Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040384 | Spojená škola, Lomonosova 8, Trnava Lomonosova 8, 91708 Trnava |
00000051 | ubytovanie - internát | 20,00 bez DPH |
č.96/2020 z 27.8.2020 | 24.11.2020 | 26.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040432 | Diagnostické centrum BA Slovinska 1, 82104 Bratislava |
31750338 | diagnostický pobyt | 211,68 bez DPH |
č.97/2020 z 27.7.2020 | 14.12.2020 | 16.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040352 | Diagnostické centrum BA Slovinska 1, 82104 Bratislava |
00000031 | diagnostický pobyt | 136,71 bez DPH |
č.97/2020 z 27.8.2020 | 5.11.2020 | 12.11.2020 | 5.5.2021 | |
2040322 | Diagnostické centrum BA Slovinska 1 |
00000031 | diagnostický pobyt | 57,33 bez DPH |
č.97/2020 z 27.8.2020 | 19.10.2020 | 26.10.2020 | 19.11.2020 | |
2040318 | Diagnostické centrum BA Slovinska 1 |
00000031 | diagnostický pobyt | 123,48 bez DPH |
č.97/2020 z 27.8.2020 | 15.10.2020 | 26.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040290 | MAREZ s.r.o. Obrancov mieru 347/23 |
44635753 | Revízie el.inšt, bleskozvody,elektrospotrebiče | 991,08 vrátane DPH |
Objednávka 100/2020 z 04.09.2020 | 28.9.2020 | 02.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040273 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Tonery | 364,27 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | Objednávka 101/2020 z 04.09.2020 | 09.09.2020 | 28.09.2020 | 23.10.2020 |
12040274 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Tonery | 183,48 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda16817/2017-M-ODSM č.z 35243/2017 | Objednávka 102/2020 z 04.09.2020 | 09.09.2020 | 28.09.2020 | 23.10.2020 |
12040298 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91105 Trenčín |
34101985 | MS office, SSD | 174,18 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servids PC a správa počítačových sietí č.3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | Objednávka 104/2020 z 08.09.2020 | 30.9.2020 | 16.10.2020 | 19.11.2020 |
12040289 | KOMFORT - servis s.r.o. Ľ. Stárka 2722/16 |
52011844 | Odpojenie sporákov, zapojenie sporákov, plyn. skúška | 66,00 vrátane DPH |
Objednávka 105/2020 z 09.09.2020 | 25.9.2020 | 02.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040304 | Miroslav Prekop - AUTODIEĽŇA Trenčianska Turná 717, 913 21 |
43249132 | Oprava vozidla Škoda Super B | 931,66 vrátane DPH |
Objednávka 106/2020 z 21.09.2020 | 5.10.2020 | 12.10.2020 | 19.11.2020 | |
2040313 | JK - stav TN s. r.o. Záhradná1325/18, 91441 Nemšová |
46470344 | oprva dlažby | 674,66 vrátane DPH |
Objednávka 107/2020 z 21.09.2020 | 7.10.2020 | 16.10.2020 | 19.11.2020 | |
2040317 | EURONAL s.r.o. Zlatovská 27, 91105 Trenčín |
46771158 | Skladací respirátor | 408,00 vrátane DPH |
Objednávka 114/2020 z 09.09.2020 | 14.10.2020 | 13.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040299 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kolára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | strava | 114,39 bez DPH |
Objednávka 117/2020 z 13.10.2020 | 30.9.2020 | 16.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040205 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kolára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Strava počas pobytu Semančík Andrej 06/2020 | 125,71 bez DPH |
Objednávka 18/2020 z 23.01.2020 | 06.07.2020 | 17.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040167 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kolára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Strava počas pobytu Semančík Andrej 05/2020 | 133,92 bez DPH |
Objednávka 18/2020 z 23.01.2020 | 03.06.2020 | 12.06.2020 | 27.8.2020 | |
12040093 | COM - PA, s.r.o. Janka Palu 29, 914 41 Nemšová |
vzsávač, tablet sencor | 356,00 vrátane DPH |
Objednávka 33/2020 z 12.03.2020 | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 27.8.2020 | ||
12040171 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 05/2020 | 6 661,80 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.20149 | Objednávka 47/2020 z 11.05.2020 | 05.06.2020 | 26.06.2020 | 4.9.2020 |
12040190 | Ing. Rastislav Opatovský-SKRAT Nám. SV. Anny 23, 911 50 Trenčín |
40497372 | Posúdenie stavu MT | 48,00 bez DPH |
Objednávka 50/2020 z 11.05.2020 | 24.06.2020 | 26.06.2020 | 8.10.2020 | |
12040181 | EKO LOG s.r.o Brnianska 2, 911 05 Trenčín |
36325473 | Odber a zneškodnenie odpadu do 3 kg | 29,16 bez DPH |
Objednávka 51/2020 z 12.05.2020 | 16.06.2020 | 19.06.2020 | 8.10.2020 | |
12040152 | AutoMarket Trenčín s.r.o M.R.Štefánika 26,912 50 Trenčín |
36336394 | Servisná prehliadka KIA CARENS TN783FL | 870,49 vrátane DPH |
Objednávka 52/2020 z 13.05.2020 | 22.05.2020 | 04.06.2020 | 27.8.2020 | |
12040177 | Miroslav Prekop - AUTODIEĽŇA Trenčianska Turná 913 21 |
43249132 | Oprava vozidla PEUGEOT TN681BJ | 377,66 vrátane DPH |
Objednávka 53/2020 z 14.05.2020 | 11.06.2020 | 19.06.2020 | 4.9.2020 | |
12040164 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Čistenie kanalizácie zo dňa 27.05.2020, vývoz odpadových vôd | 140,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | Objednávka 57/2020 z 25.05.2020 | 02.06.2020 | 12.06.2020 | 27.8.2020 |
12040166 | Hydroizolácie NRC s.r.o. Legionárska 618, 911 01 Trenčín |
Izolatérske práce podľa súpisu vykonanyných prác /oprava plochej strechy garáže s.č.1690/ | 937,42 vrátane DPH |
Objednávka 59/2020 z 28.05.2020 | 03.06.2020 | 12.06.2020 | 27.8.2020 | ||
12040158 | MPT Predaj - Servis s.ro Bratislavská /579, 91105 Trenčín |
46968059 | Materiál k záhradnej technike | 88,27 vrátane DPH |
Objednávka 60/2020 z 01.06.2020 | 01.06.2020 | 12.06.2020 | 27.8.2020 | |
12040178 | Miroslav Prekop - AUTODIEĽŇA Trenčianska Turná, 913 21 |
43249132 | Oprava vozidla Škoda SuperB TN869ET | 466,94 vrátane DPH |
Objednávka 61/2020 z 01.06.2020 | 11.06.2020 | 19.06.2020 | 4.9.2020 | |
12040209 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 06/2020 | 7300,42 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.20149 | Objednávka 62/2020 z 01.06.2020 | 09.07.2020 | 21.07.2020 | 8.10.2020 |
12040198 | SPDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Náklady na pobyt Častá Papiernička22.-24.06.2020 | 112,00 bez DPH |
Objednávka 64/2020 z 03.06.2020 | 30.06.2020 | 17.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040180 | SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928,91105 Trenčín |
36314323 | Vodoinštalačný materiál - umývadlo, splachovač | 333,54 vrátane DPH |
Objednávka 65/2020 z 03.06.2020 | 12.06.2020 | 18.06.2020 | 4.9.2020 | |
12040185 | Alena Murková Skalská Nová Ves 83, 913 13 Skalka nad Váhom |
30027608 | Čistenie a kontrola komínov | 83,00 bez DPH |
Objednávka 66/2020 z 09.06.2020 | 22.06.2020 | 26.06.2020 | 8.10.2020 | |
12040233 | Miroslav Gago - Maliarske a natieračské práce Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča |
41133986 | Maliarske a natieračské práce | 243,50 bez DPH |
Objednávka 67/2020 z 09.06.2020 | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040183 | MPT Predaj - Servis s.ro Bratislavská /579, 91105 Trenčín |
46968059 | Oprava traktora - servisné práce, oprava spojky | 498,52 vrátane DPH |
Objednávka 69/2020 z 12.06.2020 | 19.06.2020 | 25.06.2020 | 8.10.2020 | |
12040291 | Miroslav Gago - Maliarske a natieračské práce Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča |
41139986 | Maliarske práce | 194,36 bez DPH |
Objednávka 71/2020 z 16.06.2020 | 28.9.2020 | 02.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040187 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91105 Trenčín |
34101985 | Notebook LENOVO /3ks/ office/ NPDEI III | 1800,00 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servids PC a správa počítačových sietí č.3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | Objednávka 72/2020 z 16.06.2020 | 22.06.2020 | 25.06.2020 | 8.10.2020 |
12040194 | Ján Zbín Adámyho 1630, 018 61 Beluša |
00350061 | oprava parkiet po zatopení č.s.1696 | 1142,44 bez DPH |
Objednávka 74/2020 z 23.06.2020 | 30.06.2020 | 10.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040221 | PVB Stav s.r.o. Rozmarínová 11 |
48276324 | Oprava hygienických zariadení - WC | 12 072,97 vrátane DPH |
Objednávka 75/2020 z 26.06.2020 | 27.07.2020 | 11.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040241 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 7 601,60 bez DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | Objednávka 76/2020 z 01.07.2020 | 31.07.2020 | 18.08.2020 | 23.10.2020 |
12040219 | Róber Maruškanič Jána Halašu 2702/3 |
37381598 | Odborná prehliadka tlakových zariadení | 500,58 vrátane DPH |
Objednávka 77/2020 z 06.07.2020 | 24.07.2020 | 06.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040223 | SEPOS v.o.s. Trenčín Elktričná 35, 911 01 Trenčín |
17642345 | Oprava horákov APH na k 2,3 | 3096,00 vrátane DPH |
Objednávka 78/2020 z 07.07.2020 | 28.07.2020 | 06.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040216 | SEPOS v.o.s. Trenčín Elktričná 35, 911 01 Trenčín |
17642345 | Servis-meranie spaľovania, výmena tesneniacich šnúr kotlov | 1255,20 vrátane DPH |
Objednávka 79/2020 z 07.07.2020 | 17.07.2020 | 28.07.2020 | 8.10.2020 |