Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040161 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka el. energie za 06/2019 | 22,00 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 01.06.2020 | 12.06.2020 | 27.8.2020 | |
12040162 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka el. energie za 06/2020 | 519,00 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 01.06.2020 | 12.06.2020 | 27.8.2020 | |
12040163 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2020 | 75,60 bez DPH |
Zmluva č. ZO/2019A16537-2 zo dňa 31.10.2019 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | 01.06.2020 | 12.06.2020 | 27.8.2020 | |
12040164 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Čistenie kanalizácie zo dňa 27.05.2020, vývoz odpadových vôd | 140,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | Objednávka 57/2020 z 25.05.2020 | 02.06.2020 | 12.06.2020 | 27.8.2020 |
12040165 | EUROSTORE, s.r.o. Opatovská 389/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP za 05/2020 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/Ekon z 30.06.2016 | 02.06.2020 | 05.06.2020 | 27.8.2020 | |
12040166 | Hydroizolácie NRC s.r.o. Legionárska 618, 911 01 Trenčín |
Izolatérske práce podľa súpisu vykonanyných prác /oprava plochej strechy garáže s.č.1690/ | 937,42 vrátane DPH |
Objednávka 59/2020 z 28.05.2020 | 03.06.2020 | 12.06.2020 | 27.8.2020 | ||
12040167 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kolára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Strava počas pobytu Semančík Andrej 05/2020 | 133,92 bez DPH |
Objednávka 18/2020 z 23.01.2020 | 03.06.2020 | 12.06.2020 | 27.8.2020 | |
12040168 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn 05/2020 -veľkoodber vyúčtovanie | -6543,32 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 08.06.2020 | 08.07.2020 | 27.8.2020 | |
12040169 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn 06/2020 maloodber | 259,89 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 01.06.2020 | 12.06.2020 | 27.8.2020 | |
12040170 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn 06/2020 veľkoodber | 15 430,369 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 01.06.2020 | 12.06.2020 | 27.8.2020 | |
12040171 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 05/2020 | 6 661,80 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.20149 | Objednávka 47/2020 z 11.05.2020 | 05.06.2020 | 26.06.2020 | 4.9.2020 |
12040172 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 05/2020 | 131,27 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 08.06.2020 | 19.06.2020 | 4.9.2020 | |
12040173 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 05/2020 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 4.9.2020 | |
12040174 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 05/2020 | 266,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 4.9.2020 | |
12040175 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie dodávka el. energie 05/2020 | 1 558,48 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 09.06.2020 | 12.06.2020 | 4.9.2020 | |
12040176 | Hydroizolácie NRC s.r.o. Legionárska 618, 911 01 Trenčín |
50307835 | Izolatérske práce podľa súpisu vykonaných prác | 4 897,90 vrátane DPH |
ZoD č.5/2020/Ekon zo dňa 02.06.2020 | 09.06.2020 | 06.07.2020 | 4.9.2020 | |
12040177 | Miroslav Prekop - AUTODIEĽŇA Trenčianska Turná 913 21 |
43249132 | Oprava vozidla PEUGEOT TN681BJ | 377,66 vrátane DPH |
Objednávka 53/2020 z 14.05.2020 | 11.06.2020 | 19.06.2020 | 4.9.2020 | |
12040178 | Miroslav Prekop - AUTODIEĽŇA Trenčianska Turná, 913 21 |
43249132 | Oprava vozidla Škoda SuperB TN869ET | 466,94 vrátane DPH |
Objednávka 61/2020 z 01.06.2020 | 11.06.2020 | 19.06.2020 | 4.9.2020 | |
12040179 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné za 08.05.-.03.06.2020 | 2 487,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 16.06.2020 | 19.06.2020 | 4.9.2020 | |
12040180 | SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928,91105 Trenčín |
36314323 | Vodoinštalačný materiál - umývadlo, splachovač | 333,54 vrátane DPH |
Objednávka 65/2020 z 03.06.2020 | 12.06.2020 | 18.06.2020 | 4.9.2020 | |
12040181 | EKO LOG s.r.o Brnianska 2, 911 05 Trenčín |
36325473 | Odber a zneškodnenie odpadu do 3 kg | 29,16 bez DPH |
Objednávka 51/2020 z 12.05.2020 | 16.06.2020 | 19.06.2020 | 8.10.2020 | |
12040182 | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 |
31592503 | Školenie-Mzdová účtáreň /končiace obd. pandémie | 84,00 vrátane DPH |
63/2020, zo dňa 02.06.2020 | 02.06.2020 | 09.06.2020 | 8.10.2020 | |
12040183 | MPT Predaj - Servis s.ro Bratislavská /579, 91105 Trenčín |
46968059 | Oprava traktora - servisné práce, oprava spojky | 498,52 vrátane DPH |
Objednávka 69/2020 z 12.06.2020 | 19.06.2020 | 25.06.2020 | 8.10.2020 | |
12040184 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Originál tonery HP | 303,17 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | 19.06.2020 | 13.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040185 | Alena Murková Skalská Nová Ves 83, 913 13 Skalka nad Váhom |
30027608 | Čistenie a kontrola komínov | 83,00 bez DPH |
Objednávka 66/2020 z 09.06.2020 | 22.06.2020 | 26.06.2020 | 8.10.2020 | |
12040186 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 06/2020 | 195,30 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 22.06.2020 | 07.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040187 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91105 Trenčín |
34101985 | Notebook LENOVO /3ks/ office/ NPDEI III | 1800,00 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servids PC a správa počítačových sietí č.3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | Objednávka 72/2020 z 16.06.2020 | 22.06.2020 | 25.06.2020 | 8.10.2020 |
12040188 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.30884167 zo dňa 16.08.2018 | 24.06.2020 | 06.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040189 | IVES Košice Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 | Vyúčtovanie FA - služby APV Winas | 119,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní v oblasti IKT č. R54-2020 zo dňa 16.06.2020 | 02.07.2020 | 26.06.2020 | 8.10.2020 | |
12040190 | Ing. Rastislav Opatovský-SKRAT Nám. SV. Anny 23, 911 50 Trenčín |
40497372 | Posúdenie stavu MT | 48,00 bez DPH |
Objednávka 50/2020 z 11.05.2020 | 24.06.2020 | 26.06.2020 | 8.10.2020 | |
12040191 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby za 06/2020 | 397,13 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna privátna sieťč.372/OI/2017 zo dňa 06.12.2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018 | 29.06.2020 | 28.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040192 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn za 07/2020 | 15430,36 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 01.07.2020 | 07.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040193 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn 07/2020 maloodber | 259,89 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 01.07.2020 | 07.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040194 | Ján Zbín Adámyho 1630, 018 61 Beluša |
00350061 | oprava parkiet po zatopení č.s.1696 | 1142,44 bez DPH |
Objednávka 74/2020 z 23.06.2020 | 30.06.2020 | 10.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040195 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OOP - 2.Q.2020 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | 30.06.2020 | 14.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040196 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24,91101 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 05,06/2020 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu /pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019 | 30.06.2020 | 13.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040197 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 06/2020 | 677,70 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 30.06.2020 | 29.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040198 | SPDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Náklady na pobyt Častá Papiernička22.-24.06.2020 | 112,00 bez DPH |
Objednávka 64/2020 z 03.06.2020 | 30.06.2020 | 17.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040199 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka el. energie za 07/2020 | 6,00 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 01.07.2020 | 13.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040200 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka el. energie za 07/2020 | 22,00 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 01.07.2020 | 13.07.2020 | 8.10.2020 |