Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040013 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 13.1.2020 | 15.01.2020 | 20.4.2020 | |
12040195 | Cora Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | motorové vozidlo ŠKODA FABIA | 11 988,00 vrátane DPH |
objednávka č. 61/2020 | 27.10.2020 | 29.10.2020 | 26.11.2020 | |
12040124 | Mário Smolík MS Elektro Partizánska 380/25, Myjava |
44462816 | montáž - elektroinštalácia | 96,40 vrátane DPH |
obj. č. 33/2020 | 6.7.2020 | 09.07.2020 | 7.8.2020 | |
12040249 | i.m. indecom spol. s.r.o. Partizánska 394/33, Myjava |
30998522 | kuchynská linka | 987,50 vrátane DPH |
objednávka č. 86/2020 | 16.12.2020 | 17.12.2020 | 7.1.2021 | |
12040107 | Cora Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | kontrola vozidla, STK, EK | 193,48 vrátane DPH |
obj. č. 26/2020 | 2.6.2020 | 09.06.2020 | 6.7.2020 | |
12040225 | Pyroteam Group, s.r.o. Beňovského 5387/3, Senica |
36241903 | kontrola hasiacich prístrojov | 48,90 vrátane DPH |
objednávka č. 63/2020 | 02.12.2020 | 07.12.2020 | 5.1.2021 | |
12040165 | Pyroservis a.s. Melčice-Lieskové 117, Melčice Lieskové |
30813905 | Kontrola hasiacich prístrojov | 57,60 vrátane DPH |
obj. č. 47/2020 | 30.9.2020 | 05.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040014 | Cora Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | kontrola a EK a STK vozidla | 120,00 vrátane DPH |
obj. č. 3/2020 | 20.1.2020 | 24.01.2020 | 20.4.2020 | |
12040059 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelárske potreby, toaletný papier | 135,35 vrátane DPH |
obj. č. 11/2020 | 18.3.2020 | 25.03.2020 | 21.4.2020 | |
12040247 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelárske potreby | 295,79 vrátane DPH |
objednávka č. 77/2020 | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 7.1.2021 | |
12040170 | JVD papier, s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | Kancelárske potreby | 83,05 vrátane DPH |
obj. č. 50/2020 | 6.10.2020 | 09.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040005 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelárske potreby | 98,44 vrátane DPH |
obj. č. 85/2019 | 7.1.2020 | 15.01.2020 | 20.4.2020 | |
12040129 | Miroslav Vrana, MV-servis Pažického 411/10 Myjava |
11876069 | chladnička | 259,00 vrátane DPH |
obj. č. 34/2020 | 15.7.2020 | 17.07.2020 | 7.8.2020 | |
12040262 | Michal Repta - MRC Síd. D. Jurkoviča 427/4, Brezová pod Bradlom |
43304885 | hygienické prostriedky | 180 vrátane DPH |
objednávka č. 91/2020 | 30.12.2020 | 31.12.2020 | 7.1.2021 | |
12040218 | Ján Kadlečík Babulicov Vrch 358, Kostolné |
22823280 | hygienická maľovka, nátery soklov a zárubní | 3 864,00 vrátane DPH |
objednávka č. 41/2020 | 11.11.2020 | 16.11.2020 | 26.11.2020 | |
12040260 | Mário Smolík MS Elektro Partizánska 380/25, Myjava |
44462816 | germicídny žiarič | 438,40 vrátane DPH |
objednávka č. 90/2020 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 7.1.2021 | |
12040259 | Mário Smolík MS Elektro Partizánska 380/25, Myjava |
44462816 | germicídny žiarič | 1315,20 vrátane DPH |
objednávka č. 88/2020 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 7.1.2021 | |
12040238 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1103,33 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 02.12.2020 | 07.12.2020 | 5.1.2021 | |
12040209 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1 103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 3.11.2020 | 04.11.2020 | 26.11.2020 | |
12040177 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1 103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 2.10.2020 | 05.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040154 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 3.9.2020 | 04.09.2020 | 18.9.2020 | |
12040141 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 4.8.2020 | 06.08.2020 | 17.9.2020 | |
12040127 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1 103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 7.7.2020 | 09.07.2020 | 7.8.2020 | |
12040090 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 7.5.2020 | 11.05.2020 | 19.5.2020 | |
12040073 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 3.4.2020 | 08.04.2020 | 21.4.2020 | |
12040048 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 3.3.2020 | 06.03.2020 | 21.4.2020 | |
12040030 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1103,33 vrátane DPH |
zmluva P-3405/2019 | 5.2.2020 | 13.02.2020 | 20.4.2020 | |
12040012 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 13.1.2020 | 15.01.2020 | 20.4.2020 | |
12040234 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 241,86 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 11.12.2020 | 15.12.2020 | 5.1.2021 | |
12040173 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 198,58 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 9.10.2020 | 15.10.2020 | 16.10.2020 | |
1204160 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 214,87 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 17.9.2020 | 21.09.2020 | 5.10.2020 | |
12040140 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 210,53 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 12.8.2020 | 20.08.2020 | 17.9.2020 | |
12040111 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 200,88 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 10.6.2020 | 12.06.2020 | 6.7.2020 | |
12040096 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 198,25 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 15.5.2020 | 22.05.2020 | 26.5.2020 | |
12040072 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 278,84 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 14.4.2020 | 20.04.2020 | 21.4.2020 | |
12040060 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 179,07 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 12.3.2020 | 13.03.2020 | 21.4.2020 | |
12040033 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 193,48 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 11.2.2020 | 13.02.2020 | 20.4.2020 | |
12040011 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 13,78 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 13.1.2020 | 15.01.2020 | 20.4.2020 | |
12040010 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 24,13 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 13.1.2020 | 15.01.2020 | 20.4.2020 | |
12040009 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 1041,54 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 13.1.2020 | 15.01.2020 | 20.4.2020 |