Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040026 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15,00 vrátane DPH |
zmluva z 9.1.2018 | 5.2.2020 | 13.02.2020 | 20.4.2020 | |
12040002 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15,00 vrátane DPH |
zmluva z 9.1.2018 | 7.1.2020 | 14.01.2020 | 20.4.2020 | |
12040011 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 13,78 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 13.1.2020 | 15.01.2020 | 20.4.2020 | |
12040195 | Cora Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | motorové vozidlo ŠKODA FABIA | 11 988,00 vrátane DPH |
objednávka č. 61/2020 | 27.10.2020 | 29.10.2020 | 26.11.2020 | |
12040185 | ADOS FLORENCE s.r.o. J. Kollára 2572/27, Nové Mesto nad Váhom |
36348686 | testovanie rýchlotestami na COVID-19 | 9,0 bez DPH |
objednávka č. 45/2020 | 22.10.2020 | 26.10.2020 | 26.11.2020 | |
12040206 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 4 444,20 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.6.2019 | 5.11.2020 | 06.11.2020 | 26.11.2020 | |
12040197 | Ján Kadlečík Babulicov Vrch 358, Kostolné |
22823280 | náter a oprava betónového oplotenia | 4 320,00 vrátane DPH |
objednávka č. 40/2020 | 28.10.2020 | 29.10.2020 | 26.11.2020 | |
12040135 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | odobratá strava | 4 583,29 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.6.2019 | 5.8.2020 | 06.08.2020 | 7.8.2020 | |
12040218 | Ján Kadlečík Babulicov Vrch 358, Kostolné |
22823280 | hygienická maľovka, nátery soklov a zárubní | 3 864,00 vrátane DPH |
objednávka č. 41/2020 | 11.11.2020 | 16.11.2020 | 26.11.2020 | |
12040217 | Martin Mateják Hrašné 92, 916 14 |
32723075 | výmena obkladačiek, dlažby a sanity v SUS | 3 997,70 vrátane DPH |
objednávka č. 39/2020 | 2.11.2020 | 16.11.2020 | 26.11.2020 | |
12040171 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava | 3 588,18 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.6.2019 | 7.10.2020 | 09.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040152 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 3.652,57 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 28.6.2019 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 17.9.2020 | |
12040126 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 3 730,85 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.6.2019 | 9.7.2020 | 15.07.2020 | 7.8.2020 | |
12040222 | Dzuriel, s.r.o. Zemianske Podhradie 222 |
46804382 | rekonštrukcia elektroinštalácie, revízia | 2 988,00 vrátane DPH |
objednávka č. 37/2020 | 10.11.2020 | 20.11.2020 | 5.1.2021 | |
12040213 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, Bratislava |
11790547 | notebooky HP - 2 ks | 1 378,00 vrátane DPH |
objednávka č. 70/2020 | 6.11.2020 | 06.11.2020 | 26.11.2020 | |
12040209 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1 103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 3.11.2020 | 04.11.2020 | 26.11.2020 | |
12040186 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie | 1 260,28 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | 26.11.2020 | |
12040178 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava |
36617661 | tonery | 1 211,69 vrátane DPH |
obj. č. 48/2020 | 5.10.2020 | 09.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040177 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1 103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 2.10.2020 | 05.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040127 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1 103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 7.7.2020 | 09.07.2020 | 7.8.2020 | |
12040254 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 2019 | -0,31 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 11.12.2020 | 21.12.2020 | 7.1.2021 |