Faktúry 2020 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040013   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  nájomné  524,40 
bez DPH
zmluva zo dňa 14.12.2000    13.1.2020  15.01.2020  20.4.2020 
12040195   Cora Myjava s.r.o.
Brezovská 460/9, Myjava
36313254  motorové vozidlo ŠKODA FABIA  11 988,00 
vrátane DPH
  objednávka č. 61/2020  27.10.2020  29.10.2020  26.11.2020 
12040124   Mário Smolík MS Elektro
Partizánska 380/25, Myjava
44462816  montáž - elektroinštalácia  96,40 
vrátane DPH
  obj. č. 33/2020  6.7.2020  09.07.2020  7.8.2020 
12040249   i.m. indecom spol. s.r.o.
Partizánska 394/33, Myjava
30998522  kuchynská linka   987,50 
vrátane DPH
  objednávka č. 86/2020  16.12.2020  17.12.2020  7.1.2021 
12040107   Cora Myjava s.r.o.
Brezovská 460/9, Myjava
36313254  kontrola vozidla, STK, EK  193,48 
vrátane DPH
  obj. č. 26/2020  2.6.2020  09.06.2020  6.7.2020 
12040225   Pyroteam Group, s.r.o.
Beňovského 5387/3, Senica
36241903  kontrola hasiacich prístrojov   48,90 
vrátane DPH
  objednávka č. 63/2020  02.12.2020  07.12.2020  5.1.2021 
12040165   Pyroservis a.s.
Melčice-Lieskové 117, Melčice Lieskové
30813905  Kontrola hasiacich prístrojov  57,60 
vrátane DPH
  obj. č. 47/2020  30.9.2020  05.10.2020  16.10.2020 
12040014   Cora Myjava s.r.o.
Brezovská 460/9, Myjava
36313254  kontrola a EK a STK vozidla  120,00 
vrátane DPH
  obj. č. 3/2020  20.1.2020  24.01.2020  20.4.2020 
12040059   JVD papier s.r.o.
M.R.Štefánika 564, Myjava
36273350  kancelárske potreby, toaletný papier  135,35 
vrátane DPH
  obj. č. 11/2020  18.3.2020  25.03.2020  21.4.2020 
12040247   JVD papier s.r.o.
M.R.Štefánika 564, Myjava
36273350  kancelárske potreby   295,79 
vrátane DPH
  objednávka č. 77/2020  15.12.2020  17.12.2020  7.1.2021 
12040170   JVD papier, s.r.o.
M.R.Štefánika 564, Myjava
36273350  Kancelárske potreby  83,05 
vrátane DPH
  obj. č. 50/2020  6.10.2020  09.10.2020  16.10.2020 
12040005   JVD papier s.r.o.
M.R.Štefánika 564, Myjava
36273350  kancelárske potreby  98,44 
vrátane DPH
  obj. č. 85/2019  7.1.2020  15.01.2020  20.4.2020 
12040129   Miroslav Vrana, MV-servis
Pažického 411/10 Myjava
11876069  chladnička  259,00 
vrátane DPH
  obj. č. 34/2020  15.7.2020  17.07.2020  7.8.2020 
12040262   Michal Repta - MRC
Síd. D. Jurkoviča 427/4, Brezová pod Bradlom
43304885  hygienické prostriedky   180 
vrátane DPH
  objednávka č. 91/2020  30.12.2020  31.12.2020  7.1.2021 
12040218   Ján Kadlečík
Babulicov Vrch 358, Kostolné
22823280  hygienická maľovka, nátery soklov a zárubní  3 864,00 
vrátane DPH
  objednávka č. 41/2020  11.11.2020  16.11.2020  26.11.2020 
12040260   Mário Smolík MS Elektro
Partizánska 380/25, Myjava
44462816  germicídny žiarič   438,40 
vrátane DPH
  objednávka č. 90/2020  29.12.2020  30.12.2020  7.1.2021 
12040259   Mário Smolík MS Elektro
Partizánska 380/25, Myjava
44462816  germicídny žiarič  1315,20 
vrátane DPH
  objednávka č. 88/2020  29.12.2020  30.12.2020  7.1.2021 
12040238   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1103,33 
vrátane DPH
zmluva č.P-3405/2019    02.12.2020  07.12.2020  5.1.2021 
12040209   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1 103,33 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    3.11.2020  04.11.2020  26.11.2020 
12040177   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1 103,33 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    2.10.2020  05.10.2020  16.10.2020 
12040154   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1103,33 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    3.9.2020  04.09.2020  18.9.2020 
12040141   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1103,33 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    4.8.2020  06.08.2020  17.9.2020 
12040127   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1 103,33 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    7.7.2020  09.07.2020  7.8.2020 
12040090   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1103,33 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    7.5.2020  11.05.2020  19.5.2020 
12040073   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1103,33 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    3.4.2020  08.04.2020  21.4.2020 
12040048   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1103,33 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    3.3.2020  06.03.2020  21.4.2020 
12040030   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1103,33 
vrátane DPH
zmluva P-3405/2019    5.2.2020  13.02.2020  20.4.2020 
12040012   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    13.1.2020  15.01.2020  20.4.2020 
12040234   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny   241,86 
vrátane DPH
zmluva z 06.09.2019    11.12.2020  15.12.2020  5.1.2021 
12040173   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny  198,58 
vrátane DPH
zmluva z 6.9.2019    9.10.2020  15.10.2020  16.10.2020 
1204160   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny  214,87 
vrátane DPH
zmluva z 6.9.2019    17.9.2020  21.09.2020  5.10.2020 
12040140   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny  210,53 
vrátane DPH
zmluva z 6.9.2019    12.8.2020  20.08.2020  17.9.2020 
12040111   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny  200,88 
vrátane DPH
zmluva z 6.9.2019    10.6.2020  12.06.2020  6.7.2020 
12040096   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny  198,25 
vrátane DPH
zmluva z 6.9.2019    15.5.2020  22.05.2020  26.5.2020 
12040072   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny  278,84 
vrátane DPH
zmluva z 6.9.2019    14.4.2020  20.04.2020  21.4.2020 
12040060   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny  179,07 
vrátane DPH
zmluva z 6.9.2019    12.3.2020  13.03.2020  21.4.2020 
12040033   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny  193,48 
vrátane DPH
zmluva z 6.9.2019    11.2.2020  13.02.2020  20.4.2020 
12040011   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny  13,78 
vrátane DPH
zmluva z 6.9.2019    13.1.2020  15.01.2020  20.4.2020 
12040010   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny  24,13 
vrátane DPH
zmluva z 6.9.2019    13.1.2020  15.01.2020  20.4.2020 
12040009   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny  1041,54 
vrátane DPH
zmluva z 6.9.2019    13.1.2020  15.01.2020  20.4.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť