
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140228 | SEPOS v.o.s. Električná 35, 911 01 Trenčín |
00000017 | servis horákov APH | 777,60 vrátane DPH |
č.65/2021 z 15.6.2021 | 26.7.2021 | 29.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140211 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava |
00000031 | phm | 851,37 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | 6.7.2021 | 23.07.2021 | 22.9.2021 | |
12140417 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava |
31322832 | PHM 11/2021 | 853,74 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | x | 03.12.2021 | 08.12.2021 | 19.9.2022 |
2140252 | CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000438 | letný tábor | 871,56 bez DPH |
Zmluva 15/2021/Ekon z 15.7.2021 | 16.8.2021 | 27.07.2021 | 26.10.2021 | |
12140390 | CK Boomerang Slovensko s.r.o. Šášovská 2, 851 06 Bratislava |
50766511 | Letný detský tábor | 924,80 vrátane DPH |
12/2021/EKON z 06.07.2021 | x | 22.11.2021 | 19.07.2021 | 28.6.2022 |
12140380 | OBI Slovakia s.r.o., pobočka Trenčín Ku štvrtiam 7030, 911 01 Trenčín |
48258946 | Svietidlá a žiarovky | 925,36 vrátane DPH |
x | 125/2021 z 21. 10. 2021 | 10.11.2021 | 03.11.2021 | 28.6.2022 |
2140224 | miniBODKA Cintorínska 2 , 927 05 Šaľa |
00000042 | letný tábor | 952,00 bez DPH |
Zmluva 13/2021/ EKON zo 14.7.2021 | 19.7.2021 | 28.07.2021 | 22.9.2021 | |
12140401 | Reedukačné centrum Hlohovec Zámok 1, 920 01 Hlohovec |
00163309 | Stravné v RC 15.3.-31.10.2021 | 970,57 bez DPH |
x | 143/2021 z 10.11.2021 | 26.11.2021 | 30.11.2021 | 28.6.2022 |
2140270 | CHORVÁT spol. s r.o. 9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná |
00000036 | preprava detí z letných táborov | 978,00 vrátane DPH |
č.83/2021 z 2.8.2021 | 27.8.2021 | 06.09.2021 | 26.10.2021 | |
12140403 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | Interierové vybavenie | 1065,60 vrátane DPH |
x | 146/2021 z 16.11.2021 | 29.11.2021 | 30.11.2021 | 28.6.2022 |
2140247 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 1257,02 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017 | 6.8.2021 | 13.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140255 | CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000438 | letný tábor | 1367,34 bez DPH |
Zmluva 18/2021/Ekon z 15.7.2021 | 16.8.2021 | 27.07.2021 | 26.10.2021 | |
2140181 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 1493,17 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017 | 8.6.2021 | 14.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140264 | CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
43840949 | letný tábor | 1855,12 bez DPH |
Zmluva 24/2021/Ekon z 15.7.2021 | 26.8.2021 | 27.07.2021 | 26.10.2021 | |
2140107 | 3lobit o.z. Dobšinského 3120/14 |
00000308 | relaxačno-terapeutické pomôcky | 1997,25 bez DPH |
8.4.2021 | 12.04.2021 | 9.8.2021 | ||
2140153 | 3lobit o.z. Dobšinského 3120/14, 811 05 Bratislava |
00000308 | relaxačno - retapeutické pomocky | 2078,90 vrátane DPH |
18.5.2021 | 27.05.2021 | 17.8.2021 | ||
2140106 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 2098,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 8.4.2021 | 20.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140067 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 Žilina |
00000051 | el.energia | 2145,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 8.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140251 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
00000036 | vodné, stočné | 2165,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | 16.8.2021 | 20.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140230 | občianske združenie SMAJLOVO Kostolná - Záriečie 127 |
50001680 | Letný tábor Smajlovo | 2240,00 bez DPH |
Zmluva č. 14/2021 / EKON | 28.7.2021 | 05.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140042 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
00000051 | el.energia | 2394,01 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 12.2.2021 | 22.02.2021 | 13.5.2021 | |
2140010 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
00000051 | el. energia | 2439,95 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 9.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
12140385 | Trenčianske vodáhrne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné, zrážková voda 04.03.-08.04.2022 | 2807,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014. dodatok č. 1 z 27.12.2016 | x | 15.11.2021 | 19.11.2021 | 28.6.2022 |
2140150 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
00000363 | vodné, stočné | 2899,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014. dodatok č. 1 z 27.12.2016 | 17.5.2021 | 24.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín |
00000036 | vodné, stočné | 2993,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 18.1.2021 | 20.01.2021 | 11.5.2021 | |
12140375 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka elektrickej energie 10/2021 - vyúčtovanie | 3598,57 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu16446/2017 | x | 08.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
12140395 | Miroslav Gago - Maliarske a natieačské práce Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča |
41133986 | Maliarske a natieračské práce v RD s.č. 1700 | 3715,65 vrátane DPH |
x | 123/2021 z 20.10.2021 | 24.11.2021 | 26.11.2021 | 28.6.2022 |
2140076 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín |
00000036 | vodné,stočné | 3760,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 17.3.2021 | 23.03.2021 | 13.5.2021 | |
12140415 | Maprostav s.r.o. Kukučínová 378, 911 01 Trenčín |
31624081 | Oprava podláh v budove zdravotného strediska s.č.1700 | 3877,38 vrátane DPH |
x | 161/2021 u 30.11.2021 | 03.12.2021 | 08.12.2021 | 19.9.2022 |
2140246 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 6463,13 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | č.71/2021 z 2.7.2021 | 6.8.2021 | 13.08.2021 | 26.10.2021 |
2140064 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 91108 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 7433,54 bez DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019 | 15/2021 | 5.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 |
2140014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 7441,57 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 5.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140105 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 8470,78 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 8.4.2021 | 15.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140182 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 8686,86 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | č.44/2021 z 3.5.2021 | 8.6.2021 | 18.06.2021 | 17.9.2021 |
12140376 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 10/2021 | 8923,85 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.866/2019-M-OIKT, č. záz. 26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | 113/2021 z 01.10.2021 | 08.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
2140068 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 10627,46 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 9.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140055 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 12734,42 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 1.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
12140355 | Maprostav s.r.o. Kukučínová 378, 911 01 Trenčín |
31624081 | Oprava hygienických zariadení v RD s.č. 1683 | 14388,20 vrátane DPH |
28/2021/EKON z 26.09.2021 | x | 29.10.2021 | 03.11.2021 | 28.6.2022 |
12140416 | Maprostav s.r.o. Kukučínová 378, 911 01 Trenčín |
31570364 | Oprava podláh v budove zdravotného .strediska s.č.1700 | 15126,51 vrátane DPH |
x | 138/2021 z 02.11.2021 | 03.12.2021 | 08.12.2021 | 19.9.2022 |
12140409 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 12/2021 | 15701,58 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | x | 01.12.2021 | 08.12.2021 | 28.6.2022 |