Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940370 | DINERS CLUB CS, s.r.o. Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | nákup PHM karta 8/2019 | 189,90 vrátane DPH |
10/2015 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940367 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 7.11-12.12.2019 | 220,50 vrátane DPH |
788/2014 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940365 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia vyúčtovanie TN 1.11.-30.11.2019 | 347,69 vrátane DPH |
17/2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940364 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia vyúčtovanie AK 1.11.-30.11.2019 | 390,28 vrátane DPH |
17/2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940360 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B | 50,00 vrátane DPH |
4/2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940359 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940354 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 6.11-2.12.2019 | 139,25 vrátane DPH |
788/2014 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940350 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 10/2019 | 114,80 vrátane DPH |
2028614802 | 09.12.2019 | 13.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940348 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 11/2019 | 54,64 vrátane DPH |
2028614802 | 08.12.2019 | 11.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940343 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 11/2019 | 449,18 vrátane DPH |
P3433/2019 | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940342 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 11/2019 | 765,20 vrátane DPH |
P3433/2019 | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940341 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 11/2019 | 2939,42 vrátane DPH |
3/2016 | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940333 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 11/2019 | 243,98 vrátane DPH |
A7726890 | 29.11.2019 | 09.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940326 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B | 50,00 vrátane DPH |
4/2019 | 26.11.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940325 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 26.11.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | |
11940322 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | oprava fa el. energia HO 15.10.-31.10.2019 | -831,07 vrátane DPH |
26.11.2019 | 29.12.2019 | |||
11940321 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 15.10.-31.10.2019 | 831,07 vrátane DPH |
25.11.2019 | 29.12.2019 | |||
11940315 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 15.10.-31.10.2019 | 186,25 vrátane DPH |
17/2019 | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940314 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 15.10.-31.10.2019 | 203,18 vrátane DPH |
17/2019 | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940310 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 09.10.-06.11.2019 | 191,42 vrátane DPH |
788/2014 | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940309 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.10-5.11.2019 | 186,01 vrátane DPH |
788/2014 | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940306 | DINERS CLUB CS, s.r.o. Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | nákup PHM karta 10/2019 | 182,60 vrátane DPH |
10/2015 | 08.11.2019 | 20.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940305 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 10/2019 | 2651,56 vrátane DPH |
3/2016 | 08.11.2019 | 21.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940304 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 10/2019 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940303 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 10/2019 | 118,30 vrátane DPH |
2028614802 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940301 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 11/2019 | 765,20 vrátane DPH |
P3433/2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940299 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier 60 ks | 208,20 vrátane DPH |
06.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | ||
11940298 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 11/2019 | 449,18 vrátane DPH |
P3433/2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940296 | BCF s.r.o., Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.10-14.10.19 | 146,39 vrátane DPH |
7/2017 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940295 | BCF s.r.o., Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.10-14.10.19 | 155,45 vrátane DPH |
7/2017 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940288 | KONICA MINOLTA s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | servis kopírky K21333 TN | 57,11 vrátane DPH |
4000021 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940287 | KONICA MINOLTA s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | servis kopírky K23956 AK | 13,56 vrátane DPH |
4000022 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 29.12.2019 | |
11940285 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 11/2019 | 252,49 vrátane DPH |
A7726890 | 29.10.2019 | 25.11.2019 | 28.12.2019 | |
11940281 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B | 50,00 vrátane DPH |
4/2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 | 28.12.2019 | |
11940280 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 | 28.12.2019 | |
11940277 | SPDDD Úsmev ako dar o.z. T.Vansovej 43, 971 01 Prievidza |
17316537 | odborný seminár 28.10.19, Motiv. Prvky vo výchovnom procese | 74,00 vrátane DPH |
16.10.2019 | 25.10.2019 | 28.12.2019 | ||
11940275 | DINERS CLUB CS, s.r.o. Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | nákup PHM karta 8/2019 | 149,95 vrátane DPH |
10/2015 | 14.10.2019 | 25.10.2019 | 28.12.2019 | |
11940273 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.9-30.9.19 | 321,35 vrátane DPH |
7/2017 | 14.10.2019 | 25.10.2019 | 28.12.2019 | |
11940272 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.9-30.9.19 | 234,79 vrátane DPH |
7/2017 | 14.10.2019 | 25.10.2019 | 28.12.2019 | |
11940271 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 31.7.-09.9.2019 | 261,71 vrátane DPH |
788/2014 | 18.09.2019 | 26.09.2019 | 28.12.2019 |