Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040073 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 3.4.2020 | 08.04.2020 | 21.4.2020 | |
12040048 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 3.3.2020 | 06.03.2020 | 21.4.2020 | |
12040030 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1103,33 vrátane DPH |
zmluva P-3405/2019 | 5.2.2020 | 13.02.2020 | 20.4.2020 | |
12040012 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 13.1.2020 | 15.01.2020 | 20.4.2020 | |
12040260 | Mário Smolík MS Elektro Partizánska 380/25, Myjava |
44462816 | germicídny žiarič | 438,40 vrátane DPH |
objednávka č. 90/2020 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 7.1.2021 | |
12040259 | Mário Smolík MS Elektro Partizánska 380/25, Myjava |
44462816 | germicídny žiarič | 1315,20 vrátane DPH |
objednávka č. 88/2020 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 7.1.2021 | |
12040218 | Ján Kadlečík Babulicov Vrch 358, Kostolné |
22823280 | hygienická maľovka, nátery soklov a zárubní | 3 864,00 vrátane DPH |
objednávka č. 41/2020 | 11.11.2020 | 16.11.2020 | 26.11.2020 | |
12040262 | Michal Repta - MRC Síd. D. Jurkoviča 427/4, Brezová pod Bradlom |
43304885 | hygienické prostriedky | 180 vrátane DPH |
objednávka č. 91/2020 | 30.12.2020 | 31.12.2020 | 7.1.2021 | |
12040129 | Miroslav Vrana, MV-servis Pažického 411/10 Myjava |
11876069 | chladnička | 259,00 vrátane DPH |
obj. č. 34/2020 | 15.7.2020 | 17.07.2020 | 7.8.2020 | |
12040247 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelárske potreby | 295,79 vrátane DPH |
objednávka č. 77/2020 | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 7.1.2021 | |
12040170 | JVD papier, s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | Kancelárske potreby | 83,05 vrátane DPH |
obj. č. 50/2020 | 6.10.2020 | 09.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040005 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelárske potreby | 98,44 vrátane DPH |
obj. č. 85/2019 | 7.1.2020 | 15.01.2020 | 20.4.2020 | |
12040059 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelárske potreby, toaletný papier | 135,35 vrátane DPH |
obj. č. 11/2020 | 18.3.2020 | 25.03.2020 | 21.4.2020 | |
12040014 | Cora Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | kontrola a EK a STK vozidla | 120,00 vrátane DPH |
obj. č. 3/2020 | 20.1.2020 | 24.01.2020 | 20.4.2020 | |
12040225 | Pyroteam Group, s.r.o. Beňovského 5387/3, Senica |
36241903 | kontrola hasiacich prístrojov | 48,90 vrátane DPH |
objednávka č. 63/2020 | 02.12.2020 | 07.12.2020 | 5.1.2021 | |
12040165 | Pyroservis a.s. Melčice-Lieskové 117, Melčice Lieskové |
30813905 | Kontrola hasiacich prístrojov | 57,60 vrátane DPH |
obj. č. 47/2020 | 30.9.2020 | 05.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040107 | Cora Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | kontrola vozidla, STK, EK | 193,48 vrátane DPH |
obj. č. 26/2020 | 2.6.2020 | 09.06.2020 | 6.7.2020 | |
12040249 | i.m. indecom spol. s.r.o. Partizánska 394/33, Myjava |
30998522 | kuchynská linka | 987,50 vrátane DPH |
objednávka č. 86/2020 | 16.12.2020 | 17.12.2020 | 7.1.2021 | |
12040124 | Mário Smolík MS Elektro Partizánska 380/25, Myjava |
44462816 | montáž - elektroinštalácia | 96,40 vrátane DPH |
obj. č. 33/2020 | 6.7.2020 | 09.07.2020 | 7.8.2020 | |
12040195 | Cora Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | motorové vozidlo ŠKODA FABIA | 11 988,00 vrátane DPH |
objednávka č. 61/2020 | 27.10.2020 | 29.10.2020 | 26.11.2020 | |
12040239 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 02.12.2020 | 07.12.2020 | 5.1.2021 | |
12040210 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 6.11.2020 | 06.11.2020 | 26.11.2020 | |
12040176 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 1.10.2020 | 05.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040153 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 3.9.2020 | 04.09.2020 | 17.9.2020 | |
12040142 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 3.8.2020 | 06.08.2020 | 17.9.2020 | |
12040132 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 7.7.2020 | 20.07.2020 | 7.8.2020 | |
12040092 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 6.5.2020 | 11.05.2020 | 19.5.2020 | |
12040086 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 6.5.2020 | 11.05.2020 | 12.5.2020 | |
12040049 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 3.3.2020 | 06.03.2020 | 21.4.2020 | |
12040029 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 3.2.2020 | 03.02.2020 | 20.4.2020 | |
12040013 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 13.1.2020 | 15.01.2020 | 20.4.2020 | |
12040197 | Ján Kadlečík Babulicov Vrch 358, Kostolné |
22823280 | náter a oprava betónového oplotenia | 4 320,00 vrátane DPH |
objednávka č. 40/2020 | 28.10.2020 | 29.10.2020 | 26.11.2020 | |
12040076 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava |
36617661 | nitrilové rukavice | 126,72 vrátane DPH |
obj. č. 19/2020 | 17.4.2020 | 21.04.2020 | 21.4.2020 | |
12040119 | Engler Corp. s.r.o. Karpatské námestie 10A, Bratislava |
36793001 | notebooky - 4 ks | 1782,00 vrátane DPH |
obj. č. 30/2020 | 26.6.2020 | 23.06.2020 | 6.7.2020 | |
12040213 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, Bratislava |
11790547 | notebooky HP - 2 ks | 1 378,00 vrátane DPH |
objednávka č. 70/2020 | 6.11.2020 | 06.11.2020 | 26.11.2020 | |
12040135 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | odobratá strava | 4 583,29 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.6.2019 | 5.8.2020 | 06.08.2020 | 7.8.2020 | |
12040042 | REGAS s.r.o Trenčianska 1880/20, NMnV |
46350314 | odstránenie úniku plynu | 1096,74 vrátane DPH |
obj. č. 4/2020 | 24.2.2020 | 26.02.2020 | 20.4.2020 | |
12040174 | MMP Trans, s.r.o. Clementisova 749, Pohorelá |
47968753 | odťah a servis vozidla | 294,00 vrátane DPH |
obj. č. 52/2020 | 9.10,2020 | 15.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040164 | Martin Golein - Tatry - SOS Mlynica 76, 059 91 |
35414464 | Odťah vozidla OPEL VIVARO | 147,00 vrátane DPH |
obj. č. 46/2020 | 30.9.2020 | 05.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040063 | RENTA - Ján Viskup Jablonská 3, Myjava |
30063477 | ochranné okuliare, rukavice | 24,83 vrátane DPH |
obj. č. 14/2020 | 26.3.2020 | 30.03.2020 | 21.4.2020 |