Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040094 | IVAN JÁNOŠÍK Brezová 137/26, 91105 Trenčín |
40817016 | oprav sušičky Gorenje SUS 4 AK | 94,00 vrátane DPH |
OBJ. | 26.03.2020 | 30.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040093 | MONIKA MRÁKAVOVÁ MM- JJM Kosmatinská 109, 913 21 Tr. Turná |
44439679 | elekt.. práce SUS TN , zapoj.sporáka, LED osvetlenia | 164,20 vrátane DPH |
OBJ. | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040092 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 1.2.-29.2.2020 | 322,56 vrátane DPH |
17/2019 | 16.03.2020 | 23.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040091 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1.2.-29.2.2020 | 276,67 vrátane DPH |
17/2019 | 16.03.2020 | 23.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040090 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 12.2.2020-6.3.2020 | 129,05 vrátane DPH |
788/2014 | 16.03.2020 | 23.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040089 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 5.2.2020-2.3.2020 | 204,66 bez DPH |
788/2014 | 12.03.2020 | 17.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040088 | ERSAM s.r.o. Staromyjavská 7, 907 01 Myjava |
47336854 | zásobníky na dezinekciu | 43,20 vrátane DPH |
OBJ. | 12.03.2020 | 17.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040087 | ŠPORTOVÉ LEGÍNY Záhumnie 23, 91441 Nemšová |
36335070 | dezinfekcia lieh denaturovaný 12 l | 335,00 vrátane DPH |
OBJ. | 11.03.2020 | 16.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040086 | MIP TN s.r.o. Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
36335070 | renovácia tonera Canon Isens M4550SD | 30,26 vrátane DPH |
OBJ. | 11.03.2020 | 17.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040085 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny+ nastav. modemu 2/2020 | 148,96 vrátane DPH |
2028614802 | 09.03.2020 | 17.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040084 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN |
33180261 | oprava merača hmotnosti vzduchu Škoda Superb 1,9 TN 20 GD | 234,82 vrátane DPH |
OBJ. | 06.03.2020 | 17.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040083 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 2/2020 | 40,04 vrátane DPH |
2028614802 | 06.03.2020 | 17.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040082 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 2/2020 | 2870,07 vrátane DPH |
3/2016 | 06.03.2020 | 30.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040081 | DUŠAN VRANÁK Duklanskych hrdinov 8, 91105 Trenčín |
37128396 | odstr.havar.stavu upchatej kanalizácie AK | 158,13 vrátane DPH |
OBJ: | 06.03.2020 | 17.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040080 | TLD MONT s.r.o. Inovecká 1139/16, 91101Trenčín |
52113604 | výmena a montáž čerpadla a spotrebičov | 709,33 vrátane DPH |
OBJ. | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040079 | CK SLNIEČKO s.r.o. Palackého 88/8, 911 01Trenčín |
43840949 | letný tábor pre dieťa | 196,80 vrátane DPH |
OBJ. | 05.03.2020 | 30.04.2020 | 8.4.2020 | |
12040078 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 3/2020 | 790,86 vrátane DPH |
P3433/2019 | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040077 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 3/2020 | 504,29 vrátane DPH |
P3433/2019 | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040076 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre 2 klientov3/2020 | 131,04 vrátane DPH |
OBJ. | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040075 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 2 klientov 3/2020 | 147,84 vrátane DPH |
OBJ. | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040074 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 2/2020 | 246,23 vrátane DPH |
A7726890 | 02.03.2020 | 30.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040073 | PPG DECO SLOVAKIA s.r.o. Sad SNP 667/10, 01 01 Žilina |
31633200 | maliarsky materiál TN 1 a 2. sk | 188,17 vrátane DPH |
OBJ. | 02.03.2020 | 09.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040072 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby výkon činnosti ZO 2/2020 | 36,00 vrátane DPH |
8/2018 | 02.03.2020 | 09.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040071 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti 2/2020 EVC | 15,00 vrátane DPH |
1/2018 | 02.03.2020 | 09.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040070 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 2/2020 | 95,00 vrátane DPH |
1/2018 | 02.03.2020 | 09.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040069 | PHDR.JAN SOUKUP Brezová 623/66, 63700 Brno |
63760046 | vzdelávanie soc. pracovníkov 3 časť | 120,00 vrátane DPH |
OBJ. | 27.02.2020 | 31.02.2020 | 9.3.2020 | |
12040068 | PHDR.JAN SOUKUP Brezová 623/66, 63700 Brno |
63760045 | vzdelávanie soc. pracovníkov 3 časť | 120,00 vrátane DPH |
OBJ. | 27.02.2020 | 31.02.2020 | 9.3.2020 | |
12040067 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce |
00162922 | stravné za klientov 3/2020 | 23,94 vrátane DPH |
OBJ. | 26.02.2020 | 08.03.2020 | 9.3.2020 | |
12040066 | ALENA MURKOVÁ Skalská Nová Ves 83, 913 31 |
30027608 | čistenie a kontrola komínov TN | 30,00 vrátane DPH |
26.02.2020 | 08.03.2020 | 9.3.2020 | ||
12040065 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B | 50,00 vrátane DPH |
4/2019 | 25.02.2020 | 08.03.2020 | 9.3.2020 | |
12040064 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 25.02.2020 | 08.03.2020 | 9.3.2020 | |
12040063 | MONIKA MRÁKAVOVÁ MM- JJM Kosmatinská 109, 913 21 Tr. Turná |
44439679 | montáž svietidiel a elektroinšt.práce AK | 97,80 vrátane DPH |
OBJ. | 24.02.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | |
12040062 | PYROSERVIS a.s. Melcice-Lieskové 117, 913 06 |
30813906 | kontrola HP Trenčín | 33,78 vrátane DPH |
24.02.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | ||
12040061 | PYROSERVIS a.s. Melcice-Lieskové 117, 913 07 |
30813907 | kontrola HP Adamovské Kochanovce | 45,42 vrátane DPH |
24.02.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | ||
12040060 | PYROSERVIS a.s. Melcice-Lieskové 117, 913 05 |
30813905 | kontrola HP Horné Orechové | 43,38 vrátane DPH |
24.02.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | ||
12040059 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1.12.-31.12.2019 | 395,95 vrátane DPH |
17/2019 | 19.02.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | |
12040058 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 1.12.-31.12.2019 | 367,12 vrátane DPH |
17/2019 | 19.02.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | |
12040057 | MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735, 911 01 Treníčn |
34115901 | vývoz a zneškodnenie odpadu | 100,00 vrátane DPH |
OBJ. | 19.02.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | |
12040056 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.1.2020-04.02.2020 | 214,85 vrátane DPH |
788/2014 | 14.02.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | |
12040055 | DIAGNOSTICKÉ CENTRUM Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750339 | stravné za pobyt v DC 2/2020 | 26,46 vrátane DPH |
OBJ. | 12.02.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 |