Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140001 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 12/2020 | 250,94 vrátane DPH |
A7726890 | 04.01.2021 | 27.01.2021 | 9.2.2021 | |
12140002 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 12/2020 | 95,00 vrátane DPH |
1/2018 | 04.01.2021 | 13.01.2021 | 9.2.2021 | |
12140003 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti 11/2020 EVC | 15,00 vrátane DPH |
1/2018 | 04.01.2021 | 13.01.2021 | 9.2.2021 | |
12140004 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 11/2020 | 36,00 vrátane DPH |
4/2020 | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 9.2.2021 | |
12140005 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 1/2021 | 790,86 vrátane DPH |
P3433/2019 | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 9.2.2021 | |
12140006 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 1/2021 | 504,29 vrátane DPH |
P3433/2020 | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 9.2.2021 | |
12140007 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 12/20 | 3008,79 vrátane DPH |
3/2016 | 07.01.2021 | 27.01.2021 | 9.2.2021 | |
12140008 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 1.12.-31.12.2020 vyúčt. | 256,08 vrátane DPH |
17/2019 | 08.01.2021 | 13.01.2021 | 9.2.2021 | |
12140009 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1.12.-31.12.2020 vyúčt. | 325,53 vrátane DPH |
17/2019 | 08.01.2021 | 13.01.2021 | 9.2.2021 | |
12140010 | REDUKAČNÉ CENTRUM 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | stravné za klienta 12/2020 | 73,28 vrátane DPH |
OBJ: | 11.01.2021 | 20.01.2021 | 9.2.2021 | |
12140011 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 3.12.-4.1.2021 | 205,02 vrátane DPH |
788/2014 | 12.01.2021 | 20.01.2021 | 9.2.2021 | |
12140012 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočnéAK 11.12.-12.01.2021 | 198,55 vrátane DPH |
788/2014 | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 9.2.2021 | |
12140013 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 12/2020 | 68,68 vrátane DPH |
2028614802 | 15.01.2021 | 27.01.2021 | 9.2.2021 | |
12140014 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 12/2020 | 40,52 vrátane DPH |
2028614802 | 15.01.2021 | 27.01.2021 | 9.2.2021 | |
12140015 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn vyúčtovanie 1.1.-31.12.20 AK 12/2020 | 869,90 vrátane DPH |
P3433/2019 | 18.01.2021 | 27.01.2021 | 9.2.2021 | |
12140016 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn vyúčtovanie 1.1.-31.12.20 TN 12/2020 | 792,41 vrátane DPH |
P3433/2020 | 18.01.2021 | 27.01.2021 | 9.2.2021 | |
12140017 | JOZEF KOIŠ -REVÍZIE KOIŠ M.Turkovej 1727/11, 911 01 Trenčín |
30351448 | vyškolenie a overenie odb. spôsobilosti pracovníka pre obsluhu plyn.zariad.a tlak.zar. | 50,00 bez DPH |
OBJ. | 27.01.2021 | 29.01.2021 | 9.2.2021 | |
12140018 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt.priest. Bán. n/B 8/20 | 518,00 vrátane DPH |
OBJ. | 27.01.2021 | 29.01.2021 | 9.2.2021 | |
12140019 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bán n/B 1/21 | 50,00 vrátane DPH |
OBJ. | 27.01.2021 | 29.01.2021 | 9.2.2021 | |
12140020 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 1/2021 | 36,00 vrátane DPH |
4/2020 | 01.02.2021 | 14.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140021 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti 1/2021 EVC | 15,00 vrátane DPH |
1/2018 | 01.02.2021 | 14.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140022 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 1/2021 | 95,00 vrátane DPH |
1/2018 | 01.02.2021 | 14.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140023 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 2/2021 | 801,18 vrátane DPH |
P3433/2019 | 01.02.2021 | 15.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140024 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 2/2021 | 520,85 vrátane DPH |
P3433/2020 | 01.02.2021 | 15.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140025 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 1/2021 | 242,24 vrátane DPH |
A7726890 | 01.02.2021 | 26.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140026 | ALZA.sk s.r.o. Bottova 6654/7, 81109 Bratislava |
36562939 | vyúčt. faktúra -tašky na notebooky 3 ks | 44,40 vrátane DPH |
OBJ. | 01.02.2021 | 01.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140027 | LADISLAV LIPECkÝ Vlárska 319, 91105 Trenčín |
33164347 | batéria do MV TN 67 AZ Suzuki Wagon | 61,75 vrátane DPH |
OBJ. | 05.02.2021 | 10.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140028 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 1.1.-31.1.2021 vyúčt. | 278,36 vrátane DPH |
17/2019 | 08.02.2021 | 10.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140029 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 1/2021 | 69,24 vrátane DPH |
2028614802 | 08.02.2021 | 18.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140030 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 1/2021 | 44,26 vrátane DPH |
2028614802 | 08.02.2021 | 18.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140031 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier 60 balíkov | 186,48 vrátane DPH |
OBJ: | 08.02.2021 | 26.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140032 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre 1 klienta 2/2021 | 70,56 vrátane DPH |
OBJ. | 08.02.2021 | 18.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140033 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 1 klienta 9/2020 | 83,88 vrátane DPH |
OBJ. | 08.02.2021 | 18.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140034 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 1.1.-31.1.2021 vyúčt. | 278,36 vrátane DPH |
17/2019 | 08.02.2021 | 10.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140035 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 12/20 | 2928,70 vrátane DPH |
3/2016 | 15.02.2021 | 26.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140036 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 5.1..-2.2.2021 | 250,76 vrátane DPH |
788/2014 | 15.02.2021 | 26.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140037 | PORADCA PODNIKATEĽA a.s. M.Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | ročný prístup ver.správy od 5.2.-4.2.2022 | 148,50 vrátane DPH |
OBJ: | 15.02.2021 | 15.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140038 | ING: ŠKROBANEK Na Skotňu 471/54 |
14255791 | úradne meranie spotreby paliv MVTN 721 GI | 264,00 vrátane DPH |
OBJ: | 15.02.2021 | 26.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140039 | DC ZÁHORSKÁ VES Trstínska 2, 841 06 Bratislava |
00163252 | strava pre 1 klienta doplatok | 31,44 vrátane DPH |
OBJ: | 15.02.2021 | 18.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140040 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 11.12.-12.01.2021 | 191,32 vrátane DPH |
788/2014 | 15.02.2021 | 26.02.2021 | 1.4.2021 |