Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140208 | CDR SEMETEŠ Semeteš 1208, |
51270986 | stravné za klienta 7/2021 | 94,20 vrátane DPH |
OBJ: | 09.08.2021 | 13.08.2021 | 7.10.2021 | |
12140190 | CK BOOMERANG SLOVENSKO s.r.o. Šášovská 2, 821 01 Bratislava |
50766511 | letný tábor M. a D.H 14.-21.8.21 | 458,00 vrátane DPH |
OBJ. | 23.07.2021 | 05.08.2021 | 3.9.2021 | |
12140112 | CK BOOMERANG Šášovská 285106 Bratislava |
50766511 | indiánsky tábor 4 klienti | 916,00 vrátane DPH |
OBJ. | 07.05.2021 | 14.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140343 | MGR.MARIA DAŇOVÁ Horná Súča 91333 |
50712390 | vzdelávanie Zadávanie hraníc vo výchove | 500,00 bez DPH |
OBJ. | 07.12.2021 | 10.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140340 | MCARS s.r.o. Melčice Lieskové 221 |
50448102 | prezutie pneumatík | 742,80 bez DPH |
OBJ. | 06.12.2021 | 08.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140305 | MCARS s.r.o. Melčice Lieskové 221 |
50448102 | oprava MV TN 605BB výmena spod.čapu na kolese | 102,00 bez DPH |
OBJ. | 19.11.2021 | 24.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140304 | MCARS s.r.o. Melčice Lieskové 221 |
50448102 | prezutie pneumatík | 102,00 bez DPH |
OBJ. | 19.11.2021 | 24.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140099 | MCARS s.r.o. Melčice Lieykové 221 |
50448102 | prezutie pneumatík | 102,00 vrátane DPH |
OBJ. | 28.04.2021 | 10.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140204 | KREATIVO s.r.o. Gen.M.R:Štefánika, 911 01 Trenčín |
50397206 | letný tábol M.L. | 149 vrátane DPH |
OBJ: | 04.08.2021 | 04.08.2021 | 7.10.2021 | |
12140010 | REDUKAČNÉ CENTRUM 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | stravné za klienta 12/2020 | 73,28 vrátane DPH |
OBJ: | 11.01.2021 | 20.01.2021 | 9.2.2021 | |
12140302 | LEDUM KAMARA s.r.o. Zámocká 30, 81101 Bratislava |
48158836 | tonery do HP 281FDW,HP 4777 FDW | 657,41 vrátane DPH |
OBJ. | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140294 | LEDUM KAMARA s.r.o. Zámocká 30, 81101 Bratislava |
48158836 | tonery | 606,66 vrátane DPH |
OBJ. | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140195 | LEDUM KAMARA s.r.o. Zámocká 30, 81101 Bratislava |
48158836 | optický valec do tlačiarníe OKI MC 363 | 123,72 vrátane DPH |
OBJ. | 28.07.2021 | 03.08.2021 | 3.9.2021 | |
12140188 | LEDUM KAMARA s.r.o. Zámocká 30, 81101 Bratislava |
48158836 | toney do tlačiarníe 1 ks | 28,60 vrátane DPH |
OBJ. | 14.07.2021 | 20.07.2021 | 3.9.2021 | |
12140172 | LEDUM KAMARA s.r.o. Zámocká 30, 81101 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarní | 640,94 vrátane DPH |
OBJ. | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 3.9.2021 | |
12140357 | PETER MATTOVIČ-opravy a ladenie huid.nástrojov Ľ.Novomeského 774/2, 92701 Šaľa |
48094854 | oprava a ladenie pian Scholze 95635 | 170,00 bez DPH |
OBJ. | 13.12.2021 | 16.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140342 | PATRIK CHOVANEC Sveržov 68, 0802 |
48087254 | jedálenské stoličky Miami a Scandi | 616,70 bez DPH |
OBJ. | 07.12.2021 | 10.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140293 | ERSAM Staromyjavská 7, 907 01 Myjava |
47336854 | zásobník na dezinekciu 2 ks | 66,62 vrátane DPH |
OBJ. | 09.11.2021 | 12.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140248 | ANT MEDIA s.r.o. T.Hromadu 807/7, Nedožery Brezany |
47226803 | pc balík Office 2019 | 58,99 vrátane DPH |
23.09.2021 | 23.09.2021 | 8.10.2021 | ||
12140143 | ANT MEDIA s.r.o. T.Hromadu 807/7, Nedožery Brezany |
47226803 | oper.systém Windovs 10 | 95,94 vrátane DPH |
OBJ. | 07.06.2021 | 09.06.2021 | 21.7.2021 | |
12140349 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 10/21 | 3602,16 vrátane DPH |
3/2019 | 08.12.2021 | 10.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140303 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 10/21 | 3263,92 vrátane DPH |
3/2019 | 19.11.2021 | 24.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140267 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 8/21 | 2651,19 vrátane DPH |
3/2019 | 12.10.2021 | 26.10.2021 | 24.11.2021 | |
12140231 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 8/21 | 2901,37 vrátane DPH |
3/2019 | 06.09.2021 | 21.09.2021 | 8.10.2021 | |
12140205 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 7/21 | 3636,74 vrátane DPH |
3/2016 | 05.08.2021 | 31.08.2021 | 7.10.2021 | |
12140180 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 6/21 | 4073,93 vrátane DPH |
3/2019 | 12.07.2021 | 31.07.2021 | 3.9.2021 | |
12140147 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 5/21 | 3538,40 vrátane DPH |
3/2016 | 09.06.2021 | 24.06.2021 | 21.7.2021 | |
12140113 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 4/21 | 3034,36 vrátane DPH |
3/2016 | OBJ. | 11.05.2021 | 21.05.2021 | 21.7.2021 |
12140087 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 3/21 | 4243,16 vrátane DPH |
3/2016 | OBJ. | 08.04.2021 | 15.04.2021 | 21.7.2021 |
12140057 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 2/21 | 2720,02 vrátane DPH |
3/2016 | OBJ. | 08.03.2021 | 19.03.2021 | 6.4.2021 |
12140035 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 12/20 | 2928,70 vrátane DPH |
3/2016 | 15.02.2021 | 26.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140007 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 12/20 | 3008,79 vrátane DPH |
3/2016 | 07.01.2021 | 27.01.2021 | 9.2.2021 | |
12140210 | FANTAZIA dp s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | letný tábor 6 klientov | 1259,00 vrátane DPH |
OBJ. | 20.08.2021 | 31.08.2021 | 7.10.2021 | |
12140176 | DAVRAN s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 453/5, Tr. Teplá |
46895469 | prečistenie kanal. potrubia | 88,13 vrátane DPH |
OBJ: | 07.07.2021 | 17.07.2021 | 3.9.2021 | |
12140159 | CK VIDA s.r.o. Konventná 7, 81103 Bratislava |
46754573 | tábor teenage 13 1 klient K.S. | 219,00 vrátane DPH |
OBJ. | 22.06.2021 | 24.06.2021 | 21.7.2021 | |
12140158 | CK VIDA s.r.o. Konventná 7, 81103 Bratislava |
46754572 | tábor teenage 13 1 klient D.S. | 219,00 vrátane DPH |
OBJ. | 22.06.2021 | 24.06.2021 | 21.7.2021 | |
12140157 | CK VIDA s.r.o. Konventná 7, 81103 Bratislava |
46754571 | tábor teenage 13 1 klient S.P. | 219,00 vrátane DPH |
OBJ. | 22.06.2021 | 24.06.2021 | 21.7.2021 | |
12140137 | CK VIDA s.r.o. Konventná 7, 81103 Bratislava |
46754571 | tábor Vida Army 13 1 klient J.D.P | 293,00 vrátane DPH |
OBJ. | 03.06.2021 | 09.06.2021 | 21.7.2021 | |
12140100 | PSYCHOLOGIA s.r.o. Mierové námestie 34, 91101 Tenčín |
46429981 | odborná konzultácia klienta | 100,00 bez DPH |
OBJ. | 29.04.2021 | 05.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140047 | VERÍME V ZÁBAVU s.r.o. Pod Brezinou 3745/88, Trnčín |
46167145 | workoutové náradie | 4500,00 vrátane DPH |
OBJ. | 01.03.2021 | 11.03.2021 | 6.4.2021 |