Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040018 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | nákup prenos. Telefonu | 0,00 vrátane DPH |
OBJ. | 03.01.2020 | 21.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040011 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 12/2019 | 2407,17 vrátane DPH |
3/2016 | 03.01.2020 | 28.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040010 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 12/2019 | 112,09 vrátane DPH |
2028614802 | 03.01.2020 | 21.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040009 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 12/2019 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 03.01.2020 | 21.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040008 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 12/2019 | 253,19 vrátane DPH |
A7726890 | 03.01.2020 | 28.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040007 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 1/2020 | 449,18 vrátane DPH |
P3433/2019 | 03.01.2020 | 14.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040006 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 1/2020 | 765,20 vrátane DPH |
P3433/2019 | 03.01.2020 | 14.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040005 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre 2 klientov 11/2019 | 115,92 vrátane DPH |
OBJ. | 03.01.2020 | 14.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040004 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 2 klientov 1/2020 | 130,32 vrátane DPH |
OBJ. | 03.01.2020 | 14.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040003 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 1/2020 | 95,00 vrátane DPH |
1/2018 | 03.01.2020 | 14.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040002 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby výkon činnosti ZO 1/2020 | 36,00 vrátane DPH |
8/2018 | 03.01.2020 | 14.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040001 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP 1/2020 EVC | 12,00 vrátane DPH |
1/2018 | 03.01.2020 | 14.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040016 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.12.2019-02.01.2020 | 157,24 vrátane DPH |
788/2014 | 13.01.2020 | 21.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040015 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 13.12.2019-09.01.2020 | 130,15 vrátane DPH |
788/2014 | 13.01.2020 | 21.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040014 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce |
00162922 | stravné za klientov 1/2020 | 18,90 vrátane DPH |
OBJ. | 13.01.2020 | 21.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040013 | PHDR.JAN SOUKUP Brezová 623/66, 63700 Brno |
63760046 | vzdelávanie soc. pracovníkov 15.-17.01.2021 | 121,00 vrátane DPH |
OBJ. | 13.01.2020 | 28.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040012 | PHDR.JAN SOUKUP Brezová 623/66, 63700 Brno |
63760045 | vzdelávanie soc. pracovníkov 15.-17.01.2020 | 120,00 vrátane DPH |
OBJ. | 13.01.2020 | 28.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040017 | ING LADISLAV ORSAG ALKOR Mládežnicka 80, 913 21 Tr. Turná |
17659663 | oprava zástrču dverí | 50,16 vrátane DPH |
OBJ: | 15.01.2020 | 21.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040023 | KONICA MINOLTA s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | servis kopírok 11/2019-1/2020 tN | 31,80 vrátane DPH |
4000022 | 20.01.2020 | 28.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040022 | ING LADISLAV ORSAG ALKOR Mládežnicka 80, 913 21 Tr. Turná |
17659663 | výmena elektr. Zámku | 58,20 vrátane DPH |
OBJ: | 20.01.2020 | 28.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040021 | KONICA MINOLTA s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | servis kopírok 11/2019-1/2020 AK | 17,58 vrátane DPH |
4000021 | 20.01.2020 | 28.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040020 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1.12.-31.12.2019 | 395,95 vrátane DPH |
17/2019 | 20.01.2020 | 28.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040019 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 1.12.-31.12.2019 | 367,12 vrátane DPH |
17/2019 | 20.01.2020 | 28.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040024 | PETER GAŇA-POĆÍTAČE S. Bíroša 373/4, 014 01 Bytča |
36955892 | dod.a montáža bezp. monit. kamer. sys | 7054,80 vrátane DPH |
OBJ: | 21.01.2020 | 14.02.2020 | 9.3.2020 | |
12040029 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie 1.5.-31.12.2019 plyn AK | -292,17 vrátane DPH |
P1390/2015 | 24.01.2020 | 9.3.2020 | ||
12040028 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743566 | vyúčtovanie 1.1.-30.04.2019 plyn TN | 1844,55 vrátane DPH |
P1390/2016 | 24.01.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | |
12040027 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie 1.5.-31.12.2019 plyn TN | -421,67 vrátane DPH |
P1390/2015 | 24.01.2020 | 9.3.2020 | ||
12040026 | KERRIA SLOVAKIA s.r.o. Legionárska 106, 91104 Trenčín |
36346977 | výmena elektr. Zámku vstup.dverí | 20,00 vrátane DPH |
OBJ: | 24.01.2020 | 31.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040025 | SLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B.Bystrica |
36631124 | tlačiarenske služby PPU na účet | 8,87 vrátane DPH |
OBJ: | 24.01.2020 | 31.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040030 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743566 | vyúčtovanie 1.1.-30.04.2019 plyn AK | 1388,91 vrátane DPH |
P1390/2016 | 25.01.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | |
12040032 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce |
00162922 | stravné pre klientov 2/2020 | 15,12 vrátane DPH |
OBJ. | 27.01.2020 | 31.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040031 | IVAN HOŠTÁK Zlliechov 110, 018 32 Zliechov |
17968879 | montáž a pripojenie plyn. var. doskyCONCEPT a demontáž pôvodnej | 58,00 vrátane DPH |
OBJ: | 27.01.2020 | 31.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040036 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | bezp. skrinka na úschovu fin. prostriedky | 64,68 vrátane DPH |
OBJ. | 28.01.2020 | 31.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040035 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B | 50,00 vrátane DPH |
4/2019 | 28.01.2020 | 31.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040034 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 28.01.2020 | 31.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040033 | MGR MILOŠ PODMANICKÝ SOMI Tr. Turná 144, 91321 |
51585529 | čist.post.bielizne v dôsl prevencie po výskyte zákožky svrabovej AK | 423,68 bez DPH |
OBJ: | 28.01.2020 | 31.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040039 | EKO TRENČÍN s.r.o. Električná 11, 911 01 Trenčín |
36339890 | os.ochranné prostriedky-vodič,údržbár | 96,34 vrátane DPH |
OBJ: | 29.01.2020 | 06.02.2020 | 9.3.2020 | |
12040038 | JUMA TRENČÍN s.r.o. Železničná 7703/24, Trenčín |
36365289 | vzdel.zákl.odb.príprava kuriča | 60 vrátane DPH |
OBJ: | 29.01.2020 | 06.02.2020 | 9.3.2020 | |
12040037 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 1/2020 | 242,63 vrátane DPH |
A7726890 | 29.01.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | |
12040046 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 1/2020 | 504,29 vrátane DPH |
P3433/2019 | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 9.3.2020 |