Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040124 | Mário Smolík MS Elektro Partizánska 380/25, Myjava |
44462816 | montáž - elektroinštalácia | 96,40 vrátane DPH |
obj. č. 33/2020 | 6.7.2020 | 09.07.2020 | 7.8.2020 | |
12040022 | Marián Sabo - MAS Kamenné 1057/14, Myjava |
36964166 | skartovač | 54,00 vrátane DPH |
obj. č. 1/2020 | 24.1.2020 | 29.01.2020 | 20.4.2020 | |
12040238 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1103,33 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 02.12.2020 | 07.12.2020 | 5.1.2021 | |
12040209 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1 103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 3.11.2020 | 04.11.2020 | 26.11.2020 | |
12040154 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 3.9.2020 | 04.09.2020 | 18.9.2020 | |
12040141 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 4.8.2020 | 06.08.2020 | 17.9.2020 | |
12040127 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1 103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 7.7.2020 | 09.07.2020 | 7.8.2020 | |
12040106 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 2.6.2020 | 09.06.2020 | 6.7.2020 | |
12040090 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 7.5.2020 | 11.05.2020 | 19.5.2020 | |
12040073 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 3.4.2020 | 08.04.2020 | 21.4.2020 | |
12040048 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 3.3.2020 | 06.03.2020 | 21.4.2020 | |
12040030 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1103,33 vrátane DPH |
zmluva P-3405/2019 | 5.2.2020 | 13.02.2020 | 20.4.2020 | |
12040020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu | 2308,83 vrátane DPH |
zmluva P-3405/2019 | 23.1.2020 | 29.01.2020 | 20.4.2020 | |
12040012 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 13.1.2020 | 15.01.2020 | 20.4.2020 | |
12040177 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1 103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 2.10.2020 | 05.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040242 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava 5 |
36617661 | tonery | 184,24 vrátane DPH |
objednávka č. 81/2020 | 10.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
12040178 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava |
36617661 | tonery | 1 211,69 vrátane DPH |
obj. č. 48/2020 | 5.10.2020 | 09.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040128 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava |
36617661 | tonery | 69,60 vrátane DPH |
obj. č. 35/2020 | 7.7.2020 | 09.07.2020 | 7.8.2020 | |
12040099 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava |
36617661 | tonery | 435,07 vrátane DPH |
obj. č. 25/2020 | 22.5.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
12040076 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava |
36617661 | nitrilové rukavice | 126,72 vrátane DPH |
obj. č. 19/2020 | 17.4.2020 | 21.04.2020 | 21.4.2020 | |
12040053 | Ľubomír Slezák - ELLS Košútovec 13, Senica |
45236437 | oprava satelitného pripojenia | 102,00 vrátane DPH |
obj. č. 9/2020 | 11.3.2020 | 13.03.2020 | 21.4.2020 | |
12040261 | Lekáreň Herbária, s. r. o. Budovateľská 1, Brezová pod Bradlom |
45849579 | respirátory | 51 vrátane DPH |
objednávka č. 89/2020 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 7.1.2021 | |
12040081 | L & Š, s.r.o. Novozámocká 199, Nitra |
36555720 | pracovné ochranné pomôcky | 131,48 vrátane DPH |
obj. č. 17/2020 | 24.4.2020 | 15.04.2020 | 12.5.2020 | |
12040172 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Kostolné 390, 916 13 |
34133861 | zneškodnenie odpadu | 119,90 vrátane DPH |
obj. č. 49/2020 | 7.10.2020 | 09.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040170 | JVD papier, s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | Kancelárske potreby | 83,05 vrátane DPH |
obj. č. 50/2020 | 6.10.2020 | 09.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040247 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelárske potreby | 295,79 vrátane DPH |
objednávka č. 77/2020 | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 7.1.2021 | |
12040059 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelárske potreby, toaletný papier | 135,35 vrátane DPH |
obj. č. 11/2020 | 18.3.2020 | 25.03.2020 | 21.4.2020 | |
12040005 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelárske potreby | 98,44 vrátane DPH |
obj. č. 85/2019 | 7.1.2020 | 15.01.2020 | 20.4.2020 | |
12040218 | Ján Kadlečík Babulicov Vrch 358, Kostolné |
22823280 | hygienická maľovka, nátery soklov a zárubní | 3 864,00 vrátane DPH |
objednávka č. 41/2020 | 11.11.2020 | 16.11.2020 | 26.11.2020 | |
12040197 | Ján Kadlečík Babulicov Vrch 358, Kostolné |
22823280 | náter a oprava betónového oplotenia | 4 320,00 vrátane DPH |
objednávka č. 40/2020 | 28.10.2020 | 29.10.2020 | 26.11.2020 | |
12040241 | Inštitút rodinnej vzťahovej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | supervízia | 162 bez DPH |
objednávka č. 78/2020 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
12040237 | Inštitút rodinnej vzťahovej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | supervízia | 252 bez DPH |
objednávka č. 74/2020 | 02.12.2020 | 07.12.2020 | 5.1.2021 | |
12040181 | Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | Skupinové a individuálne supervízie | 504,00 bez DPH |
obj. č. 54/2020 | 12.10.2020 | 15.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040159 | Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | supervízie | 312,00 bez DPH |
obj. č. 44/2020 | 14.9.2020 | 17.09.2020 | 18.9.2020 | |
12040117 | Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | supervízia | 600,00 bez DPH |
obj. č.32/2020 | 19.6.2020 | 23.06.2020 | 6.7.2020 | |
12040039 | Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | supervízia | 480,00 bez DPH |
obj. č. 7/2020 | 20.2.2020 | 26.02.2020 | 20.4.2020 | |
12040232 | Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEL-SAT Zemianske Podhradie 222, Bošáca |
46002596 | revízia elektrospotrebičov | 310 bez DPH |
objednávka č. 75/2020 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
12040231 | Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEL-SAT Zemianske Podhradie 222, Bošáca |
46002596 | revízia elektrospotrebičov | 180 bez DPH |
objednávka č. 79/2020 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
12040245 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva | 336 bez DPH |
objednávka č. 76/2020 | 11.12.2020 | 15.12.2020 | 5.1.2021 | |
12040143 | Ing. Dušan Neveďal SLOVDREVO Turá Lúka 833, 907 03 Myjava |
11734256 | ubytovanie | 739,14 vrátane DPH |
hradená záloha z účtu dary granty | 6.8.2020 | 03.07.2020 | 17.9.2020 |