Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040029 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie 1.5.-31.12.2019 plyn AK | -292,17 vrátane DPH |
P1390/2015 | 24.01.2020 | 9.3.2020 | ||
12040027 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie 1.5.-31.12.2019 plyn TN | -421,67 vrátane DPH |
P1390/2015 | 24.01.2020 | 9.3.2020 | ||
12040024 | PETER GAŇA-POĆÍTAČE S. Bíroša 373/4, 014 01 Bytča |
36955892 | dod.a montáža bezp. monit. kamer. sys | 7054,80 vrátane DPH |
OBJ: | 21.01.2020 | 14.02.2020 | 9.3.2020 | |
12040158 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 5/2020 | 3458,61 vrátane DPH |
3/2016 | 10.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040205 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 6/20 | 3389,23 vrátane DPH |
3/2016 | 09.07.2020 | 28.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040311 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 10/20 | 3274,06 vrátane DPH |
3/2016 | 05.11.2020 | 26.11.2020 | 21.12.2020 | |
12040131 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 4/2020 | 3164,21 vrátane DPH |
3/2016 | 06.05.2020 | 30.04.2020 | 15.6.2020 | |
12040110 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 3/2020 | 3072,20 vrátane DPH |
3/2016 | 14.04.2020 | 30.04.2020 | 18.5.2020 | |
12040349 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 10/20 | 3062,11 vrátane DPH |
3/2016 | 07.12.2020 | 10.12.2020 | 22.12.2020 | |
12040249 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 8/20 | 3023,24 vrátane DPH |
3/2016 | 07.09.2020 | 30.09.2020 | 23.11.2020 | |
12040216 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 7/20 | 3023,24 vrátane DPH |
3/2016 | 05.08.2020 | 14.08.2020 | 21.9.2020 | |
12040048 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 1/2020 | 2994,41 vrátane DPH |
3/2016 | 05.02.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | |
12040082 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 2/2020 | 2870,07 vrátane DPH |
3/2016 | 06.03.2020 | 30.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040287 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 8/20 | 2569,94 vrátane DPH |
3/2016 | 08.10.2020 | 23.10.2020 | 23.11.2020 | |
12040011 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 12/2019 | 2407,17 vrátane DPH |
3/2016 | 03.01.2020 | 28.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040363 | BETA TRENČÍN s.r.o. J.Psotného 1772, 911 025 Trenčín |
36337102 | sedacia súprava ETA 2 rohová DS TN 3730x2590 | 2256,00 vrátane DPH |
OBJ. | 16.12.2020 | 18.12.2020 | 22.12.2020 | |
12040028 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743566 | vyúčtovanie 1.1.-30.04.2019 plyn TN | 1844,55 vrátane DPH |
P1390/2016 | 24.01.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | |
12040165 | ENGLER CORP s.r.o. Karpatské nám. |
36749301 | notebooky ASUS 4 ks | 1800,52 vrátane DPH |
OBJ. | 17.06.2020 | 19.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040324 | EXTREME COMPUTERS DÁVID VORČÁK Štefánikova 208/7,02901 Námestovo |
41964012 | notebook ACER ASPIRE 3 ks+myš+usb kľúč | 1700,00 vrátane DPH |
OBJ. | 16.11.2020 | 24.11.2020 | 21.12.2020 | |
12040348 | LUBOMÍR KOČIŠ K Cintorínu 37, 957 01 Bánovce nad Bebervou |
17624835 | skrine do obývačky 1 časť | 1547,00 vrátane DPH |
OBJ. | 07.12.2020 | 10.12.2020 | 22.12.2020 | |
12040270 | ROMAN MIKUŠINEC DOLNÁ SÚČA 472, 913 32 |
33184917 | výmena PVC podlahoviny DS TN | 1474,81 vrátane DPH |
OBJ. | 01.10.2020 | 15.10.2020 | 23.11.2020 | |
12040030 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743566 | vyúčtovanie 1.1.-30.04.2019 plyn AK | 1388,91 vrátane DPH |
P1390/2016 | 25.01.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | |
12040106 | SPDDD Úsmev ako dar o.z. T.Vansovej 43, 971 01 Prievidza |
17316537 | akred.výcvik koord.a facil.rod. konf.SRK | 1350,00 vrátane DPH |
OBJ. | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 18.5.2020 | |
12040350 | LUBOMÍR KOČIŠ K Cintorínu 37, 957 01 Bánovce nad Bebervou |
17624835 | komoda, pc stô,l stoličky, skrinka | 1214,00 vrátane DPH |
OBJ. | 07.12.2020 | 10.12.2020 | 22.12.2020 | |
12040138 | PROJEKT AMK s.r.o. Svinná 216, 913 24 Svinná |
44516151 | Štúdia kúpeľní k stavebným úpravám | 1200,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.05.2020 | 22.05.2020 | 15.6.2020 | |
12040366 | LEDUM KAMARA s.r.o. Zámocká 30, 81101 Bratislava |
48158836 | tonery | 1195,50 vrátane DPH |
OBJ. | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 22.12.2020 | |
12040332 | LEDUM KAMARA s.r.o. Zámocká 30, 81101 Bratislava |
48158836 | DD k PP č. 307/20 | 1195,50 vrátane DPH |
OBJ. | 27.11.2020 | 27.11.2020 | 21.12.2020 | |
12040268 | ROMAN MIKUŠINEC DOLNÁ SÚČA 472, 913 32 |
33184917 | výmena PVC podlahoviny HS TN | 1146,86 vrátane DPH |
OBJ. | 01.10.2020 | 05.10.2020 | 23.11.2020 | |
12040372 | BETA TRENČÍN s.r.o. J.Psotného 1772, 911 025 Trenčín |
36337102 | sedacia súprava HUGO | 1115,43 vrátane DPH |
OBJ. | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
12040370 | BETA TRENČÍN s.r.o. J.Psotného 1772, 911 025 Trenčín |
36337102 | sedacia súprava ETA 2 rovná 2480 mm HS TN | 1100,00 vrátane DPH |
OBJ. | 17.12.2020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | |
12040369 | BETA TRENČÍN s.r.o. J.Psotného 1772, 911 025 Trenčín |
36337102 | sedacia súprava ETA 2 rovná 2480 mm HS TN | 1100,00 vrátane DPH |
OBJ. | 17.12.2020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | |
12040335 | FAST PLUS s.r.o. Štefánáika 34, 010 01 Žilina |
52140113 | práčka LG, sušička LG, | 1031,49 vrátane DPH |
OBJ. | 01.12.2020 | 08.12.2020 | 22.12.2020 | |
12040331 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 03101 L.Mikuláš |
54462164 | DD k PP č. 307/20 | 918,63 vrátane DPH |
OBJ. | 27.11.2020 | 27.11.2020 | 21.12.2020 | |
12040371 | LAMELLAND s.r.o. Rybárska 1, 911 01 Trenčín |
36331350 | žalúzie 37 ks, roletky 3 ks, siete | 884,65 vrátane DPH |
OBJ. | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 22.12.2020 | |
12040343 | PPG DECO Slovakia s.r.o. Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
31633200 | maliarsky materiál AK | 879,26 vrátane DPH |
OBJ. | 03.12.2020 | 10.12.2020 | 22.12.2020 | |
12040206 | DET. A MLAD.ORGANIZ. TIK TAK Školská 607, 95176 Tes. Mlyňany |
37960644 | let.tábor pre klientov | 864,00 bez DPH |
OBJ: | 10.07.2020 | 17.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040300 | INŠTITÚT RODINNEJ TRAPIE A TERAPIE VZŤAHOVEJ VÁZBY o.z. Dielenská kružná 4, 03661 Vrútky |
42434271 | seminár Možnosti diagnostika vzťahovej väzby 5 účastníkov | 825,00 vrátane DPH |
OBJ: | 28.10.2020 | 02.11.2020 | 23.11.2020 | |
12040344 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 12/2020 | 790,86 vrátane DPH |
P3433/2019 | 03.12.2020 | 10.12.2020 | 22.12.2020 | |
12040302 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 11/2020 | 790,86 vrátane DPH |
P3433/2019 | 02.11.2020 | 19.11.2020 | 21.12.2020 | |
12040273 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 10/2020 | 790,86 vrátane DPH |
P3433/2019 | 05.10.2020 | 15.10.2020 | 23.11.2020 |