Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140167 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 03.08.2021 | 05.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140166 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 03.08.2021 | 05.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140171 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 122 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 04.08.2021 | 11.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140170 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 12 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 04.08.2021 | 11.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140169 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 5 vrátane DPH |
04.08.2021 | 11.08.2021 | 24.9.2021 | ||
12140168 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 84 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 04.08.2021 | 11.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140165 | Sklenárstvo AJA, s.r.o. Šturova 589/30, Nové Mesto nad Váhom |
52615235 | izolačné sklo | 65 vrátane DPH |
objednávka č. 44/2021 | 04.08.2021 | 11.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140163 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 02.09.2008 | 04.08.2021 | 10.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140162 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva z 07.05.2018 | 04.08.2021 | 10.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140161 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva z 09.01.2018 | 04.08.2021 | 10.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140160 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 90,72 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 04.08.2021 | 05.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140172 | Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava Novomestská 157/15, Myjava |
18040446 | vyhotovenie geometrického plánu | 240 bez DPH |
objednávka č. 49/2021 | 06.08.2021 | 11.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140164 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 5141,95 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.06.2019 | 06.08.2021 | 30.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140173 | Rastislav Lacko - L SERVIS Námestie slobody 17/19, Nové Mesto nad Váhom |
47205024 | kontrola plynových spotrebičov | 333,84 vrátane DPH |
objednávka č. 50/2021 | 09.08.2021 | 11.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140175 | Ing. A. Tužinská Prietržka 160 |
43566651 | projektové práce zateplenie | 3400 bez DPH |
objednávka č. 32/2021 | 10.08.2021 | 18.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140174 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 105,05 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 10.08.2021 | 18.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140176 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 187,16 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 11.08.2021 | 18.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140179 | B - Stavmont s. r. o. Kpt. Weinholda 10/9, Zemianske Kostoľany |
47556579 | Rekonštrukcia elektroinštalácie | 19 800 vrátane DPH |
objednávka č. 37/2021 | 16.08.2021 | 31.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140177 | Orange Slovesnko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 190,64 vrátane DPH |
zmluvy B0355166-0001, A3121569-0001, A5331026 | 16.08.2021 | 24.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140178 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 142,40 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 17.08.2021 | 24.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140182 | CORA Myjava s.r.o. Brezovská 473/3, Myjava |
00182516 | oprava stierača | 66,76 vrátane DPH |
objednávka č. 52/2021 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140181 | Rastislav Lacko - L SERVIS Námestie slobody 17/19, Nové Mesto nad Váhom |
47205024 | kontrola plynových spotrebičov | 720,17 vrátane DPH |
objednávka č.51/2021 | 26.08.2021 | 07.09.2021 | 24.9.2021 | |
12140180 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny | 39,90 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 26.08.2021 | 30.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140192 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 122 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | 24.9.2021 | |
12140191 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 12 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | 24.9.2021 | |
12140190 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 84 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | 24.9.2021 | |
12140189 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 5 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | 24.9.2021 | |
12140188 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 06.09.2021 | 14.09.2021 | 24.9.2021 | |
12140187 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 94,79 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | 24.9.2021 | |
12140186 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva z 09.01.2018 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | 24.9.2021 | |
12140185 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 02.09.2008 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | 24.9.2021 | |
12140184 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva z 07.05.2018 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | 24.9.2021 | |
12140183 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 4414,60 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.06.2019 | 06.09.2021 | 30.09.2021 | 24.9.2021 | |
12140193 | CORA Myjava s.r.o. Brezovská 473/3, Myjava |
36313254 | príprava vozidla k STK | 163,36 vrátane DPH |
objednávka č. 53/2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | 24.9.2021 | |
12140195 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné a stočné | 184,58 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 13.09.2021 | 20.09.2021 | 24.9.2021 | |
12140194 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny | 121,36 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 13.09.2021 | 20.09.2021 | 24.9.2021 | |
12140198 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 149,64 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 16.09.2021 | 27.09.2021 | 24.9.2021 | |
12140197 | Orange Slovesnko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 207,23 vrátane DPH |
zmluvy B0355166-0001, A3121569-0001, A5331026 | 17.09.2021 | 20.09.2021 | 24.9.2021 | |
12140196 | Rastislav Lacko - L SERVIS Námestie slobody 17/19, Nové Mesto nad Váhom |
47205024 | kontrola a údržba plynových spotrebičov | 507,24 vrátane DPH |
objednávka č. 54/2021 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 24.9.2021 | |
12140199 | Milan Vítek - VIMAD Goláňova 138/19, Myjava |
32715447 | oprava auta | 448,80 vrátane DPH |
objednávka č. 56/2021 | 29.09.2021 | 12.10.2021 | 27.10.2021 |