Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140270 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 01.12.2021 | 03.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140235 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 04.11.2021 | 09.11.2021 | 24.11.2021 | |
12140216 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140206 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 04.10.2021 | 12.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140167 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 03.08.2021 | 05.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140142 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 02.07.2021 | 14.07.2021 | 21.7.2021 | |
12140125 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 01.06.2021 | 08.06.2021 | 29.6.2021 | |
12140092 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 02.05.2021 | 03.05.2021 | 19.5.2021 | |
12140067 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 06.04.2021 | 08.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140037 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 01.03.2021 | 04.03.2021 | 17.3.2021 | |
12140020 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 01.02.2021 | 04.02.2021 | 1.3.2021 | |
12140002 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 5.1.2021 | 15.01.2021 | 16.2.2021 | |
12140297 | Martin Mateják Hrašné 92, Hrašné |
32723075 | oprava poruchy kanalizácie | 450 vrátane DPH |
objednávka č. 80/2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140244 | Martin Mateják Hrašné 92, Hrašné |
32723075 | rekonštrukcia kúpeľne | 5935,20 vrátane DPH |
objednávka č. 62/2021 | 04.11.2021 | 16.11.2021 | 24.11.2021 | |
12140130 | Martin Mateják Hrašné č. 92, Hrašné |
32723075 | rekonštrukcia kúpelne 3.SUS | 3062,40 vrátane DPH |
objednávka č. 24/2021 | 09.06.2021 | 23.06.2021 | 29.6.2021 | |
12140158 | Mário Smolík MS Elektro Partizánska 380/25, Myjava |
44462816 | oprava a montáž elektrického zariadenia | 1287,70 vrátane DPH |
objednávka č.46/2021 | 22.07.2021 | 02.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140302 | Marián Sabo - MAS Kamenné 1057/14, Myjava |
36964166 | tonery | 357,24 vrátane DPH |
objednávka č. 87/2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140288 | Marián Sabo - MAS Kamenné 1057/14, Myjava |
36964166 | počítačové myši, podložky | 112,30 vrátane DPH |
objednávka č. 82/2021 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140271 | Marián Sabo - MAS Kamenné 1057/14, Myjava |
36964166 | skartovač | 124 vrátane DPH |
objednávka č. 74/2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140226 | Marián Sabo - MAS Kamenné 1057/14, Myjava |
36964166 | PC, tlačiareň | 1158,06 vrátane DPH |
objednávka č. 63/2021 | 22.10.2021 | 26.10.2021 | 24.11.2021 | |
12140269 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 01.12.2021 | 03.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140233 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 02.11.2021 | 05.11.2021 | 24.11.2021 | |
12140207 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 06.10.2021 | 12.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140188 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 06.09.2021 | 14.09.2021 | 24.9.2021 | |
12140166 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 03.08.2021 | 05.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140143 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 02.07.2021 | 14.07.2021 | 21.7.2021 | |
12140119 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033, 58 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 02.06.2021 | 28.06.2021 | 29.6.2021 | |
12140093 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 03.05.2021 | 05.05.2021 | 19.5.2021 | |
12140068 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 06.04.2021 | 08.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140044 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 02.03.2021 | 04.03.2021 | 17.3.2021 | |
12140025 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 02.02.2021 | 04.02.2021 | 1.3.2021 | |
12140010 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - vyúčtovanie | 238,43 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 26.2.2021 | |
12140001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 4.1.2021 | 05.01.2021 | 16.2.2021 | |
12140243 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava 5 |
36617661 | tonery | 1111,31 vrátane DPH |
objednávka č. 66/2021 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 24.11.2021 | |
12140141 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava 5 |
36617661 | tonery | 1167,07 vrátane DPH |
objednávka č.40/2021 | 02.07.2021 | 14.07.2021 | 21.7.2021 | |
12140082 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava 5 |
36617661 | tonery, respirátory | 960,28 bez DPH |
objednávka č. 12/2021 | 19.4.2021 | 21.04.2021 | 19.5.2021 | |
12140048 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava 5 |
36617661 | respirátory FFP2 | 178 bez DPH |
objednávka č. 5/2021 | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 17.3.2021 | |
12140047 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava 5 |
36617661 | respirátory FFP2 | 195 bez DPH |
objednávka č. 4/2021 | 04.03.2021 | 08.03.2021 | 17.3.2021 | |
12140155 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné 390, Kostolné |
34133861 | odvoz odpadu na skládku | 716,48 vrátane DPH |
objednávka č. 36/2021 | 16.07.2021 | 20.07.2021 | 21.7.2021 | |
12140279 | Katarína Gregušová - in Interiér Horné Orešany 754, Horné Orešany |
37274864 | dvojkreslá | 282,24 vrátane DPH |
objednávka č. 76/2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 5.1.2022 |