Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140294 | LEDUM KAMARA s.r.o. Zámocká 30, 81101 Bratislava |
48158836 | tonery | 606,66 vrátane DPH |
OBJ. | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140195 | LEDUM KAMARA s.r.o. Zámocká 30, 81101 Bratislava |
48158836 | optický valec do tlačiarníe OKI MC 363 | 123,72 vrátane DPH |
OBJ. | 28.07.2021 | 03.08.2021 | 3.9.2021 | |
12140188 | LEDUM KAMARA s.r.o. Zámocká 30, 81101 Bratislava |
48158836 | toney do tlačiarníe 1 ks | 28,60 vrátane DPH |
OBJ. | 14.07.2021 | 20.07.2021 | 3.9.2021 | |
12140172 | LEDUM KAMARA s.r.o. Zámocká 30, 81101 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarní | 640,94 vrátane DPH |
OBJ. | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 3.9.2021 | |
12140355 | LAMELLAND s.r.o. Rybárska 1, 91101 Trenčín |
36331350 | vertikálne žalúzie do budov AK | 868,40 bez DPH |
OBJ. | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140027 | LADISLAV LIPECkÝ Vlárska 319, 91105 Trenčín |
33164347 | batéria do MV TN 67 AZ Suzuki Wagon | 61,75 vrátane DPH |
OBJ. | 05.02.2021 | 10.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140204 | KREATIVO s.r.o. Gen.M.R:Štefánika, 911 01 Trenčín |
50397206 | letný tábol M.L. | 149 vrátane DPH |
OBJ: | 04.08.2021 | 04.08.2021 | 7.10.2021 | |
12140247 | KOPÚN PLYNOTERM 91631 Nové M.n.V |
32784384 | servis a údržba plyn.kotlov 2 ks ETI 60 | 73,38 vrátane DPH |
OBJ. | 17.09.2021 | 27.09.2021 | 8.10.2021 | |
12140152 | KOPÚN PLYNOTERM Tematínska 8, 91631 Nové M.n.V |
32784384 | servis a údržba plyn.tkotlov 2 ks ETI 60 | 196,30 vrátane DPH |
OBJ: | 16.06.2021 | 24.06.2021 | 21.7.2021 | |
12140261 | KOKEŠ MARTIN K Výstavisku 421/12, 91101 Trenčín |
43288529 | oprava MV TN605 BB zámok riadenia | 150,00 vrátane DPH |
OBJ. | 07.10.2021 | 14.10.2021 | 24.11.2021 | |
12140073 | JUMA TRENČÍN s.r.o. Železničná 7703/24, 91101Trenčín |
36365289 | základný kurz pilčíka-obsluha ruč.mot.píl | 108,00 vrátane DPH |
OBJ. | 19.03.2021 | 25.03.2021 | 6.4.2021 | |
12140277 | JOZEF KOIŠ- REVÍIZIE KOIŠ M.Turkovej 1727/11, 911 01 Trenčín |
00030351 | vykonanie odb. skúšky plyn zariad. a odb. prehliadky tlak. nádob TN | 165,00 vrátane DPH |
OBJ. | 25.10.2021 | 27.10.2021 | 24.11.2021 | |
12140276 | JOZEF KOIŠ- REVÍIZIE KOIŠ M.Turkovej 1727/11, 911 01 Trenčín |
00030351 | vykonanie odb. skúšky plyn zariad. a odb. prehliadky tlak. nádob AK | 100,00 vrátane DPH |
OBJ. | 25.10.2021 | 27.10.2021 | 24.11.2021 | |
12140017 | JOZEF KOIŠ -REVÍZIE KOIŠ M.Turkovej 1727/11, 911 01 Trenčín |
30351448 | vyškolenie a overenie odb. spôsobilosti pracovníka pre obsluhu plyn.zariad.a tlak.zar. | 50,00 bez DPH |
OBJ. | 27.01.2021 | 29.01.2021 | 9.2.2021 | |
12140354 | JAMES JAN KUČERKA M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava MV TN 020 GD, vým olja filtrov | 164,00 bez DPH |
OBJ. | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140288 | JAMES JAN KUČERKA M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | príprav na STK a EK MV TN 721 GI +STK+EK | 140,00 vrátane DPH |
OBJ. | 02.11.2021 | 12.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140237 | JAMES JAN KUČERKA M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava MV TN 721 GI, filte vým. oleja | 183,31 vrátane DPH |
OBJ. | 07.09.2021 | 14.09.2021 | 8.10.2021 | |
12140236 | JAMES JAN KUČERKA M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava MV TN 020 GD+STK+EK | 138,68 vrátane DPH |
OBJ. | 07.09.2021 | 14.09.2021 | 8.10.2021 | |
12140206 | JAMES JAN KUČERKA M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava MV TN 367 AZ+STK+EK | 503,10 vrátane DPH |
OBJ. | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 7.10.2021 | |
12140177 | JAMES JAN KUČERKA M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava MV TN 605 BB | 165,68 vrátane DPH |
OBJ. | 07.07.2021 | 16.07.2021 | 3.9.2021 | |
12140142 | JAMES JAN KUČERKA M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava MV TN 605 BB | 243,86 vrátane DPH |
OBJ. | 07.06.2021 | 11.06.2021 | 21.7.2021 | |
12140139 | JAMES JAN KUČERKA M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava MV TN 605 BB | 128,76 vrátane DPH |
OBJ. | 04.06.2021 | 09.06.2021 | 21.7.2021 | |
12140126 | JAMES JAN KUČERKA M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava MV TN 020 GD | 60,00 vrátane DPH |
24.05.2021 | 26.05.2021 | 21.7.2021 | ||
12140072 | JAMES JAN KUČERKA M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava MV TN 827 CE | 150,00 vrátane DPH |
OBJ. | 18.03.2021 | 25.03.2021 | 6.4.2021 | |
12140360 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 03101 L.Mikuláš |
54462164 | tonery do tlačiarní HP a OKI | 952,24 bez DPH |
OBJ. | 14.12.2021 | 17.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140359 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 03101 L.Mikuláš |
54462164 | tonery do tlačiarní HP a OKI | 633,32 bez DPH |
OBJ. | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140371 | INTERNET MALL SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 6821, 82101 Bratislava |
35950226 | tlačiarne HP LaserJet Pro M404dn 2 ks, HP Laser JET SFP M209dwe | 596,67 vrátane DPH |
OBJ. | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140367 | INTERNET MALL SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 6821, 82101 Bratislava |
35950227 | lopta gymnastická Hernička | 9,37 bez DPH |
OBJ. | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140366 | INTERNET MALL SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 6821, 82101 Bratislava |
35950227 | pokladňa malá digitálna | 8,99 bez DPH |
OBJ. | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140365 | INTERNET MALL SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 6821, 82101 Bratislava |
35950227 | sada náradia s opaskom Hernička | 15,10 bez DPH |
OBJ. | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140364 | INTERNET MALL SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 6821, 82101 Bratislava |
35950226 | kuchynka detská Hernička | 31,96 vrátane DPH |
OBJ. | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140350 | INTERNET MALL SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 6821, 82101 Bratislava |
35950226 | Vybavenie herničky hrami | 65,42 vrátane DPH |
OBJ. | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140038 | ING: ŠKROBANEK Na Skotňu 471/54 |
14255791 | úradne meranie spotreby paliv MVTN 721 GI | 264,00 vrátane DPH |
OBJ: | 15.02.2021 | 26.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140358 | HECHT SK s.r.o. Ltisková I 1925/20 |
35874422 | fúkač lístia HECHT - vyžínač, el. uhlová brúska a spotr.materiál kotúče | 224,05 bez DPH |
OBJ. | 13.12.2021 | 16.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140325 | HECHT SK s.r.o. Ltisková I 1925/20 |
35874422 | kosačka HECHT ACCU+nabíjačka a batéria | 627,87 bez DPH |
OBJ: | 30.11.2021 | 03.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140349 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 10/21 | 3602,16 vrátane DPH |
3/2019 | 08.12.2021 | 10.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140303 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 10/21 | 3263,92 vrátane DPH |
3/2019 | 19.11.2021 | 24.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140267 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 8/21 | 2651,19 vrátane DPH |
3/2019 | 12.10.2021 | 26.10.2021 | 24.11.2021 | |
12140231 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 8/21 | 2901,37 vrátane DPH |
3/2019 | 06.09.2021 | 21.09.2021 | 8.10.2021 | |
12140205 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 7/21 | 3636,74 vrátane DPH |
3/2016 | 05.08.2021 | 31.08.2021 | 7.10.2021 |