
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040183 | CK BOOMERANG SLOVENSKO s.r.o. Šášovská 2, Bratislava |
50766511 | l. tábor pre 1 klienta Turček | 207,80 vrátane DPH |
OBJ. | 25.06.2020 | 06.07.2020 | 11.8.2020 | |
12040182 | CK BOOMERANG SLOVENSKO s.r.o. Šášovská 2, Bratislava |
50766511 | l. tábor pre 1 klienta Turček | 207,80 vrátane DPH |
OBJ. | 25.06.2020 | 06.07.2020 | 11.8.2020 | |
12040181 | CK BOOMERANG SLOVENSKO s.r.o. Šášovská 2, Bratislava |
50766511 | l. tábor pre 1 klienta Turček | 187,79 vrátane DPH |
OBJ. | 25.06.2020 | 06.07.2020 | 11.8.2020 | |
12040180 | CK BOOMERANG SLOVENSKO s.r.o. Šášovská 2, Bratislava |
50766511 | l. tábor pre 1 klienta Turček | 187,79 vrátane DPH |
OBJ. | 25.06.2020 | 06.07.2020 | 11.8.2020 | |
12040179 | CK BOOMERANG SLOVENSKO s.r.o. Šášovská 2, Bratislava |
50766511 | l. tábor pre 1 klienta Turček | 187,79 vrátane DPH |
OBJ. | 25.06.2020 | 06.07.2020 | 11.8.2020 | |
12040146 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Nám.oslobod. 65/6, Lipt. Mikuláš |
50642164 | originálne tonery OKI | 419,47 vrátane DPH |
OBJ. | 28.05.2020 | 28.05.2020 | 15.6.2020 | |
12040325 | MCARS 91305 Melčice Lieskové 221 |
50448102 | prezutie pneumatík 4 MV | 18,00 vrátane DPH |
OBJ. | 20.11.2020 | 26.11.2020 | 21.12.2020 | |
12040318 | MCARS 91305 Melčice Lieskové 221 |
50448102 | prezutie pneumatík 4 MV | 48,00 vrátane DPH |
OBJ. | 12.11.2020 | 19.11.2020 | 21.12.2020 | |
12040130 | MCARS s.r.o. Melčice Lieskové 221, 913 05 |
50448102 | prezutie penumatík na 4 autách | 48,00 vrátane DPH |
OBJ. | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 15.6.2020 | |
12040213 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Nám. osloboditeľov, Lipt.Mikuláš |
50446216 | tonery OKI MC 332 2 ks | 118,98 vrátane DPH |
OBJ: | 29.07.2020 | 29.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040338 | REDUKAČNÉ CENTRUM 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | stravné za klienta 11/2020 | 137,40 vrátane DPH |
02.12.2020 | 08.12.2020 | 22.12.2020 | ||
12040312 | REDUKAČNÉ CENTRUM 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | stravné za klienta 10/2020 | 141,98 vrátane DPH |
OBJ. | 05.11.2020 | 19.11.2020 | 21.12.2020 | |
12040286 | REDUKAČNÉ CENTRUM 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | stravné za klienta 9/2020 | 45,80 vrátane DPH |
OBJ: | 08.10.2020 | 15.10.2020 | 23.11.2020 | |
12040193 | REEDUKAČNÉ CENTRUM SOLOŠNICA 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | stravné za klienta 6/2020 | 126,60 vrátane DPH |
OBJ. | 02.07.2020 | 10.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040153 | REEDUKAČNÉ CENTRUM SOLOŠNICA 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | stravné za klienta 5/2020 | 126,60 vrátane DPH |
OBJ. | 04.06.2020 | 12.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040134 | REEDUKAČNÉ CENTRUM SOLOŠNICA 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | stravné za klienta 3/2020 | 126,60 vrátane DPH |
OBJ. | 13.05.2020 | 22.05.2020 | 15.6.2020 | |
12040111 | REEDUKAČNÉ CENTRUM SOLOŠNICA 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | stravné za klienta 3/2020 | 88,62 vrátane DPH |
OBJ. | 07.04.2020 | 20.04.2020 | 18.5.2020 | |
12040366 | LEDUM KAMARA s.r.o. Zámocká 30, 81101 Bratislava |
48158836 | tonery | 1195,50 vrátane DPH |
OBJ. | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 22.12.2020 | |
12040332 | LEDUM KAMARA s.r.o. Zámocká 30, 81101 Bratislava |
48158836 | DD k PP č. 307/20 | 1195,50 vrátane DPH |
OBJ. | 27.11.2020 | 27.11.2020 | 21.12.2020 | |
12040100 | RUTEX TRADE s.r.o. 913 03 Drietoma 303 |
48158836 | rúško bavlnené | 660,00 vrátane DPH |
OBJ: | 30.03.2020 | 29.04.2020 | 8.4.2020 | |
12040361 | ERSAM Staromyjavská 7, 907 01 Myjava |
47336854 | zásobník na dezinekciu 2 ks | 53,22 vrátane DPH |
OBJ. | 10.12.2020 | 17.12.2020 | 22.12.2020 | |
12040088 | ERSAM s.r.o. Staromyjavská 7, 907 01 Myjava |
47336854 | zásobníky na dezinekciu | 43,20 vrátane DPH |
OBJ. | 12.03.2020 | 17.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040349 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 10/20 | 3062,11 vrátane DPH |
3/2016 | 07.12.2020 | 10.12.2020 | 22.12.2020 | |
12040311 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 10/20 | 3274,06 vrátane DPH |
3/2016 | 05.11.2020 | 26.11.2020 | 21.12.2020 | |
12040287 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 8/20 | 2569,94 vrátane DPH |
3/2016 | 08.10.2020 | 23.10.2020 | 23.11.2020 | |
12040249 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 8/20 | 3023,24 vrátane DPH |
3/2016 | 07.09.2020 | 30.09.2020 | 23.11.2020 | |
12040216 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 7/20 | 3023,24 vrátane DPH |
3/2016 | 05.08.2020 | 14.08.2020 | 21.9.2020 | |
12040205 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 6/20 | 3389,23 vrátane DPH |
3/2016 | 09.07.2020 | 28.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040158 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 5/2020 | 3458,61 vrátane DPH |
3/2016 | 10.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040131 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 4/2020 | 3164,21 vrátane DPH |
3/2016 | 06.05.2020 | 30.04.2020 | 15.6.2020 | |
12040110 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 3/2020 | 3072,20 vrátane DPH |
3/2016 | 14.04.2020 | 30.04.2020 | 18.5.2020 | |
12040082 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 2/2020 | 2870,07 vrátane DPH |
3/2016 | 06.03.2020 | 30.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040048 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 1/2020 | 2994,41 vrátane DPH |
3/2016 | 05.02.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | |
12040011 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 12/2019 | 2407,17 vrátane DPH |
3/2016 | 03.01.2020 | 28.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040189 | FANTAZIA DP s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | l. tábor pre 1 klienta Fantázia | 229,00 vrátane DPH |
OBJ. | 29.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040188 | FANTAZIA DP s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | l. tábor pre 1 klienta Fantázia | 229,00 vrátane DPH |
OBJ. | 29.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040187 | FANTAZIA DP s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | l. tábor pre 1 klienta Fantázia | 229,00 vrátane DPH |
OBJ. | 29.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040186 | FANTAZIA DP s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | l. tábor pre 1 klienta Fantázia | 229,00 vrátane DPH |
OBJ. | 29.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040185 | FANTAZIA DP s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | l. tábor pre 1 klienta Fantázia | 229,00 vrátane DPH |
OBJ. | 29.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040298 | TNSOFT s.r.o. Švermova 1630/30, 911 01 Trenčín |
47002956 | vypracovanie štúdie Spevnená plocha | 120,00 vrátane DPH |
OBJ: | 26.10.2020 | 06.11.2020 | 23.11.2020 |