Faktúry 2020 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040026   FIBEZ s.r.o.
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  služby v oblasti EVC  15,00 
vrátane DPH
zmluva z 9.1.2018    5.2.2020  13.02.2020  20.4.2020 
12040002   FIBEZ s.r.o.
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  služby v oblasti EVC  15,00 
vrátane DPH
zmluva z 9.1.2018    7.1.2020  14.01.2020  20.4.2020 
12040011   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny  13,78 
vrátane DPH
zmluva z 6.9.2019    13.1.2020  15.01.2020  20.4.2020 
12040195   Cora Myjava s.r.o.
Brezovská 460/9, Myjava
36313254  motorové vozidlo ŠKODA FABIA  11 988,00 
vrátane DPH
  objednávka č. 61/2020  27.10.2020  29.10.2020  26.11.2020 
12040185   ADOS FLORENCE s.r.o.
J. Kollára 2572/27, Nové Mesto nad Váhom
36348686  testovanie rýchlotestami na COVID-19  9,0 
bez DPH
  objednávka č. 45/2020  22.10.2020  26.10.2020  26.11.2020 
12040206   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strava  4 444,20 
bez DPH
zmluva zo dňa 28.6.2019    5.11.2020  06.11.2020  26.11.2020 
12040197   Ján Kadlečík
Babulicov Vrch 358, Kostolné
22823280  náter a oprava betónového oplotenia  4 320,00 
vrátane DPH
  objednávka č. 40/2020  28.10.2020  29.10.2020  26.11.2020 
12040135   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  odobratá strava  4 583,29 
bez DPH
zmluva zo dňa 28.6.2019    5.8.2020  06.08.2020  7.8.2020 
12040218   Ján Kadlečík
Babulicov Vrch 358, Kostolné
22823280  hygienická maľovka, nátery soklov a zárubní  3 864,00 
vrátane DPH
  objednávka č. 41/2020  11.11.2020  16.11.2020  26.11.2020 
12040217   Martin Mateják
Hrašné 92, 916 14
32723075  výmena obkladačiek, dlažby a sanity v SUS  3 997,70 
vrátane DPH
  objednávka č. 39/2020  2.11.2020  16.11.2020  26.11.2020 
12040171   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava  3 588,18 
bez DPH
zmluva zo dňa 28.6.2019    7.10.2020  09.10.2020  16.10.2020 
12040152   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strava  3.652,57 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 28.6.2019    8.9.2020  09.09.2020  17.9.2020 
12040126   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strava  3 730,85 
bez DPH
zmluva zo dňa 28.6.2019    9.7.2020  15.07.2020  7.8.2020 
12040222   Dzuriel, s.r.o.
Zemianske Podhradie 222
46804382  rekonštrukcia elektroinštalácie, revízia  2 988,00 
vrátane DPH
  objednávka č. 37/2020  10.11.2020  20.11.2020  5.1.2021 
12040213   František Majtán - Euronics TPD
Farského 26, Bratislava
11790547  notebooky HP - 2 ks  1 378,00 
vrátane DPH
  objednávka č. 70/2020  6.11.2020  06.11.2020  26.11.2020 
12040209   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1 103,33 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    3.11.2020  04.11.2020  26.11.2020 
12040186   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie  1 260,28 
vrátane DPH
zmluva z 6.9.2019    23.10.2020  26.10.2020  26.11.2020 
12040178   Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15 Bratislava
36617661  tonery  1 211,69 
vrátane DPH
  obj. č. 48/2020  5.10.2020  09.10.2020  16.10.2020 
12040177   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1 103,33 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    2.10.2020  05.10.2020  16.10.2020 
12040127   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1 103,33 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    7.7.2020  09.07.2020  7.8.2020 
12040254   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 2019  -0,31 
vrátane DPH
zmluva z 06.09.2019    11.12.2020  21.12.2020  7.1.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť