Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040433 | Poradca popdnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 |
31592503 | mzdové centrum | 291,00 vrátane DPH |
č.161/2020 z 1.12.2020 | 14.12.2020 | 07.12.2020 | 7.5.2021 | |
12040263 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHM | 287,18 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 03.09.2020 | 14.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040145 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 04/2020 | 283,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 30.04.2020 | 15.05.2020 | 27.8.2020 | |
12040121 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 03/2020 | 283,45 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 08.04.2020 | 20.04.2020 | 27.8.2020 | |
2040326 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
00000031 | tonery | 281,04 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019 | č.116/2020 z 13.10.2020 | 20.10.2020 | 26.10.2020 | 19.11.2020 |
2040468 | Miroslav Gago - Maliarske a natieračske práce Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča |
41133986 | maliarske a natieračské práce | 272,20 bez DPH |
č.186/2020 z 17.12.2020 | 30.12.2020 | 30.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040414 | RESIZE,s.r.o. Svätoplukova 28, 82107 Bratislava |
51477599 | práčka | 272,00 vrátane DPH |
č.166/2020 z 3.12.2020 | 7.12.2020 | 04.12.2020 | 7.5.2021 | |
12040174 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 05/2020 | 266,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 4.9.2020 | |
12040150 | PNEULINE.SK, Andpet s.r.o. Slovenskej jednoty 8,04001 Košice |
48050946 | Pneumatiky pre TN - 869ET | 266,00 vrátane DPH |
55/2020 | 19.05.2020 | 21.05.2020 | 27.8.2020 | |
12040245 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 262,87 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 06.08.2020 | 14.08.2020 | 23.10.2020 | |
12040098 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 03/2020 | 262,77 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 23.03.2020 | 06.04.2020 | 27.8.2020 | |
2040451 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | phm | 259,57 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 1185 2442 z 16.8.2006 | 18.12.2020 | 21.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040397 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 259,89 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 2.12.2020 | 04.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040390 | ELEKTROSPEED, a.s. Pestovateľská 13, 82104 Bratislava |
00000035 | elektrospotrebiče | 259,9 vrátane DPH |
č.147/2020 z 18.11.2020 | 30.11.2020 | 20.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040345 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | plyn | 259,89 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 2.11.20220 | 09.11.2020 | 5.5.2021 | |
12040306 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 259,89 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 2.10.2020 | 12.10.202 | 19.11.2020 | |
12040260 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 259,89 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 02.09.2020 | 11.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040239 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 259,89 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 03.08.2020 | 11.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040193 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn 07/2020 maloodber | 259,89 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 01.07.2020 | 07.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040169 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn 06/2020 maloodber | 259,89 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 01.06.2020 | 12.06.2020 | 27.8.2020 | |
12040134 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn za 05/2020 | 259,89 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 04.05.2020 | 11.05.2020 | 27.8.2020 | |
12040110 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn za 04/2020 | 259,89 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 01.04.2020 | 14.04.2020 | 27.8.2020 | |
12040071 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn 03/2020 | 259,89 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 02.03.2020 | 11.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040041 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn 02/2020 | 259,89 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 04.02.2020 | 12.02.2020 | 27.8.2020 | |
12040050 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 01/2020 | 256,61 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 07.02.2020 | 18.02.2020 | 27.8.2020 | |
2040438 | Zongor Dušan Adamovské Kochanovce 67, 91305 Melčice |
41131151 | Kontrola hasiacich prístrojov | 254,16 vrátane DPH |
č.168/2020 z 7.12.2020 | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 7.5.2021 | |
12040250 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská10, 82492 Bratislava |
50073028 | Pobyt detí na letnom tábore | 252,00 bez DPH |
Zmluva č. 18/2020/EKON z 13.08.2020 | 20.08.2020 | 26.08.2020 | 23.10.2020 | |
12040249 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská10, 82492 Bratislava |
50073028 | Pobyt detí na letnom tábore | 252,00 bez DPH |
Zmluva č. 16/2020/EKON z 13.08.2020 | 20.08.2020 | 26.08.2020 | 23.10.2020 | |
12040229 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská10, 82492 Bratislava |
50073028 | Pobyt detí na letnom tábore | 252 bez DPH |
Zmluva 13/2020/EKON z 24.07.2020 | 30.07.2020 | 06.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040006 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu | 251,08 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu | 10.1.2020 | 21.01.2020 | 19.3.2020 | |
2040466 | TEMPO KONDELA,s.r.o. Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín |
36409154 | kancelárske kreslá | 250,98 vrátane DPH |
č.189/2020 z 20.12.2020 | 29.12.2020 | 23.12.2020 | 7.5.2021 | |
12040284 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHM | 245,12 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 18.09.2020 | 28.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040083 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 02/2020 | 245,47 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040225 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Tonery HP | 244,45 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | 29.07.2020 | 18.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040233 | Miroslav Gago - Maliarske a natieračské práce Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča |
41133986 | Maliarske a natieračské práce | 243,50 bez DPH |
Objednávka 67/2020 z 09.06.2020 | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040222 | STES spol. s r.o. Kameniíčany 148, 01854 Kameničany |
36326968 | Inštalatérske práce | 240,00 vrátane DPH |
Objednávka 82/2020 z 20.07.2020 | 27.07.2020 | 03.08.2020 | 8.10.2020 | |
2040434 | Poradca popdnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 |
31592503 | EPI právny systém | 235,20 vrátane DPH |
č.162/2020 z 1.12.2020 | 14.12.2020 | 07.12.2020 | 7.5.2021 | |
12040004 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefón | 230,52 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb | 10.1.2020 | 20.01.2020 | 19.3.2020 | |
2040315 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 229,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 1.10.2020 | 16.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040276 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 228,31 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 09.09.2020 | 21.09.2020 | 23.10.2020 |