Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040277 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 82492 Bratislava |
50073028 | Letný tábor detí - dobropis | -97,20 bez DPH |
Zmluva č. 19/2020/EKON z 13.08.2020 | 10.09.2020 | 11.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040268 | SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928,91105 Trenčín |
36314323 | Sanita - klozet, umývadlo, batéria | 325,74 vrátane DPH |
Objednávka 91/2020 z 25.08.2020 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040266 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 5858,59 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | 31.08.2020 | 11.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040265 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 130,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 6.9.2020 | 11.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040262 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2019A16537-2 zo dňa 31.10.2019 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | 02.09.2020 | 11.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040261 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 15 430,36 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 02.09.2020 | 11.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040260 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 259,89 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 02.09.2020 | 11.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040259 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24,91101 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu /pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019 | 02.09.2020 | 11.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040255 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 372,89 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna privátna sieťč.372/OI/2017 zo dňa 06.12.2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018 | 24.08.2020 | 11.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040264 | EUROSTORE, s.r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
pripojenie na SRP | 47,88 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/Ekon z 30.06.2016 | 04.09.2020 | 09.09.2020 | 23.10.2020 | ||
12040258 | Miloš Kohút - JoMi CAR M.R.Štefánika 614/5,914 51 Trenčianske Teplice |
41130961 | Preprava detí na letný tábor | 826,80 vrátane DPH |
objednávka 87/2020 z 24.07.2020 | 02.09.2020 | 09.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040257 | Spojená škola, Lomonosova 8, Trnava Lomonosova 8, 91707 Trnava |
51279177 | Internát - ubytovanie | 10,00 bez DPH |
Objednávka č. 96/2020 zo 27.08.2020 | 02.09.2020 | 09.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040254 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHM | 148,27 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 24.08.2020 | 09.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040256 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služba DIGI slovakia | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.30884167 zo dňa 16.08.2018 | 27.08.2020 | 08.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040246 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu - vúčtovanie | -10 181,70 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 07.08.2020 | 08.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040253 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné | 2 582,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 20.08.2020 | 28.08.2020 | 23.10.2020 | |
12040252 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská10, 82492 Bratislava |
50073028 | Pobyt detí na letnom tábore | 1 764,00 bez DPH |
Zmluva č. 15/2020/EKON z 13.08.2020 | 20.08.2020 | 26.08.2020 | 23.10.2020 | |
12040251 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská10, 82492 Bratislava |
50073028 | Pobyt detí na letnom tábore | 2016,00 bez DPH |
Zmluva č. 17/2020/EKON z 13.08.2020 | 20.08.2020 | 26.08.2020 | 23.10.2020 | |
12040250 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská10, 82492 Bratislava |
50073028 | Pobyt detí na letnom tábore | 252,00 bez DPH |
Zmluva č. 18/2020/EKON z 13.08.2020 | 20.08.2020 | 26.08.2020 | 23.10.2020 | |
12040249 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská10, 82492 Bratislava |
50073028 | Pobyt detí na letnom tábore | 252,00 bez DPH |
Zmluva č. 16/2020/EKON z 13.08.2020 | 20.08.2020 | 26.08.2020 | 23.10.2020 | |
12040248 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská10, 82492 Bratislava |
50073028 | Pobyt detí na letnom tábore | 756,00 bez DPH |
Zmluva č. 19/2020/EKON z 13.08.2020 | 20.08.2020 | 26.08.2020 | 23.10.2020 | |
12040247 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka el.energie -vyúčtovanie | 1 361,33 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 14.08.2020 | 18.08.2020 | 23.10.2020 | |
12040244 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 131,80 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 06.08.2020 | 18.08.2020 | 23.10.2020 | |
12040243 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 06.08.2020 | 18.08.2020 | 23.10.2020 | |
12040241 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 7 601,60 bez DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | Objednávka 76/2020 z 01.07.2020 | 31.07.2020 | 18.08.2020 | 23.10.2020 |
12040225 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Tonery HP | 244,45 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | 29.07.2020 | 18.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040224 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Tonery | 104,16 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | Objednávka 84/2020 z 20.07.202084 | 29.07.2020 | 18.08.2020 | 8.10.2020 |
12040226 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 394,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna privátna sieťč.372/OI/2017 zo dňa 06.12.2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018 | 29.07.2020 | 17.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040245 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 262,87 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 06.08.2020 | 14.08.2020 | 23.10.2020 | |
12040242 | EUROSTORE, s.r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP | 47,88 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/Ekon z 30.06.2016 | 31.07.2020 | 14.08.2020 | 23.10.2020 | |
12040232 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHM | 609,85 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 31.07.2020 | 14.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040215 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHM | 314,08 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 17.07.2020 | 13.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040239 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 259,89 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 03.08.2020 | 11.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040238 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 15430,36 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 03.08.2020 | 11.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040236 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka el. energie | 519,00 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 01.08.2020 | 11.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040235 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka el. energie | 22,00 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 01.08.2020 | 11.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040234 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka el. energie | 6,00 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 01.08.2020 | 11.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040221 | PVB Stav s.r.o. Rozmarínová 11 |
48276324 | Oprava hygienických zariadení - WC | 12 072,97 vrátane DPH |
Objednávka 75/2020 z 26.06.2020 | 27.07.2020 | 11.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040237 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2020 | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2019A16537-2 zo dňa 31.10.2019 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040233 | Miroslav Gago - Maliarske a natieračské práce Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča |
41133986 | Maliarske a natieračské práce | 243,50 bez DPH |
Objednávka 67/2020 z 09.06.2020 | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 8.10.2020 |