Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140299 | DIAGNOSTICKÉ CENTRUM J.Jančeka 32, 03401 Ružomberok |
00111562 | stravné za klienta 10/2021 | 123,69 vrátane DPH |
15.11.2021 | 24.11.2021 | 16.12.2021 | ||
12140298 | CDR SEMETEŠ Semeteš 1208, |
51270986 | stravné za klienta 7/2021 | 117,80 vrátane DPH |
OBJ: | 12.11.2021 | 24.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140297 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 8.10.-3.11.2021 | 163,68 vrátane DPH |
788/2014 | 11.11.2021 | 24.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140296 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky AK 12.10.-9.11.2021 | 147,36 vrátane DPH |
788/2014 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140295 | AUTOMARKET TRENCIN s.r.o. Gen.M.R.Štefánika 26, 91250 Treníčn |
36336384 | osl.motor.vozidlo KIA STONIC | 13658,00 vrátane DPH |
Jul-21 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140294 | LEDUM KAMARA s.r.o. Zámocká 30, 81101 Bratislava |
48158836 | tonery | 606,66 vrátane DPH |
OBJ. | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140293 | ERSAM Staromyjavská 7, 907 01 Myjava |
47336854 | zásobník na dezinekciu 2 ks | 66,62 vrátane DPH |
OBJ. | 09.11.2021 | 12.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140292 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 10/21 vyúčt. | 462,46 vrátane DPH |
17/2019 | 09.11.2021 | 12.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140291 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 10/21 vyúčt. | 594,86 vrátane DPH |
17/2019 | 09.11.2021 | 12.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140290 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 10/2021 | 58,90 vrátane DPH |
2028614802 | 04.11.2021 | 12.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140289 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 10/2021 | 40,76 vrátane DPH |
2028614802 | 04.11.2021 | 12.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140312 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce |
00162922 | stravné za klienta 11/2021 | 12,60 vrátane DPH |
OBJ. | 02.11.2021 | 02.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140288 | JAMES JAN KUČERKA M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | príprav na STK a EK MV TN 721 GI +STK+EK | 140,00 vrátane DPH |
OBJ. | 02.11.2021 | 12.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140287 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 10/2021 | 254,52 vrátane DPH |
A7726890 | 02.11.2021 | 24.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140286 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 8/2021 | 36,00 vrátane DPH |
2/2021 | 02.11.2021 | 12.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140285 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 8/2021 | 125,00 vrátane DPH |
8/2021 | 02.11.2021 | 12.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140284 | MAPROS s.r.o. Royouva 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 | servis a oprava ohrievačo TUV MTSA GROUP 300 PCA 2 ks | 84,00 vrátane DPH |
OBJ. | 02.11.2021 | 12.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140283 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 9/2021 | 520,85 vrátane DPH |
P3433/2020 | 02.11.2021 | 12.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140282 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 11/2021 | 801,18 vrátane DPH |
P3433/2019 | 02.11.2021 | 12.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140281 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce |
00162922 | stravné za klienta 11/2021 | 15,12 vrátane DPH |
OBJ. | 02.11.2021 | 04.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140280 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B | 50,00 vrátane DPH |
4/2019 | 27.10.2021 | 29.10.2021 | 24.11.2021 | |
12140279 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 27.10.2021 | 29.10.2021 | 24.11.2021 | |
12140278 | EMIL HADBÁBNY MONTÁŽ,SERVIS UK Brigádnicka 11, 91501 Nové M. /Váhom |
34491848 | odstránenie havaríjnéj situácie- výmena plyn. kotla | 3322,28 vrátane DPH |
OBJ. | 25.10.2021 | 27.10.2021 | 24.11.2021 | |
12140277 | JOZEF KOIŠ- REVÍIZIE KOIŠ M.Turkovej 1727/11, 911 01 Trenčín |
00030351 | vykonanie odb. skúšky plyn zariad. a odb. prehliadky tlak. nádob TN | 165,00 vrátane DPH |
OBJ. | 25.10.2021 | 27.10.2021 | 24.11.2021 | |
12140276 | JOZEF KOIŠ- REVÍIZIE KOIŠ M.Turkovej 1727/11, 911 01 Trenčín |
00030351 | vykonanie odb. skúšky plyn zariad. a odb. prehliadky tlak. nádob AK | 100,00 vrátane DPH |
OBJ. | 25.10.2021 | 27.10.2021 | 24.11.2021 | |
12140275 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 1 klienta 11/2021 | 111,60 bez DPH |
OBJ. | 21.10.2021 | 26.10.2021 | 24.11.2021 | |
12140274 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 1 klienta 10/2021 | 100,44 bez DPH |
OBJ. | 21.10.2021 | 26.10.2021 | 24.11.2021 | |
12140273 | DATAELCOM s.r.o. Malinovského 1242,91501 Nové M/Váhom |
45993751 | Havar.situácia Ohrievače ECG TN 30 čierny | 69,95 bez DPH |
OBJ. | 18.10.2021 | 26.10.2021 | 24.11.2021 | |
12140272 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky AK 10.9.-11.10.2021 | 178,38 vrátane DPH |
788/2014 | 18.10.2021 | 26.10.2021 | 24.11.2021 | |
12140271 | SPDDD UaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | stravné počas Športových hier | 50,00 bez DPH |
OBJ. | 15.10.2021 | 19.10.2021 | 24.11.2021 | |
12140270 | LVS POĽNÝ KESOV Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | strava za klienta9/2021 | 90,45 bez DPH |
OBJ. | 15.10.2021 | 19.10.2021 | 24.11.2021 | |
12140269 | LOGOPEDYS B.Nemcovej 406//36, 972 43 Zem.Kostoľany |
17316537 | vzdelávanie Feiersteinov metóda | 150,00 bez DPH |
OBJ. | 15.10.2021 | 19.10.2021 | 24.11.2021 | |
12140268 | DIAGNOSTICKÉ CENTRUM J.Jančeka 32, 03401 Ružomberok |
00111562 | stravné za klienta 9/2021 | 69,11 bez DPH |
12.10.2021 | 14.10.2021 | 24.11.2021 | ||
12140267 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 8/21 | 2651,19 vrátane DPH |
3/2019 | 12.10.2021 | 26.10.2021 | 24.11.2021 | |
12140266 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 7.9.-7.10.2021 | 221,53 vrátane DPH |
788/2014 | 11.10.2021 | 26.10.2021 | 24.11.2021 | |
12140265 | BARBORA KUCHAROVÁ Šancova 58, 81105 Bratislava |
30792029 | skupinová a individuálna supervízia PR, vychodávatelia,odborný tím | 540,00 vrátane DPH |
OBJ. | 11.10.2021 | 26.10.2021 | 24.11.2021 | |
12140264 | CDR SEMETEŠ Semeteš 1208, |
51270986 | stravné za klienta 7/2021 | 114,00 vrátane DPH |
OBJ: | 08.10.2021 | 14.10.2021 | 24.11.2021 | |
12140263 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1.-31.7.2021 vyúčt. | 48,24 vrátane DPH |
17/2019 | 08.10.2021 | 14.10.2021 | 24.11.2021 | |
12140262 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 1.-30.9.2021 vyúčt. | 202,86 vrátane DPH |
17/2019 | 08.10.2021 | 14.10.2021 | 24.11.2021 | |
12140261 | KOKEŠ MARTIN K Výstavisku 421/12, 91101 Trenčín |
43288529 | oprava MV TN605 BB zámok riadenia | 150,00 vrátane DPH |
OBJ. | 07.10.2021 | 14.10.2021 | 24.11.2021 |