2.2.-04.3.2019 | 176,16 vrátane DPH |
788/2014 | 15.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | |
11940082 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.2.-28.2.2019 | 350,60 vrátane DPH |
7/2017 | 13.02.2019 | 25.02.2019 | 5.4.2019 | |
11940081 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.2-28.2.19 | 302,93 vrátane DPH |
7/2017 | 11.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | |
11940080 | AUTOSERVIS JAMES M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava TN204 BX | 426,97 vrátane DPH |
obj. | 11.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 | |
11940079 | DINERS CLUB CS, s.r.o. Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | nákup PHM karta 2/2019 | 232,98 vrátane DPH |
10/2015 | 11.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | |
11940078 | Reedukačné centrum Mierová 137, 98201 Tornaľa |
00111571 | stravné za pobyt za klienta 2/2019 | 47,89 bez DPH |
obj. | 11.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 | |
11940077 | VISUAL READINg j.s.a. Šípová 3, 949 01 Nitra |
51473178 | vyúkový progrma pre deti u špec.pedag. | 60,00 vrátane DPH |
06.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 | ||
11940076 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 858ks | 3432,00 vrátane DPH |
3/2016 | 06.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | |
11940075 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 3/2019 | 564,53 vrátane DPH |
P1390/2015 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 | |
11940074 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 3/2019 | 372,85 vrátane DPH |
P1390/2015 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 | |
11940073 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | tel.hovory+internet 1/2019 | 112,15 vrátane DPH |
2028614802 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 | |
11940072 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 2/2019 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 |