Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040200 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 4/2020 | 40,75 vrátane DPH |
2028614802 | 06.07.2020 | 17.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040201 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 4/2020 | 110,12 vrátane DPH |
2028614802 | 06.07.2020 | 17.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040202 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | ubytovanie pre 1 klienta 6/2020 | 44,36 vrátane DPH |
OBJ. | 06.07.2020 | 17.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040203 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 1 klienta 6/2020 | 44,64 vrátane DPH |
OBJ. | 06.07.2020 | 17.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040204 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN |
33180261 | oprava Škoda Superb TN 020 GD | 202,54 vrátane DPH |
OBJ. | 09.07.2020 | 17.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040205 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 6/20 | 3389,23 vrátane DPH |
3/2016 | 09.07.2020 | 28.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040206 | DET. A MLAD.ORGANIZ. TIK TAK Školská 607, 95176 Tes. Mlyňany |
37960644 | let.tábor pre klientov | 864,00 bez DPH |
OBJ: | 10.07.2020 | 17.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040207 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt.priest. Bán. n/B 7/20 | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 10.07.2020 | 17.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040208 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bán n/B 7/20 | 50,00 vrátane DPH |
4/2019 | 10.07.2020 | 17.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040209 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 10.6.2020-08.7.2020 | 228,34 vrátane DPH |
788/2014 | 15.06.2020 | 29.06.2020 | 12.8.2020 | |
12040210 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 3.6.-02.7.2020 | 202,33 vrátane DPH |
788/2014 | 10.06.2020 | 19.06.2020 | 12.8.2020 | |
12040211 | PPG DECO SLOVAKIA s.r.o. Sad SNP 667/10, 01 01 Žilina |
31633200 | maliarsky materiál TN 1 a 2. sk | 163,34 vrátane DPH |
OBJ. | 20.07.2020 | 28.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040212 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN |
33180261 | oprava Škoda Octavia TN 721 GI | 729,76 vrátane DPH |
OBJ. | 20.07.2020 | 24.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040213 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Nám. osloboditeľov, Lipt.Mikuláš |
50446216 | tonery OKI MC 332 2 ks | 118,98 vrátane DPH |
OBJ: | 29.07.2020 | 29.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040214 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 7/2020 | 244,92 vrátane DPH |
A7726890 | 29.07.2020 | 29.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040215 | WACHUMBA c.k. s.r.o. P.Mudroňa 1, 036 01 Martin |
458284601 | tábor Sevolution RZ Podskalie pre 2 klientov 12.-25.7.2020 | 190,20 vrátane DPH |
Nie | OBJ. | 04.08.2020 | 10.08.2020 | 21.9.2020 |
12040216 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 7/20 | 3023,24 vrátane DPH |
3/2016 | 05.08.2020 | 14.08.2020 | 21.9.2020 | |
12040217 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 8/2020 | 790,86 vrátane DPH |
P3433/2019 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 21.9.2020 | |
12040218 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 8/2020 | 504,29 vrátane DPH |
P3433/2019 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 21.9.2020 | |
12040219 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti 7/2020 EVC | 15,00 vrátane DPH |
1/2018 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 21.9.2020 | |
12040220 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 7/2020 | 95,00 vrátane DPH |
1/2018 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 21.9.2020 | |
12040221 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 7/2020 | 36,00 vrátane DPH |
4/2020 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 21.9.2020 | |
12040222 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 7/2020 | 108,28 vrátane DPH |
2028614802 | 06.08.2020 | 14.08.2020 | 21.9.2020 | |
12040223 | AUTOMARKET TRENČÍN s.r.o. G,M.R. Štfánijka 395, 91250 Trenčín |
36336394 | servisná prehliadka TN 657 FL | 210,88 vrátane DPH |
OBJ. | 06.08.2020 | 14.08.2020 | 21.9.2020 | |
12040224 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 7/2020 | 40,04 vrátane DPH |
2028614802 | 06.08.2020 | 14.08.2020 | 21.9.2020 | |
12040225 | PPG DECO SLOVAKIA s.r.o. Sad SNP 667/10, 01 01 Žilina |
31633200 | maliarsky materiál TN 1 a 2. sk | 56,63 vrátane DPH |
OBJ. | 06.08.2020 | 14.08.2020 | 21.9.2020 | |
12040226 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1.7.-31.7.2020 vyúčt. | 192,75 vrátane DPH |
17/2019 | 06.08.2020 | 14.08.2020 | 21.9.2020 | |
12040227 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 1.7.-31.7.2020 vyúčt. | 200,89 vrátane DPH |
17/2019 | 06.08.2020 | 14.08.2020 | 21.9.2020 | |
12040228 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt.priest. Bán. n/B 8/20 | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 11.08.2020 | 14.08.2020 | 21.9.2020 | |
12040229 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bán n/B 8/20 | 50,00 vrátane DPH |
4/2019 | 11.08.2020 | 14.08.2020 | 21.9.2020 | |
12040230 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 3.7.-4.8.2020 | 252,08 vrátane DPH |
788/2014 | 13.08.2020 | 18.08.2020 | 21.9.2020 | |
12040231 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 9.7.2020-11.8.2020 | 250,67 vrátane DPH |
788/2014 | 13.08.2020 | 18.08.2020 | 21.9.2020 | |
12040232 | ING.LADISLAV ORSAG ALKOR Mládežnícka 80, 91321 Tr.Turná |
17659663 | k§úče do bezpečnostnej vložky G-U | 78,00 vrátane DPH |
OBJ. | 13.08.2020 | 18.08.2020 | 21.9.2020 | |
12040233 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN |
33180261 | pneumatiky Barum, doraz tlmičov Škoda Octavia TN 721 GI | 307,08 vrátane DPH |
OBJ. | 13.08.2020 | 18.08.2020 | 21.9.2020 | |
12040234 | SPDDD Úsmev ako dar o.z. T.Vansovej 43, 971 01 Prievidza |
17316537 | letný rozvoj.tábor 4 klienti v Kostolnej Vsi | 264,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.08.2020 | 18.08.2020 | 21.9.2020 | |
12040235 | SPDDD Úsmev ako dar o.z. T.Vansovej 43, 971 01 Prievidza |
17316537 | letný rozvoj.tábor 2 klienti Duchonka | 165,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.08.2020 | 18.08.2020 | 21.9.2020 | |
12040236 | ALENA MURKOVÁ Skalská Nová Ves 83, 913 31 |
30027608 | čistenie a kontrola komínov TN | 30,00 vrátane DPH |
OBJ. | 19.08.2020 | 25.08.2020 | 21.9.2020 | |
12040237 | MIP TN s.r.o. Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
36335070 | renovácia tonera HP P 1566 | 30,26 vrátane DPH |
OBJ. | 20.08.2020 | 25.08.2020 | 21.9.2020 | |
12040238 | IVAN JÁNOŠÍK OPRAVA A SERVIS Brezová 13726, 91105 Trenčín |
40817016 | opravy práčky LF 1089 WF 70 F Samsung | 210,30 vrátane DPH |
OBJ. | 20.08.2020 | 25.08.2020 | 21.9.2020 | |
12040239 | MIP TN s.r.o. Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
36335070 | renovácia tonera OKI B 431D | 57,60 vrátane DPH |
OBJ. | 26.08.2020 | 04.09.2020 | 21.9.2020 |