Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140089 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 4458,49 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.06.2019 | 10.05.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
12140066 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 4945,28 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.06.2019 | 09.04.2021 | 14.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140036 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 3674,07 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.06.2019 | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 17.3.2021 | |
12140019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 3377,63 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.06.2019 | 12.02.2021 | 16.02.2021 | 1.3.2021 | |
12140299 | i.m. indecom spol. s.r.o. Partizánska 394/33, Myjava |
30998522 | jedálenské zostavy | 1200 vrátane DPH |
objednávka č. 78/2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140298 | i.m. indecom spol. s.r.o. Partizánska 394/33, Myjava |
30998522 | kuchynská linka | 1701,65 vrátane DPH |
objednávka č. 84/2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140175 | Ing. A. Tužinská Prietržka 160 |
43566651 | projektové práce zateplenie | 3400 bez DPH |
objednávka č. 32/2021 | 10.08.2021 | 18.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140131 | Ing. Jaroslav Vasko Štúrova 5, Harichovce |
33054533 | kľučky okenné so zámkom | 65,38 vrátane DPH |
objednávka č. 35/2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 29.6.2021 | |
12140172 | Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava Novomestská 157/15, Myjava |
18040446 | vyhotovenie geometrického plánu | 240 bez DPH |
objednávka č. 49/2021 | 06.08.2021 | 11.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140259 | Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEL-SAT Zemianske Podhradie 222, Bošáca |
46002596 | revízia elekt. spotrebičov - NMnV | 180 bez DPH |
objednávka č. 70/2021 | 30.11.2021 | 14.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140258 | Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEL-SAT Zemianske Podhradie 222, Bošáca |
46002596 | revízia elektr. spotrebičov - Myjava | 310 bez DPH |
objednávka č. 70/2021 | 30.11.2021 | 14.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140133 | Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | skupinové supervízie | 318 bez DPH |
objednávka č. 38/2021 | 24.06.2021 | 28.06.2021 | 29.6.2021 | |
12140113 | Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | individuálna supervízia | 60 bez DPH |
objednávka č. 40/2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | 29.6.2021 | |
12140078 | Inštitút rodinnej vzťahovej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | individuálne supervízie | 90 bez DPH |
objednávka č. 14/2021 | 15.04.2021 | 21.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140043 | Inštitút rodinnej vzťahovej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | individuálne supervízie | 90 bez DPH |
objednávka č. 3/2021 | 01.03.2021 | 04.03.2021 | 17.3.2021 | |
12140234 | IPčko.sk Na vŕšku 6, Bratislava |
42261791 | webinár - pomoc pri sebapoškodzovaní | 66 bez DPH |
objednávka č. 65/2021 | 04.11.2021 | 09.11.2021 | 24.11.2021 | |
12140224 | Ján Kadlečík Babulicov vrch 358, Kostolné |
22823280 | maliarske práce v budove CDR | 2814 vrátane DPH |
objednávka č. 45/2021 | 15.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140300 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelársky papier | 280 vrátane DPH |
objednávka č. 85/2021 | 29.12.2021 | 31.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140277 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelárske potreby | 59,82 vrátane DPH |
13.12.2021 | 14.12.2021 | 5.1.2022 | ||
12140256 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelárske potreby | 335 vrátane DPH |
objednávka č. 73/2021 | 30.11.2021 | 01.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140255 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelárske potreby | 85,19 vrátane DPH |
objednávka č. 72/2021 | 30.11.2021 | 01.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140138 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelárske potreby | 113,52 vrátane DPH |
objednávka č. 26/2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | 21.7.2021 | |
12140279 | Katarína Gregušová - in Interiér Horné Orešany 754, Horné Orešany |
37274864 | dvojkreslá | 282,24 vrátane DPH |
objednávka č. 76/2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140155 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné 390, Kostolné |
34133861 | odvoz odpadu na skládku | 716,48 vrátane DPH |
objednávka č. 36/2021 | 16.07.2021 | 20.07.2021 | 21.7.2021 | |
12140243 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava 5 |
36617661 | tonery | 1111,31 vrátane DPH |
objednávka č. 66/2021 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 24.11.2021 | |
12140141 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava 5 |
36617661 | tonery | 1167,07 vrátane DPH |
objednávka č.40/2021 | 02.07.2021 | 14.07.2021 | 21.7.2021 | |
12140082 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava 5 |
36617661 | tonery, respirátory | 960,28 bez DPH |
objednávka č. 12/2021 | 19.4.2021 | 21.04.2021 | 19.5.2021 | |
12140048 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava 5 |
36617661 | respirátory FFP2 | 178 bez DPH |
objednávka č. 5/2021 | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 17.3.2021 | |
12140047 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava 5 |
36617661 | respirátory FFP2 | 195 bez DPH |
objednávka č. 4/2021 | 04.03.2021 | 08.03.2021 | 17.3.2021 | |
12140269 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 01.12.2021 | 03.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140233 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 02.11.2021 | 05.11.2021 | 24.11.2021 | |
12140207 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 06.10.2021 | 12.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140188 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 06.09.2021 | 14.09.2021 | 24.9.2021 | |
12140166 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 03.08.2021 | 05.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140143 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 02.07.2021 | 14.07.2021 | 21.7.2021 | |
12140119 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033, 58 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 02.06.2021 | 28.06.2021 | 29.6.2021 | |
12140093 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 03.05.2021 | 05.05.2021 | 19.5.2021 | |
12140068 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 06.04.2021 | 08.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140044 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 02.03.2021 | 04.03.2021 | 17.3.2021 | |
12140025 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 02.02.2021 | 04.02.2021 | 1.3.2021 |