Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040406 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00181315 | prevýchovný pobyt - strava | 111,60 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní starostlivosti č.79/2020 z 30.9.2020 | 5.12.2020 | 09.12.2020 | 7.5.2021 | |
12040198 | SPDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Náklady na pobyt Častá Papiernička22.-24.06.2020 | 112,00 bez DPH |
Objednávka 64/2020 z 03.06.2020 | 30.06.2020 | 17.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040299 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kolára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | strava | 114,39 bez DPH |
Objednávka 117/2020 z 13.10.2020 | 30.9.2020 | 16.10.2020 | 19.11.2020 | |
2040454 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91101 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia | 115,20 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 2/2020/EKON z 14.04.2020 | č.167/2020 z 3.12.2020 | 22.12.2020 | 28.12.2020 | 7.5.2021 |
2040412 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91101 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia | 115,20 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 2/2020/EKON z 14.04.2020 | č.136/2020 z 2.11.2020 | 7.12.2020 | 09.12.2020 | 7.5.2021 |
12040140 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91105 Trenčín |
34101985 | Konfigurácia SW za 04/2020 | 115,20 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servids PC a správa počítačových sietí č.3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | 46/2020 | 30.04.2020 | 15.05.2020 | 27.8.2020 |
12040118 | Ladislav Németh-ml. Veľký Lég 720, 93037 Lehnice |
40557219 | OPP - rukavice, návlekyna obuv / COVID 19 | 115,92 vrátane DPH |
41/2020 | 06.04.2020 | 08.04.2020 | 27.8.2020 | |
2040356 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00000000 | prevýchovný pobyt- strava | 117,81 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní starostlivosti č.79/2020 | 6.11.2020 | 13.11.2020 | 5.5.2021 | |
2040354 | Reedukačné centrum Čerenčany S Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00000000 | strava počas pobytu | 117,10 bez DPH |
č.117/2020 z 13.10.2020 | 5.11.2020 | 13.11.2020 | 5.5.2021 | |
12040151 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHM 05/2020 | 118,25 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 19.05.2020 | 04.06.2020 | 27.8.2020 | |
2040420 | Reedukačné centrum Čerenčany S Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | diagnostický pobyt - strava | 119,70 bez DPH |
č.117/2020 z 13.10.2020 | 8.12.2020 | 11.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040419 | Diagnostické centrum Ružomberok Ul.J.Jančeka 32, 03401 Ružomberok |
00111562 | diagnostický pobyt -strava | 119,70 bez DPH |
č.123/2020 z 15.10.2020 | 8.12.2020 | 11.12.2020 | 7.5.2021 | |
12040189 | IVES Košice Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 | Vyúčtovanie FA - služby APV Winas | 119,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní v oblasti IKT č. R54-2020 zo dňa 16.06.2020 | 02.07.2020 | 26.06.2020 | 8.10.2020 | |
2040463 | Davran, s.r.o. Podjavorinskej 453/5,91401Trenčianska Teplá |
46895469 | prečistenie kanalizácie | 122,13 vrátane DPH |
č.191/2020 z 24.12.2020 | 28.12.2020 | 30.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040364 | Diagnostické centrum Ružomberok Ul.J.Jančeka 32, 03401 Ružomberok |
00000111 | diagnostický pobyt | 123,69 bez DPH |
č.118/2020 z 13.10.2020 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040318 | Diagnostické centrum BA Slovinska 1 |
00000031 | diagnostický pobyt | 123,48 bez DPH |
č.97/2020 z 27.8.2020 | 15.10.2020 | 26.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040205 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kolára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Strava počas pobytu Semančík Andrej 06/2020 | 125,71 bez DPH |
Objednávka 18/2020 z 23.01.2020 | 06.07.2020 | 17.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040076 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kolára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Strava za 03/2020 Semačík | 125,28 bez DPH |
18//2020 | 05.03.2020 | 11.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040096 | miniBODKA detská nezisková humanitná org. Cintorínska 2, 92705 Šaľa |
42057574 | Prázdninový pobyt 21.2.-.29.2.2020 - Lukáš Pavol Takáč | 128,00 bez DPH |
23/2020 | 10.03.2020 | 16.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040084 | miniBODKA detská nezisková humanitná org. Cintorínska 2, 92705 Šaľa |
42057574 | Prázdninový pobyt 21.02.-29.02.2020 - Robert Oláh | 128,00 bez DPH |
24/2020 | 10.03.2020 | 16.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040130 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kolára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Strava za 04/2020 - Semančík Andrej | 129,60 bez DPH |
18/2020 | 30.04.2020 | 11.05.2020 | 27.8.2020 | |
12040002 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefón | 129,68 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb | 7.1.2020 | 20.01.2020 | 19.3.2020 | |
2040407 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 130,74 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 7.12.2020 | 11.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040310 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby, Mágio | 130,13 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 05.10.2020 | 16.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040265 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 130,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 6.9.2020 | 11.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040206 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 06/2020 | 130,96 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 07.07.2020 | 17.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040129 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 04/2020 | 130,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 30.04.2020 | 22.05.2020 | 27.8.2020 | |
12040077 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 02/2020 | 130,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 05.03.2020 | 11.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040244 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 131,80 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 06.08.2020 | 18.08.2020 | 23.10.2020 | |
12040172 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 05/2020 | 131,27 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 08.06.2020 | 19.06.2020 | 4.9.2020 | |
12040117 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 03/2020 | 131,72 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 06.04.2020 | 16.04.2020 | 27.8.2020 | |
12040054 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 01/2020 | 131,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 06.02.2020 | 24.02.2020 | 27.8.2020 | |
2040312 | MIP TN, s.r.o. Jilemnického 539/15, 91101 Trenčín |
36335070 | tonery HP | 132,54 vrátane DPH |
07.10.2020 | 16.10.2020 | 19.11.2020 | ||
12040167 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kolára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Strava počas pobytu Semančík Andrej 05/2020 | 133,92 bez DPH |
Objednávka 18/2020 z 23.01.2020 | 03.06.2020 | 12.06.2020 | 27.8.2020 | |
12040114 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kolára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Strava za 03/2020 - Semančík Andrej | 133,92 bez DPH |
18//2020 | 03.04.2020 | 14.04.2020 | 27.8.2020 | |
12040037 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kolára 72 |
00163333 | strava za 01/2020 Semančík Andrej | 133,921 bez DPH |
18/2020 | 04.02.2020 | 12.02.2020 | 30.6.2020 | |
2040352 | Diagnostické centrum BA Slovinska 1, 82104 Bratislava |
00000031 | diagnostický pobyt | 136,71 bez DPH |
č.97/2020 z 27.8.2020 | 5.11.2020 | 12.11.2020 | 5.5.2021 | |
12040164 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Čistenie kanalizácie zo dňa 27.05.2020, vývoz odpadových vôd | 140,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | Objednávka 57/2020 z 25.05.2020 | 02.06.2020 | 12.06.2020 | 27.8.2020 |
12040154 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | tonery Samsung, Minolta | 140,52 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda16717/2017-M-OIKT č.35243/2017 zo dňa 03.10.2017 | 26.05.2020 | 06.07.2020 | 27.8.2020 | |
2040328 | R.M.L. Trenčín s.r.o. Bratislavská 121/1297 |
00000036 | OOP -rukavive | 141,06 vrátane DPH |
č.121/2020 z 15.10.2020 | 21.10.2020 | 27.10.2020 | 19.11.2020 |