Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040211 | PPG DECO SLOVAKIA s.r.o. Sad SNP 667/10, 01 01 Žilina |
31633200 | maliarsky materiál TN 1 a 2. sk | 163,34 vrátane DPH |
OBJ. | 20.07.2020 | 28.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040205 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 6/20 | 3389,23 vrátane DPH |
3/2016 | 09.07.2020 | 28.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040191 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 5/2020 | 240,08 vrátane DPH |
A7726890 | 30.06.2020 | 28.07.2020 | 11.8.2020 | |
12040212 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN |
33180261 | oprava Škoda Octavia TN 721 GI | 729,76 vrátane DPH |
OBJ. | 20.07.2020 | 24.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040208 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bán n/B 7/20 | 50,00 vrátane DPH |
4/2019 | 10.07.2020 | 17.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040207 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt.priest. Bán. n/B 7/20 | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 10.07.2020 | 17.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040206 | DET. A MLAD.ORGANIZ. TIK TAK Školská 607, 95176 Tes. Mlyňany |
37960644 | let.tábor pre klientov | 864,00 bez DPH |
OBJ: | 10.07.2020 | 17.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040204 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN |
33180261 | oprava Škoda Superb TN 020 GD | 202,54 vrátane DPH |
OBJ. | 09.07.2020 | 17.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040203 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 1 klienta 6/2020 | 44,64 vrátane DPH |
OBJ. | 06.07.2020 | 17.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040202 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | ubytovanie pre 1 klienta 6/2020 | 44,36 vrátane DPH |
OBJ. | 06.07.2020 | 17.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040201 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 4/2020 | 110,12 vrátane DPH |
2028614802 | 06.07.2020 | 17.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040200 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 4/2020 | 40,75 vrátane DPH |
2028614802 | 06.07.2020 | 17.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040199 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 1.6.-30.6.2020 vyúčt. | 200,43 vrátane DPH |
17/2019 | 06.07.2020 | 17.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040198 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1.6.-30.6.2020 vyúčt. | 161,43 vrátane DPH |
17/2019 | 06.07.2020 | 17.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040197 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 6/2020 | 95,00 vrátane DPH |
1/2018 | 06.07.2020 | 10.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040196 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti 6/2020 EVC | 15,00 vrátane DPH |
1/2018 | 06.07.2020 | 10.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040195 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 5/2020 | 790,86 vrátane DPH |
P3433/2019 | 06.07.2020 | 10.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040194 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 7/2020 | 504,29 vrátane DPH |
P3433/2019 | 06.07.2020 | 10.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040193 | REEDUKAČNÉ CENTRUM SOLOŠNICA 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | stravné za klienta 6/2020 | 126,60 vrátane DPH |
OBJ. | 02.07.2020 | 10.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040192 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN |
33180261 | oprava Ford Transit TN 827 CE | 357,20 vrátane DPH |
OBJ. | 01.07.2020 | 10.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040190 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN |
33180261 | oprava Ford Transit TN 827 CE | 246,66 vrátane DPH |
OBJ. | 29.06.2020 | 10.07.2020 | 11.8.2020 | |
12040174 | MAPROS s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto n/ V |
36339296 | 144,00 vrátane DPH |
OBJ: | 19.06.2020 | 10.07.2020 | 11.8.2020 | ||
12040184 | CK BOOMERANG SLOVENSKO s.r.o. Šášovská 2, Bratislava |
50766511 | l. tábor pre 1 klienta Turček | 207,80 vrátane DPH |
OBJ. | 25.06.2020 | 06.07.2020 | 11.8.2020 | |
12040183 | CK BOOMERANG SLOVENSKO s.r.o. Šášovská 2, Bratislava |
50766511 | l. tábor pre 1 klienta Turček | 207,80 vrátane DPH |
OBJ. | 25.06.2020 | 06.07.2020 | 11.8.2020 | |
12040182 | CK BOOMERANG SLOVENSKO s.r.o. Šášovská 2, Bratislava |
50766511 | l. tábor pre 1 klienta Turček | 207,80 vrátane DPH |
OBJ. | 25.06.2020 | 06.07.2020 | 11.8.2020 | |
12040181 | CK BOOMERANG SLOVENSKO s.r.o. Šášovská 2, Bratislava |
50766511 | l. tábor pre 1 klienta Turček | 187,79 vrátane DPH |
OBJ. | 25.06.2020 | 06.07.2020 | 11.8.2020 | |
12040180 | CK BOOMERANG SLOVENSKO s.r.o. Šášovská 2, Bratislava |
50766511 | l. tábor pre 1 klienta Turček | 187,79 vrátane DPH |
OBJ. | 25.06.2020 | 06.07.2020 | 11.8.2020 | |
12040179 | CK BOOMERANG SLOVENSKO s.r.o. Šášovská 2, Bratislava |
50766511 | l. tábor pre 1 klienta Turček | 187,79 vrátane DPH |
OBJ. | 25.06.2020 | 06.07.2020 | 11.8.2020 | |
12040178 | JURAJ MRÁKAVA Kosmatinská 109, 915 01 Tr.Turná |
11976403 | revízie el. zariad. a bleskozvodu bud. TN | 220,00 vrátane DPH |
OBJ. | 25.06.2020 | 06.07.2020 | 11.8.2020 | |
12040209 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 10.6.2020-08.7.2020 | 228,34 vrátane DPH |
788/2014 | 15.06.2020 | 29.06.2020 | 12.8.2020 | |
12040189 | FANTAZIA DP s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | l. tábor pre 1 klienta Fantázia | 229,00 vrátane DPH |
OBJ. | 29.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040188 | FANTAZIA DP s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | l. tábor pre 1 klienta Fantázia | 229,00 vrátane DPH |
OBJ. | 29.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040187 | FANTAZIA DP s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | l. tábor pre 1 klienta Fantázia | 229,00 vrátane DPH |
OBJ. | 29.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040186 | FANTAZIA DP s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | l. tábor pre 1 klienta Fantázia | 229,00 vrátane DPH |
OBJ. | 29.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040185 | FANTAZIA DP s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | l. tábor pre 1 klienta Fantázia | 229,00 vrátane DPH |
OBJ. | 29.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040177 | MARTIN KOPÚN PLYNOTERM 916 31 Nová Ves nad Váhom 184 |
32784384 | servis a údržba plyn.kotlov 2 ks | 191,12 vrátane DPH |
OBJ. | 22.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040176 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B 6/ | 50,00 vrátane DPH |
4/2019 | 22.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040175 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt.priest. Bánovce n/B 6/2020 | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 22.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040161 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 6.5.2020-02.6.2020 | 158,83 vrátane DPH |
788/2014 | 15.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040158 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 5/2020 | 3458,61 vrátane DPH |
3/2016 | 10.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 |