Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140143 | ANT MEDIA s.r.o. T.Hromadu 807/7, Nedožery Brezany |
47226803 | oper.systém Windovs 10 | 95,94 vrátane DPH |
OBJ. | 07.06.2021 | 09.06.2021 | 21.7.2021 | |
12140139 | JAMES JAN KUČERKA M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava MV TN 605 BB | 128,76 vrátane DPH |
OBJ. | 04.06.2021 | 09.06.2021 | 21.7.2021 | |
12140138 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre 1 klienta 4/2021 | 75,59999999999999 vrátane DPH |
OBJ. | 04.06.2021 | 09.06.2021 | 21.7.2021 | |
12140137 | CK VIDA s.r.o. Konventná 7, 81103 Bratislava |
46754571 | tábor Vida Army 13 1 klient J.D.P | 293,00 vrátane DPH |
OBJ. | 03.06.2021 | 09.06.2021 | 21.7.2021 | |
12140136 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 1 klienta 6/2021 | 80,28 vrátane DPH |
OBJ. | 03.06.2021 | 09.06.2021 | 21.7.2021 | |
12140135 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 5/2021 | 801,18 vrátane DPH |
P3433/2019 | 02.06.2021 | 09.06.2021 | 21.7.2021 | |
12140134 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 5/2021 | 520,85 vrátane DPH |
P3433/2020 | 02.06.2021 | 09.06.2021 | 21.7.2021 | |
12140133 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | službyv oblasti EVC 4/2021 | 15,00 vrátane DPH |
2/2021 | 01.06.2021 | 09.06.2021 | 21.7.2021 | |
12140132 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 4/2021 | 36,00 vrátane DPH |
4/2020 | 01.06.2021 | 09.06.2021 | 21.7.2021 | |
12140131 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 3/2021 | 95,00 vrátane DPH |
1/2018 | 01.06.2021 | 09.06.2021 | 21.7.2021 | |
12140129 | BRICOL s.r.o. Dolinská 27/7, 914 42 H.Srnie |
31414966 | podlahové listy+koncovky AK | 75,50 vrátane DPH |
OBJ: | 27.05.2021 | 31.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140128 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B | 50,00 vrátane DPH |
4/2019 | 25.05.2021 | 31.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140127 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 25.05.2021 | 31.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140077 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 3/2021 | 235,60 vrátane DPH |
A7726890 | 29.03.2021 | 28.05.2021 | 6.4.2021 | |
12140126 | JAMES JAN KUČERKA M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava MV TN 020 GD | 60,00 vrátane DPH |
24.05.2021 | 26.05.2021 | 21.7.2021 | ||
12140125 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce |
57132121 | stravné 6/2021 | 27,72 vrátane DPH |
OBJ. | 21.05.2021 | 26.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140124 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 4/2021 | 40,64 vrátane DPH |
2028614802 | 21.05.2021 | 26.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140123 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1.4.-30.4.2021 vyúčt. | 140,89 vrátane DPH |
17/2019 | 21.05.2021 | 26.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140122 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 1.3.-31.3.2021 vyúčt. | 254,69 vrátane DPH |
17/2019 | 21.05.2021 | 26.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140120 | TLD MONT s.r.o. Inovecká 1139/16,91101 Trenčín |
52113604 | oprava teč. radiátora | 87,72 vrátane DPH |
OBJ: | 20.05.2021 | 26.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140119 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 13.4.-7.05.2021 | 178,38 vrátane DPH |
788/2014 | 14.05.2021 | 21.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140118 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 7.4.-4.5.2021 | 211,10 vrátane DPH |
788/2014 | 14.05.2021 | 21.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140114 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | vypracov.posúdenia rizika z hľad.zdrav.rizík | 95,00 vrátane DPH |
OBJ. | 11.05.2021 | 21.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140113 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 4/21 | 3034,36 vrátane DPH |
3/2016 | OBJ. | 11.05.2021 | 21.05.2021 | 21.7.2021 |
12140110 | MGR: BARBORA KUCHAROVÁ Šancova 58, 811 05 Bratislava |
30792029 | supervízia individuálna a skupinová online 3 a 4/2021 | 360,00 vrátane DPH |
OBJ. | 07.05.2021 | 21.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140101 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 2/2021 | 268,50 vrátane DPH |
A7726890 | 29.04.2021 | 21.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140121 | ELEKTROSPED a.s. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava |
35735038 | panvice 5 ks priem vysávač | 170,30 vrátane DPH |
OBJ. | 20.05.2021 | 20.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140116 | LVS POĽNÝ KESOV Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | ubytovanie pre 1 klienta 3/2021 | 50,22 vrátane DPH |
OBJ. | 12.05.2021 | 14.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140115 | LVS POĽNÝ KESOV Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | strava pre 1 klienta 3/2021 | 55,09 vrátane DPH |
OBJ. | 12.05.2021 | 14.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140112 | CK BOOMERANG Šášovská 285106 Bratislava |
50766511 | indiánsky tábor 4 klienti | 916,00 vrátane DPH |
OBJ. | 07.05.2021 | 14.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140111 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce |
57132121 | stravné 5/2021 | 21,42 vrátane DPH |
OBJ. | 07.05.2021 | 14.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140104 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 4/2021 | 65,50 vrátane DPH |
2028614802 | 03.05.2021 | 14.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140117 | ELEKTROSPED a.s. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava |
35735038 | mixéry 2 ks a fén 1 ks | 93,20 vrátane DPH |
OBJ. | 13.05.2021 | 13.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140109 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | službyv oblasti EVC 4/2021 | 15,00 vrátane DPH |
2/2021 | 03.05.2021 | 10.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140108 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 4/2021 | 36,00 vrátane DPH |
4/2020 | 03.05.2021 | 10.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140107 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 3/2021 | 95,00 vrátane DPH |
1/2018 | 03.05.2021 | 10.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140106 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 5/2021 | 801,18 vrátane DPH |
P3433/2019 | 03.05.2021 | 10.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140105 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 5/2021 | 520,85 vrátane DPH |
P3433/2020 | 03.05.2021 | 10.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140103 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre 1 klienta 4/2021 | 78,12 vrátane DPH |
OBJ. | 03.05.2021 | 10.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140102 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 1 klienta 5/2021 | 87,60 vrátane DPH |
OBJ. | 03.05.2021 | 10.05.2021 | 21.7.2021 |