Faktúry 2021 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12140060   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia TN 1.2.-28.2.2021 vyúčt.  278,36 
vrátane DPH
17/2019    08.03.2021  16.03.2021  6.4.2021 
12140059   SLOVAK TELEKOM a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet 2/2021  44,26 
vrátane DPH
2028614802    08.03.2021  16.03.2021  6.4.2021 
12140058   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny 2/2021  66,24 
vrátane DPH
2028614802    08.03.2021  16.03.2021  6.4.2021 
12140057   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobr.stravy 2/21  2720,02 
vrátane DPH
3/2016  OBJ.  08.03.2021  19.03.2021  6.4.2021 
12140056   M@M BN s.r.o.
Veľké Chlievany 92, 915655
52007375  prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B  518,00 
vrátane DPH
3/2019    04.03.2021  08.03.2021  6.4.2021 
12140055   M@M BN s.r.o.
Veľké Chlievany 92, 915655
52007375  náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B  50,00 
vrátane DPH
4/2019    04.03.2021  08.03.2021  6.4.2021 
12140054   UNIZDRAV PREŠOV s.r.o.
Františkánske nám.3/8A, Prešov
36515388  respirátory FFP2, návlek na matrac  107,50 
bez DPH
  OBJ:  03.03.2021  08.03.2021  6.4.2021 
12140053   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny+internet 2/2021  268,50 
vrátane DPH
A7726890    02.03.2021  19.03.2021  6.4.2021 
12140052   PYROSERVIS a.s.
Melcice-Lieskové 117, 913 05
30813905  kontrola HP Horné Orechové  38,22 
bez DPH
  OBJ.  02.03.2021  19.03.2021  6.4.2021 
12140051   PYROSERVIS a.s.
Melcice-Lieskové 117, 913 07
30813907  kontrola HP Adamovské Kochanovce  75,78 
bez DPH
  OBJ.  02.03.2021  19.03.2021  6.4.2021 
12140050   PYROSERVIS a.s.
Melcice-Lieskové 117, 913 06
30813906  kontrola HP Trenčín  57,60 
bez DPH
  OBJ.  02.03.2021  19.03.2021  6.4.2021 
12140049   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  služby v oblasti BOZP a OPP 1/2021  95,00 
vrátane DPH
1/2018    02.03.2021  08.03.2021  6.4.2021 
12140048   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  výkon činnosti zodpov. osoby 1/2021  36,00 
vrátane DPH
4/2020    02.03.2021  08.03.2021  6.4.2021 
12140047   VERÍME V ZÁBAVU s.r.o.
Pod Brezinou 3745/88, Trnčín
46167145  workoutové náradie  4500,00 
vrátane DPH
  OBJ.  01.03.2021  11.03.2021  6.4.2021 
12140046   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 3/2021   520,85 
vrátane DPH
P3433/2020    01.03.2021  08.03.2021  6.4.2021 
12140045   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn TN 3/2021   801,18 
vrátane DPH
P3433/2019    01.03.2021  08.03.2021  6.4.2021 
12140044   PETER MURKO KOMINS
Skalská Nová Ves 83, 913 031
11979763  čistenie a kontrola komín. Telesa  30,00 
vrátane DPH
  OBJ.  01.03.2021  08.03.2021  6.4.2021 
12140043   UPP s.r.o.
Veľkomoravská 2167/50, Trenčín
45854513  čistenie a diagnostika kanalizácie AK  276,00 
vrátane DPH
  OBJ.  15.02.2021  18.02.2021  1.4.2021 
12140042   LVS POĽNÝ KESOV
Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov
00400085  strava pre 1 klienta 10/2020  43,45 
vrátane DPH
  OBJ.  15.02.2021  18.02.2021  1.4.2021 
12140041   LVS POĽNÝ KESOV
Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov
00400084  ubytovanie pre 1 klienta 10/2020  41,85 
vrátane DPH
  OBJ.  15.02.2021  18.02.2021  1.4.2021 
12140040   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 11.12.-12.01.2021  191,32 
vrátane DPH
788/2014    15.02.2021  26.02.2021  1.4.2021 
12140039   DC ZÁHORSKÁ VES
Trstínska 2, 841 06 Bratislava
00163252  strava pre 1 klienta doplatok  31,44 
vrátane DPH
  OBJ:  15.02.2021  18.02.2021  1.4.2021 
12140038   ING: ŠKROBANEK
Na Skotňu 471/54
14255791  úradne meranie spotreby paliv MVTN 721 GI  264,00 
vrátane DPH
  OBJ:  15.02.2021  26.02.2021  1.4.2021 
12140037   PORADCA PODNIKATEĽA a.s.
M.Rázusa 23A, Žilina
31592503  ročný prístup ver.správy od 5.2.-4.2.2022  148,50 
vrátane DPH
  OBJ:  15.02.2021  15.02.2021  1.4.2021 
12140036   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné,zrážky TN 5.1..-2.2.2021  250,76 
vrátane DPH
788/2014    15.02.2021  26.02.2021  1.4.2021 
12140035   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobr.stravy 12/20  2928,70 
vrátane DPH
3/2016    15.02.2021  26.02.2021  1.4.2021 
12140034   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia TN 1.1.-31.1.2021 vyúčt.  278,36 
vrátane DPH
17/2019    08.02.2021  10.02.2021  1.4.2021 
12140033   LVS NITRA
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513808  strava pre 1 klienta 9/2020  83,88 
vrátane DPH
  OBJ.  08.02.2021  18.02.2021  1.4.2021 
12140032   LVS NITRA
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513809  ubytovanie pre 1 klienta 2/2021  70,56 
vrátane DPH
  OBJ.  08.02.2021  18.02.2021  1.4.2021 
12140031   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier 60 balíkov  186,48 
vrátane DPH
  OBJ:  08.02.2021  26.02.2021  1.4.2021 
12140030   SLOVAK TELEKOM a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet 1/2021  44,26 
vrátane DPH
2028614802    08.02.2021  18.02.2021  1.4.2021 
12140029   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny 1/2021  69,24 
vrátane DPH
2028614802    08.02.2021  18.02.2021  1.4.2021 
12140028   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia TN 1.1.-31.1.2021 vyúčt.  278,36 
vrátane DPH
17/2019    08.02.2021  10.02.2021  1.4.2021 
12140027   LADISLAV LIPECkÝ
Vlárska 319, 91105 Trenčín
33164347  batéria do MV TN 67 AZ Suzuki Wagon  61,75 
vrátane DPH
  OBJ.  05.02.2021  10.02.2021  1.4.2021 
12140026   ALZA.sk s.r.o.
Bottova 6654/7, 81109 Bratislava
36562939  vyúčt. faktúra -tašky na notebooky 3 ks  44,40 
vrátane DPH
  OBJ.  01.02.2021  01.02.2021  1.4.2021 
12140025   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny+internet 1/2021  242,24 
vrátane DPH
A7726890    01.02.2021  26.02.2021  1.4.2021 
12140024   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 2/2021   520,85 
vrátane DPH
P3433/2020    01.02.2021  15.02.2021  1.4.2021 
12140023   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn TN 2/2021   801,18 
vrátane DPH
P3433/2019    01.02.2021  15.02.2021  1.4.2021 
12140022   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  služby v oblasti BOZP a OPP 1/2021  95,00 
vrátane DPH
1/2018    01.02.2021  14.02.2021  1.4.2021 
12140021   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  služby v oblasti 1/2021 EVC  15,00 
vrátane DPH
1/2018    01.02.2021  14.02.2021  1.4.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť