Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140401 | Reedukačné centrum Hlohovec Zámok 1, 920 01 Hlohovec |
00163309 | Stravné v RC 15.3.-31.10.2021 | 970,57 bez DPH |
x | 143/2021 z 10.11.2021 | 26.11.2021 | 30.11.2021 | 28.6.2022 |
12140400 | Reedukačné centrum Hlohovec Zámok 1, 920 01 Hlohovec |
00163309 | Stravné v RC 17.3.-29.10.2021 | 745,93 bez DPH |
x | 142/2021 z 10.11.2021 | 26.11.2021 | 30.11.2021 | 28.6.2022 |
12140407 | Ing. Meravý Ján - LIGHTNING Dolný Šianec 18A, 911 01 Trenčín |
30352746 | Rekonštrukcia bleskozvodov na budovách CDR | 26983,20 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 9/2021/EKON z 15.10.2021 | x | 29.11.2021 | 08.12.2021 | 28.6.2022 |
12140406 | MIMONI s.r.o. Satrá Vajnorská 3338/17, 831 04 Bratislava |
50703129 | Xerox toner originál pre Versalink | 46,50 vrátane DPH |
x | 153/2021 z 23.11.2021 | 29.11.2021 | 24.11.2021 | 28.6.2022 |
12140405 | KARCHER Slovakia s.r.o. Bratislavská 3, 949 01 Nitra |
43967663 | Dýza na čistenie | 30,00 vrátane DPH |
x | 154/2021 z 23.11.2021 | 29.11.2021 | 25.11.2021 | 28.6.2022 |
12140404 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | Interierové vybavenie | 672,00 vrátane DPH |
x | 148/2021 z 16.11.2021 | 29.11.2021 | 30.11.2021 | 28.6.2022 |
12140403 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | Interierové vybavenie | 1065,60 vrátane DPH |
x | 146/2021 z 16.11.2021 | 29.11.2021 | 30.11.2021 | 28.6.2022 |
12140408 | Ján Búreš - FULL SERVIS Černyševského 29,851 01 Bratislava |
36910813 | Skartovač Felowers AutoMax 200C | 385,76 vrátane DPH |
x | 158/2021 z 24.11.2021 | 30.11.2021 | 29.11.2021 | 28.6.2022 |
12140411 | SAEMZO s.r.o. Stará Vajnorská 3338/17, 831 04 Bratislava |
52770770 | Toner HP 59A čierny | 170,11 vrátane DPH |
x | 151/2021 z 18.11.2021 | 01.12.2021 | 23.11.2021 | 28.6.2022 |
12140410 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 12/2021 | 287,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | x | 01.12.2021 | 08.12.2021 | 28.6.2022 |
12140409 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 12/2021 | 15701,58 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | x | 01.12.2021 | 08.12.2021 | 28.6.2022 |
12140417 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava |
31322832 | PHM 11/2021 | 853,74 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | x | 03.12.2021 | 08.12.2021 | 19.9.2022 |
12140416 | Maprostav s.r.o. Kukučínová 378, 911 01 Trenčín |
31570364 | Oprava podláh v budove zdravotného .strediska s.č.1700 | 15126,51 vrátane DPH |
x | 138/2021 z 02.11.2021 | 03.12.2021 | 08.12.2021 | 19.9.2022 |
12140415 | Maprostav s.r.o. Kukučínová 378, 911 01 Trenčín |
31624081 | Oprava podláh v budove zdravotného strediska s.č.1700 | 3877,38 vrátane DPH |
x | 161/2021 u 30.11.2021 | 03.12.2021 | 08.12.2021 | 19.9.2022 |
12140413 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, 979 01 Čerenčany |
00163333 | Stravné v RC 11/2021 | 119,70 bez DPH |
x | 112/2021 z 27.9.2021 | 03.12.2021 | 08.12.2021 | 19.9.2022 |
12140412 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 51, 979 01 Čerenčany |
00163333 | Stravné v RC 11/2021 | 119,70 bez DPH |
x | 112/2021 z 27.9.2021 | 03.12.2021 | 08.12.2021 | 28.6.2022 |
2140266 | CK Slniečko, spol. s r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000438 | letný tábor | 463,78 bez DPH |
Zmluva 22/2021/Ekon z 15.7.2021 | 26.8.2022 | 27.07.2021 | 26.10.2021 |