Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140082 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 3/2021 | 36,00 vrátane DPH |
4/2020 | 06.04.2021 | 15.04.2021 | 21.7.2021 | |
12140081 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 3/2021 | 95,00 vrátane DPH |
1/2018 | 06.04.2021 | 15.04.2021 | 21.7.2021 | |
12140049 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 1/2021 | 95,00 vrátane DPH |
1/2018 | 02.03.2021 | 08.03.2021 | 6.4.2021 | |
12140048 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 1/2021 | 36,00 vrátane DPH |
4/2020 | 02.03.2021 | 08.03.2021 | 6.4.2021 | |
12140022 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 1/2021 | 95,00 vrátane DPH |
1/2018 | 01.02.2021 | 14.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140021 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti 1/2021 EVC | 15,00 vrátane DPH |
1/2018 | 01.02.2021 | 14.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140020 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 1/2021 | 36,00 vrátane DPH |
4/2020 | 01.02.2021 | 14.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140004 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 11/2020 | 36,00 vrátane DPH |
4/2020 | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 9.2.2021 | |
12140003 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti 11/2020 EVC | 15,00 vrátane DPH |
1/2018 | 04.01.2021 | 13.01.2021 | 9.2.2021 | |
12140002 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 12/2020 | 95,00 vrátane DPH |
1/2018 | 04.01.2021 | 13.01.2021 | 9.2.2021 | |
12140331 | GC TECH ING.PETER GERŠI Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | kancelárske potreby | 538,51 vrátane DPH |
OBJ. | 01.12.2021 | 03.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140241 | GC TECH ING.PETER GERŠI Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | kancelárske potreby pre II. SUS TN | 56,92 vrátane DPH |
OBJ. | 09.09.2021 | 18.09.2021 | 8.10.2021 | |
12140240 | GC TECH ING.PETER GERŠI Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | kancelárske potreby pre I.SUS TN | 56,92 vrátane DPH |
OBJ. | 09.09.2021 | 18.09.2021 | 8.10.2021 | |
12140349 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 10/21 | 3602,16 vrátane DPH |
3/2019 | 08.12.2021 | 10.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140303 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 10/21 | 3263,92 vrátane DPH |
3/2019 | 19.11.2021 | 24.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140267 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 8/21 | 2651,19 vrátane DPH |
3/2019 | 12.10.2021 | 26.10.2021 | 24.11.2021 | |
12140231 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 8/21 | 2901,37 vrátane DPH |
3/2019 | 06.09.2021 | 21.09.2021 | 8.10.2021 | |
12140205 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 7/21 | 3636,74 vrátane DPH |
3/2016 | 05.08.2021 | 31.08.2021 | 7.10.2021 | |
12140180 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 6/21 | 4073,93 vrátane DPH |
3/2019 | 12.07.2021 | 31.07.2021 | 3.9.2021 | |
12140147 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 5/21 | 3538,40 vrátane DPH |
3/2016 | 09.06.2021 | 24.06.2021 | 21.7.2021 | |
12140113 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 4/21 | 3034,36 vrátane DPH |
3/2016 | OBJ. | 11.05.2021 | 21.05.2021 | 21.7.2021 |
12140087 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 3/21 | 4243,16 vrátane DPH |
3/2016 | OBJ. | 08.04.2021 | 15.04.2021 | 21.7.2021 |
12140057 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 2/21 | 2720,02 vrátane DPH |
3/2016 | OBJ. | 08.03.2021 | 19.03.2021 | 6.4.2021 |
12140035 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 12/20 | 2928,70 vrátane DPH |
3/2016 | 15.02.2021 | 26.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140007 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 12/20 | 3008,79 vrátane DPH |
3/2016 | 07.01.2021 | 27.01.2021 | 9.2.2021 | |
12140358 | HECHT SK s.r.o. Ltisková I 1925/20 |
35874422 | fúkač lístia HECHT - vyžínač, el. uhlová brúska a spotr.materiál kotúče | 224,05 bez DPH |
OBJ. | 13.12.2021 | 16.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140325 | HECHT SK s.r.o. Ltisková I 1925/20 |
35874422 | kosačka HECHT ACCU+nabíjačka a batéria | 627,87 bez DPH |
OBJ: | 30.11.2021 | 03.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140038 | ING: ŠKROBANEK Na Skotňu 471/54 |
14255791 | úradne meranie spotreby paliv MVTN 721 GI | 264,00 vrátane DPH |
OBJ: | 15.02.2021 | 26.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140371 | INTERNET MALL SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 6821, 82101 Bratislava |
35950226 | tlačiarne HP LaserJet Pro M404dn 2 ks, HP Laser JET SFP M209dwe | 596,67 vrátane DPH |
OBJ. | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140367 | INTERNET MALL SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 6821, 82101 Bratislava |
35950227 | lopta gymnastická Hernička | 9,37 bez DPH |
OBJ. | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140366 | INTERNET MALL SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 6821, 82101 Bratislava |
35950227 | pokladňa malá digitálna | 8,99 bez DPH |
OBJ. | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140365 | INTERNET MALL SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 6821, 82101 Bratislava |
35950227 | sada náradia s opaskom Hernička | 15,10 bez DPH |
OBJ. | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140364 | INTERNET MALL SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 6821, 82101 Bratislava |
35950226 | kuchynka detská Hernička | 31,96 vrátane DPH |
OBJ. | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140350 | INTERNET MALL SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 6821, 82101 Bratislava |
35950226 | Vybavenie herničky hrami | 65,42 vrátane DPH |
OBJ. | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140360 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 03101 L.Mikuláš |
54462164 | tonery do tlačiarní HP a OKI | 952,24 bez DPH |
OBJ. | 14.12.2021 | 17.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140359 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 03101 L.Mikuláš |
54462164 | tonery do tlačiarní HP a OKI | 633,32 bez DPH |
OBJ. | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140354 | JAMES JAN KUČERKA M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava MV TN 020 GD, vým olja filtrov | 164,00 bez DPH |
OBJ. | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140288 | JAMES JAN KUČERKA M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | príprav na STK a EK MV TN 721 GI +STK+EK | 140,00 vrátane DPH |
OBJ. | 02.11.2021 | 12.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140237 | JAMES JAN KUČERKA M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava MV TN 721 GI, filte vým. oleja | 183,31 vrátane DPH |
OBJ. | 07.09.2021 | 14.09.2021 | 8.10.2021 | |
12140236 | JAMES JAN KUČERKA M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava MV TN 020 GD+STK+EK | 138,68 vrátane DPH |
OBJ. | 07.09.2021 | 14.09.2021 | 8.10.2021 |