Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940279 | MIP TN s.r.o. Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
36335070 | tonery renovované HP CF540X 1 x OKI MC363 | 121,92 vrátane DPH |
OBJ. | 24.10.2019 | 30.10.2019 | 28.12.2019 | |
11940280 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 | 28.12.2019 | |
11940281 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B | 50,00 vrátane DPH |
4/2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 | 28.12.2019 | |
11940282 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce |
00162922 | stravné za klientov 10/2019 | 36,63 vrátane DPH |
OBJ. | 24.10.2019 | 30.10.2019 | 28.12.2019 | |
11940283 | EMI SABINOV s.r.o Ovocinárska 25, 083 01 Sabonov |
46726608 | obliečky bavlnené + plachty | 388,49 vrátane DPH |
OBJ. | 24.10.2019 | 30.10.2019 | 28.12.2019 | |
11940284 | MY HOME s.r.o. Mierová 1842/1, 06901 Snina |
36731684 | obrazy príroda | 229,60 vrátane DPH |
OBJ. | 28.10.2019 | 30.10.2019 | 28.12.2019 | |
11940285 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 11/2019 | 252,49 vrátane DPH |
A7726890 | 29.10.2019 | 25.11.2019 | 28.12.2019 | |
11940286 | PPG DECO SLOVAKIA s.r.o. Sad SNP 667/10, 01 01 Žilina |
31633200 | farby na maľovanie | 397,08 vrátane DPH |
OBJ. | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940287 | KONICA MINOLTA s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | servis kopírky K23956 AK | 13,56 vrátane DPH |
4000022 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940288 | KONICA MINOLTA s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | servis kopírky K21333 TN | 57,11 vrátane DPH |
4000021 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940289 | PHDR.JAN SOUKUP Brezová 623/66, 63700 Brno |
63760045 | vzdelávanie soc. pracovníkov 20.-22.11.2019 | 120,00 vrátane DPH |
OBJ. | 04.11.2019 | 20.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940290 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 2 klientov 11/2019 | 152,88 vrátane DPH |
OBJ. | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940291 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre 2 klientov 11/2019 | 136,08 vrátane DPH |
OBJ. | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940292 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP 10/2019 OPP | 95,00 vrátane DPH |
OBJ: | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940293 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP 10/2019 EVC | 12,00 vrátane DPH |
OBJ. | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940294 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP 10/2019 Zodp. Osoby | 36,00 vrátane DPH |
OBJ. | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940295 | BCF s.r.o., Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.10-14.10.19 | 155,45 vrátane DPH |
7/2017 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940296 | BCF s.r.o., Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.10-14.10.19 | 146,39 vrátane DPH |
7/2017 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940297 | A. Koišová-Revízie KOIŠ M. Turkovej 11, 911 01 Trenčín |
33183171 | výkon odb. skúšky ply. Zariadenia kotolne | 150,00 vrátane DPH |
OBJ. | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940298 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 11/2019 | 449,18 vrátane DPH |
P3433/2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940299 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier 60 ks | 208,20 vrátane DPH |
06.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | ||
11940300 | A. Koišová-Revízie KOIŠ M. Turkovej 11, 911 01 Trenčín |
33183171 | výkon odb. skúšky ply. Zariadenia kotolne | 90,00 vrátane DPH |
OBJ. | 06.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940301 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 11/2019 | 765,20 vrátane DPH |
P3433/2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940302 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN |
33180261 | prezutie MU TN 657 FL, TN 20 GD, TN 827CE | 89,86 vrátane DPH |
OBJ. | 06.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940303 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 10/2019 | 118,30 vrátane DPH |
2028614802 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940304 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 10/2019 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940305 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 10/2019 | 2651,56 vrátane DPH |
3/2016 | 08.11.2019 | 21.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940306 | DINERS CLUB CS, s.r.o. Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | nákup PHM karta 10/2019 | 182,60 vrátane DPH |
10/2015 | 08.11.2019 | 20.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940307 | SPDDD Úsmev ako dar o.z. T.Vansovej 43, 971 01 Prievidza |
17316537 | Účasť na konfer.Mosty v soc. pravnej ochrane 11.11.-13.11.2019 | 45,00 vrátane DPH |
OBJ. | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940308 | SPDDD Úsmev ako dar o.z. T.Vansovej 43, 971 01 Prievidza |
17316537 | Účasť na konfer. soc. prac. Tatr. Matliare 05.-06.11.2019 | 116,00 vrátane DPH |
OBJ. | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940309 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.10-5.11.2019 | 186,01 vrátane DPH |
788/2014 | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940310 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 09.10.-06.11.2019 | 191,42 vrátane DPH |
788/2014 | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940311 | JOZEF BOLECH Trenčianske Stankovce 346 |
44361645 | montáž drez. baterií a zapoj. umývačky | 43,00 vrátane DPH |
OBJ. | 15.11.2019 | 20.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940312 | MIKONA s.r.o. Hollého 807, 020 01 Púchov |
31570364 | pneumatiky , disky a ich výmena | 414,97 vrátane DPH |
OBJ. | 15.11.2019 | 25.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940313 | Reedukačné centrum S. Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | stravné máj - november 2019 v R.C. | vrátane DPH |
OBJ. | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940314 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 15.10.-31.10.2019 | 203,18 vrátane DPH |
17/2019 | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940315 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 15.10.-31.10.2019 | 186,25 vrátane DPH |
17/2019 | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940316 | LAMELLAND, s.r.o Rybárska 1, 911 01 Trenčín |
36331350 | vertikálne žalúzie zasad. Miestnosť | 315,13 vrátane DPH |
OBJ. | 19.11.2019 | 25.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940317 | KARCHER SLOVAKIA, s.r.o. Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
43967663 | Tepovač Karcher SE 6-100 + čist. | 330,60 vrátane DPH |
OBJ. | 20.11.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940318 | PSYCHOEDUKÁCIA s.r.o. Jabloňová 8 900 42 Dunajská Lužná |
50978471 | Kniha pre špec. Psychológa | 170,00 vrátane DPH |
OBJ. | 25.11.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 |