Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040002 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby výkon činnosti ZO 1/2020 | 36,00 vrátane DPH |
8/2018 | 03.01.2020 | 14.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040001 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP 1/2020 EVC | 12,00 vrátane DPH |
1/2018 | 03.01.2020 | 14.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040093 | MONIKA MRÁKAVOVÁ MM- JJM Kosmatinská 109, 913 21 Tr. Turná |
44439679 | elekt.. práce SUS TN , zapoj.sporáka, LED osvetlenia | 164,20 vrátane DPH |
OBJ. | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040063 | MONIKA MRÁKAVOVÁ MM- JJM Kosmatinská 109, 913 21 Tr. Turná |
44439679 | montáž svietidiel a elektroinšt.práce AK | 97,80 vrátane DPH |
OBJ. | 24.02.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | |
12040049 | MONIKA MRÁKAVOVÁ MM- JJM Kosmatinská 109, 913 21 Tr. Turná |
44439679 | montáž svietidiel a elektroinšt. práce | 213,40 vrátane DPH |
OBJ. | 05.02.2020 | 14.02.2020 | 9.3.2020 | |
12040138 | PROJEKT AMK s.r.o. Svinná 216, 913 24 Svinná |
44516151 | Štúdia kúpeľní k stavebným úpravám | 1200,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.05.2020 | 22.05.2020 | 15.6.2020 | |
12040173 | WACHUMBA CK s.r.o. P.Mudroňa, 0,36 01 artin |
45284601 | let.tábor pre 2 klientov RZ Podskalie | 599,80 vrátane DPH |
OBJ. | 17.06.2020 | 24.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040160 | FAMI SLOVAKIA s.r.o. Ivanovce 313 |
45649162 | Výplne na schodisko TN | 445,00 vrátane DPH |
OBJ. | 10.06.2020 | 25.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040215 | WACHUMBA c.k. s.r.o. P.Mudroňa 1, 036 01 Martin |
458284601 | tábor Sevolution RZ Podskalie pre 2 klientov 12.-25.7.2020 | 190,20 vrátane DPH |
Nie | OBJ. | 04.08.2020 | 10.08.2020 | 21.9.2020 |
12040309 | INŠTITÚT OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA s.r.o. E.F.Shcerera 16/4801,Piešťany |
46300554 | inzenzívny kurz s terapeut.kartami | 55,00 vrátane DPH |
OBJ. | 04.11.2020 | 19.11.2020 | 21.12.2020 | |
12040373 | PSYCHOLOGIA s.r.o. Mierové námestie 34, 911 01 Trenčín |
46429981 | odborná konzultácia | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
12040328 | PSYCHOLÓGIA s.r.o. Mierové Námestie 34, 911 01 Trenčín |
46429981 | vstupná konzultácie pre klienta | 35,00 vrátane DPH |
OBJ. | 20.11.2020 | 30.11.2020 | 21.12.2020 | |
12040279 | DAVRAN s.r.o. L. Podjavorinskej 453/5, 91401 Tr.Teplá |
46895469 | odstrán. hav.stavu prečistenie v areáli a budove AK | 188,13 vrátane DPH |
OBJ. | 05.10.2020 | 14.10.2020 | 23.11.2020 | |
12040257 | MPT Predaj-Servis s.r.o. Batislavská 579, 91105 Trenčín |
46968059 | serivisné praáce na kosačke Panther | 270,16 vrátane DPH |
OBJ. | 14.09.2020 | 28.09.2020 | 23.11.2020 | |
12040298 | TNSOFT s.r.o. Švermova 1630/30, 911 01 Trenčín |
47002956 | vypracovanie štúdie Spevnená plocha | 120,00 vrátane DPH |
OBJ: | 26.10.2020 | 06.11.2020 | 23.11.2020 | |
12040189 | FANTAZIA DP s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | l. tábor pre 1 klienta Fantázia | 229,00 vrátane DPH |
OBJ. | 29.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040188 | FANTAZIA DP s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | l. tábor pre 1 klienta Fantázia | 229,00 vrátane DPH |
OBJ. | 29.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040187 | FANTAZIA DP s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | l. tábor pre 1 klienta Fantázia | 229,00 vrátane DPH |
OBJ. | 29.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040186 | FANTAZIA DP s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | l. tábor pre 1 klienta Fantázia | 229,00 vrátane DPH |
OBJ. | 29.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040185 | FANTAZIA DP s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | l. tábor pre 1 klienta Fantázia | 229,00 vrátane DPH |
OBJ. | 29.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040349 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 10/20 | 3062,11 vrátane DPH |
3/2016 | 07.12.2020 | 10.12.2020 | 22.12.2020 | |
12040311 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 10/20 | 3274,06 vrátane DPH |
3/2016 | 05.11.2020 | 26.11.2020 | 21.12.2020 | |
12040287 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 8/20 | 2569,94 vrátane DPH |
3/2016 | 08.10.2020 | 23.10.2020 | 23.11.2020 | |
12040249 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 8/20 | 3023,24 vrátane DPH |
3/2016 | 07.09.2020 | 30.09.2020 | 23.11.2020 | |
12040216 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 7/20 | 3023,24 vrátane DPH |
3/2016 | 05.08.2020 | 14.08.2020 | 21.9.2020 | |
12040205 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 6/20 | 3389,23 vrátane DPH |
3/2016 | 09.07.2020 | 28.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040158 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 5/2020 | 3458,61 vrátane DPH |
3/2016 | 10.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040131 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 4/2020 | 3164,21 vrátane DPH |
3/2016 | 06.05.2020 | 30.04.2020 | 15.6.2020 | |
12040110 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 3/2020 | 3072,20 vrátane DPH |
3/2016 | 14.04.2020 | 30.04.2020 | 18.5.2020 | |
12040082 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 2/2020 | 2870,07 vrátane DPH |
3/2016 | 06.03.2020 | 30.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040048 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 1/2020 | 2994,41 vrátane DPH |
3/2016 | 05.02.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | |
12040011 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 12/2019 | 2407,17 vrátane DPH |
3/2016 | 03.01.2020 | 28.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040361 | ERSAM Staromyjavská 7, 907 01 Myjava |
47336854 | zásobník na dezinekciu 2 ks | 53,22 vrátane DPH |
OBJ. | 10.12.2020 | 17.12.2020 | 22.12.2020 | |
12040088 | ERSAM s.r.o. Staromyjavská 7, 907 01 Myjava |
47336854 | zásobníky na dezinekciu | 43,20 vrátane DPH |
OBJ. | 12.03.2020 | 17.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040366 | LEDUM KAMARA s.r.o. Zámocká 30, 81101 Bratislava |
48158836 | tonery | 1195,50 vrátane DPH |
OBJ. | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 22.12.2020 | |
12040332 | LEDUM KAMARA s.r.o. Zámocká 30, 81101 Bratislava |
48158836 | DD k PP č. 307/20 | 1195,50 vrátane DPH |
OBJ. | 27.11.2020 | 27.11.2020 | 21.12.2020 | |
12040100 | RUTEX TRADE s.r.o. 913 03 Drietoma 303 |
48158836 | rúško bavlnené | 660,00 vrátane DPH |
OBJ: | 30.03.2020 | 29.04.2020 | 8.4.2020 | |
12040338 | REDUKAČNÉ CENTRUM 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | stravné za klienta 11/2020 | 137,40 vrátane DPH |
02.12.2020 | 08.12.2020 | 22.12.2020 | ||
12040312 | REDUKAČNÉ CENTRUM 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | stravné za klienta 10/2020 | 141,98 vrátane DPH |
OBJ. | 05.11.2020 | 19.11.2020 | 21.12.2020 | |
12040286 | REDUKAČNÉ CENTRUM 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | stravné za klienta 9/2020 | 45,80 vrátane DPH |
OBJ: | 08.10.2020 | 15.10.2020 | 23.11.2020 |