Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040103 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 198,62 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 11.05.2021 | 18.05.2021 | 19.5.2021 | |
12040102 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 164,12 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 11.05.2021 | 18.05.2021 | 19.5.2021 | |
12140090 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 94,79 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 11.05.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
12140089 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 4458,49 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.06.2019 | 10.05.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
12140088 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | prehodnotenie zdravotných rizík | 120 vrátane DPH |
objednávka č. 9/2021 | 10.05.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
12140087 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva z 07.05.2018 | 07.05.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
12140086 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 2.9.2008 | 07.05.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
12140085 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva z 09.01.2018 | 07.05.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
12140101 | TOVA, s.r.o. Staromyjavská 687/19, Myjava |
30998492 | umývadlová batéria s príslušenstvom | 71,36 vrátane DPH |
objednávka č. 19/2021 | 06.05.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
12140095 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava 5 |
17316537 | webinár | 15 bez DPH |
objednávka č. 17/2021 | 03.05.2021 | 05.05.2021 | 19.5.2021 | |
12140094 | Milan Vítek - VIMAD Goláňova 138/19, Myjava |
32715447 | prezutie vozdiel | 95 vrátane DPH |
objednávka č. 15/2021 | 03.05.2021 | 05.05.2021 | 19.5.2021 | |
12140093 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 03.05.2021 | 05.05.2021 | 19.5.2021 | |
12140092 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 02.05.2021 | 03.05.2021 | 19.5.2021 | |
12140100 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 84 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.05.2021 | 06.05.2021 | 19.5.2021 | |
12140098 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 122 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.05.2021 | 06.05.2021 | 19.5.2021 | |
12140097 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 12 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.05.2021 | 06.05.2021 | 19.5.2021 | |
12140096 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 23 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.05.2021 | 06.05.2021 | 19.5.2021 | |
12140084 | Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, Bratislava |
36361518 | pripojovací poplatok | 33,55 vrátane DPH |
zmluva č. 122076187 | 30.04.2021 | 21.04.2021 | 19.5.2021 | |
12140083 | TOVA, s.r.o. Staromyjavská 687/19, Myjava |
30998492 | vodoinštalačný materiál | 28,92 vrátane DPH |
objednávka č. 16/2021 | 28.4.2021 | 30.04.2021 | 19.5.2021 | |
12140082 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava 5 |
36617661 | tonery, respirátory | 960,28 bez DPH |
objednávka č. 12/2021 | 19.4.2021 | 21.04.2021 | 19.5.2021 | |
12140081 | EKO TONER s.r.o. Kysucká cesta 3, Žilina |
47689650 | valec do tlačiarne OKI | 124,61 vrátane DPH |
objednávka č. 11/2021 | 16.4.2021 | 15.04.2021 | 19.5.2021 | |
12140080 | Orange Slovesnko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 212,87 vrátane DPH |
zmluvy B0355166-0001, A3121569-0001, A5331026 | 15.04.2021 | 21.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140079 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 215,62 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 15.04.2021 | 21.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140078 | Inštitút rodinnej vzťahovej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | individuálne supervízie | 90 bez DPH |
objednávka č. 14/2021 | 15.04.2021 | 21.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140077 | Michal Repta - MRC Síd. D. Jurkoviča 427/4, Brezová pod Bradlom |
43304885 | čistiace a hygienické prostriedky | 196,01 vrátane DPH |
objednávka č. 13/2021 | 15.04.2021 | 21.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140076 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 207,59 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 13.04.2021 | 14.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140075 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 186,05 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 13.04.2021 | 14.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140074 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 84 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 12.04.2021 | 14.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140073 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 5 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 12.04.2021 | 14.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140072 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 12 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 12.04.2021 | 14.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140071 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 122 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 12.04.2021 | 14.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140070 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 23 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 12.04.2021 | 14.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140066 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 4945,28 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.06.2019 | 09.04.2021 | 14.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140065 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP MY/NM | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 02.09.2008 | 09.04.2021 | 14.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140064 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva z 07.05.2018 | 09.04.2021 | 14.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140063 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva z 09.01.2018 | 09.04.2021 | 14.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140069 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 94,79 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 06.04.2021 | 08.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140068 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 06.04.2021 | 08.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140067 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 06.04.2021 | 08.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140062 | ARCO COM, s. r. o. J. D. Matejovie 1581/2B, Liptovský Hrádok |
46737260 | videokamery | 145,20 vrátane DPH |
objednávka č.8/2021 | 26.03.2021 | 18.03.2021 | 20.4.2021 |