Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040370 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
00000051 | elektická energia | 6,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 1.11.2020 | 24.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040362 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
00000051 | el.energia | 2 002,93 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 11.11.2020 | 13.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040339 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
51865467 | elektrina | 9,54 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 27.10.2020 | 29.10.2020 | 5.5.2021 | |
2040333 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
00000051 | elektrina | 41,76 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 26.10.2020 | 29.10.2020 | 19.11.2020 | |
2040316 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
51865467 | elektrina | 1559,56 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040301 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
51865467 | elektrina | 22,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 01.10.2020 | 12.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040272 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
51865467 | lelektrina | 1309,22 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 9.9.2020 | 21.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040273 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Tonery | 364,27 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | Objednávka 101/2020 z 04.09.2020 | 09.09.2020 | 28.09.2020 | 23.10.2020 |
12040241 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 7 601,60 bez DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | Objednávka 76/2020 z 01.07.2020 | 31.07.2020 | 18.08.2020 | 23.10.2020 |
12040225 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Tonery HP | 244,45 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | 29.07.2020 | 18.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040224 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Tonery | 104,16 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | Objednávka 84/2020 z 20.07.202084 | 29.07.2020 | 18.08.2020 | 8.10.2020 |
12040184 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Originál tonery HP | 303,17 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | 19.06.2020 | 13.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040146 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Originál tonery HP | 183,34 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | 13.05.2020 | 06.07.2020 | 27.8.2020 | |
12040095 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Originál tonery HP | 167,12 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | 35/2020 | 20.03.2020 | 12.05.2020 | 27.8.2020 |
12040058 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Originál tonery HP | 221,05 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | 22/2020 | 17.02.2020 | 06.04.2020 | 27.8.2020 |
12040057 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4 |
31327681 | Originál tonery Samsung MLT-D111S | 156,24 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | 21/2020 | 17.02.2020 | 06.04.2020 | 27.8.2020 |
12040001 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 12/2019 | 5400,60 bez DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 zo 12.6.2019 | 17.1.2020 | 20.01.2020 | 19.3.2020 | |
2040418 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 91108 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 6 634,15 bez DPH |
Rámcová dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 z 26.6.2019 | č.135/2020 z 2.11.2020 | 30.11.2020 | 11.12.2020 | 7.5.2021 |
2040350 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 91108 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 6 504.47 bez DPH |
Rámcová dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 z 26.6.2019 | 108/2020 z 1.10.2020 | 5.11.2020 | 12.11.2020 | 5.5.2021 |
2040309 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 4973,05 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | Objednávka 98/2020 z 02.09.2020 | 30.9.2020 | 16.10.2020 | 19.11.2020 |
12040266 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 5858,59 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | 31.08.2020 | 11.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040087 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 02/2020 vrátane DPH | 6227,01 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | 11.03.2020 | 27.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040209 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 06/2020 | 7300,42 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.20149 | Objednávka 62/2020 z 01.06.2020 | 09.07.2020 | 21.07.2020 | 8.10.2020 |
12040171 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 05/2020 | 6 661,80 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.20149 | Objednávka 47/2020 z 11.05.2020 | 05.06.2020 | 26.06.2020 | 4.9.2020 |
12040141 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 04/2020 | 6907,81 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.20149 | 30.04.2020 | 12.05.2020 | 27.8.2020 | |
12040123 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 03/2020 | 6241,83 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.20149 | 26/2020 | 09.04.25020 | 24.04.2020 | 27.8.2020 |
12040039 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy za 01/2020 | 7290,72 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.20149 | 16/2020 | 31.01.2020 | 11.03.2020 | 30.6.2020 |
12040029 | SSE Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, 01047 Žilina |
00000051 | zálohová platba za elektrinu 01/2020 | 519,00 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda | 17.1.2020 | 21.01.2020 | 19.3.2020 | |
2040427 | Ing. Mojžiš Miroslav MAtice Slovenskej 315/5 |
11751932 | zmluvné činnosti BOZP a OOP | 298,75 bez DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | 11.12.2020 | 16.12.2020 | 7.5.2021 | |
12040296 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5,911 05 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti BOZP a OPP | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | 30.9.2020 | 12.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040195 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OOP - 2.Q.2020 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | 30.06.2020 | 14.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040105 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5 |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP - 1.Q 2020 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | 01.04.2020 | 21.04.2020 | 27.8.2020 | |
2040367 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
00000031 | kancelárske potreby | 810,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVOč.z.54076/2015 z 16.2.2016 | č.141/2020 z 9.11.2020 | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 7.5.2021 |
2040365 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
00000031 | kancelárske potreby | 694,28 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVOč.z.54076/2015 z 16.2.2016 | č.129/2020 z 23.10.2020 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 7.5.2021 |
2040430 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00181315 | prevýchovný pobyt - strava | 65,77 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní starostlivosti č.79/2020 z 30.9.2020 | 14.12.2020 | 16.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040406 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00181315 | prevýchovný pobyt - strava | 111,60 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní starostlivosti č.79/2020 z 30.9.2020 | 5.12.2020 | 09.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040356 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00000000 | prevýchovný pobyt- strava | 117,81 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní starostlivosti č.79/2020 | 6.11.2020 | 13.11.2020 | 5.5.2021 | |
2040454 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91101 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia | 115,20 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 2/2020/EKON z 14.04.2020 | č.167/2020 z 3.12.2020 | 22.12.2020 | 28.12.2020 | 7.5.2021 |
2040412 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91101 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia | 115,20 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 2/2020/EKON z 14.04.2020 | č.136/2020 z 2.11.2020 | 7.12.2020 | 09.12.2020 | 7.5.2021 |
2040383 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91101 Trenčín |
00000034 | nákup VYT a SW | 2 226,00 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 2/2020/EKON z 14.04.2020 | č.140/2020 z 9.11.2020 | 23.11.2020 | 26.11.2020 | 7.5.2021 |