Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140026 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
00000051 | el. energie | 24,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 1.2.2021 | 15.02.2021 | 11.5.2021 | |
2140024 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
00000051 | el.energia | 510,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 1.2.2021 | 15.02.2021 | 11.5.2021 | |
2140013 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
00000051 | el.nergia | 510,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 4.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140011 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
00000051 | el. energia | 21,09 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 9.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140010 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
00000051 | el. energia | 2439,95 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 9.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140001 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
00000051 | el.energia | 166,93 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 4.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140313 | Kifli s.r.o. Karpatské námestie 10A |
00000051 | OOP -dezinfekčný gél, respirátir | 165,96 vrátane DPH |
č.110/2021 z 22.9.2021 | 29.9.2021 | 30.09.2021 | 27.10.2021 | |
2140163 | Spojená škola Lomonosova Lomonosova 8, 917 08 Trnava |
00000051 | ubytovanie - internát | 10,00 bez DPH |
č.4/2021 z31.12.2021 | 31.5.2021 | 07.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140144 | Spojená škola, Lomonosova 8, Trnava Lomonosova 8, 91708 Trnava |
00000051 | internát | 10,00 bez DPH |
č.4/2021 z 31.12.2020 | 10.5.2021 | 17.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140108 | Spojená škola, Lomonosova 8, Trnava Lomonosova 8, 91708 Trnava |
00000051 | internát | 10,00 bez DPH |
č. 4/2021 z 31.12.2020 | 9.4.2021 | 15.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140075 | Spojená škola, Lomonosova 8, Trnava Lomonosova 8, 91708 Trnava |
00000051 | ubytovanie - internát | 10,00 bez DPH |
4/2021 | 17.3.2021 | 23.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140083 | OZ Brána BeAla Švermova 4448/7, 92700 Šaľa |
00000051 | workshop " keď vzťah lieči" | 200,00 bez DPH |
34/2021 | 25.3.2021 | 26.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140023 | PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, 01001 Žilina |
00000051 | publikácia"čo má vedieť mzdová účtovníčka" | 63,60 vrátane DPH |
9/2021 | 29.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
12140390 | CK Boomerang Slovensko s.r.o. Šášovská 2, 851 06 Bratislava |
50766511 | Letný detský tábor | 924,80 vrátane DPH |
12/2021/EKON z 06.07.2021 | x | 22.11.2021 | 19.07.2021 | 28.6.2022 |
12140389 | CK Boomerang Slovensko s.r.o. Šášovská 2, 851 06 Bratislava |
50766511 | Letný detský tábor | 248,90 vrátane DPH |
11/2021/EKON z 06.07.2021 | x | 22.11.2021 | 19.07.2021 | 28.6.2022 |
12140406 | MIMONI s.r.o. Satrá Vajnorská 3338/17, 831 04 Bratislava |
50703129 | Xerox toner originál pre Versalink | 46,50 vrátane DPH |
x | 153/2021 z 23.11.2021 | 29.11.2021 | 24.11.2021 | 28.6.2022 |
2140074 | OZ Nevruška - ARTE Jurigovo nám. 5, 841 04 Bratislava - Karlova Ves |
00000503 | online školenie | 156,00 bez DPH |
28/2021 12.3.2021 | 16.3.2021 | 17.03.2021 | 13.5.2021 | |
12140362 | Fofos.sk s.ro. Duklianskych hrdinov 874/14, 911 05 Trenčín |
50215167 | Webhosting domény cdrzlatovce.sk | 54,00 vrátane DPH |
x | 133/2021 z 02.11.2021 | 03.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
2140230 | občianske združenie SMAJLOVO Kostolná - Záriečie 127 |
50001680 | Letný tábor Smajlovo | 2240,00 bez DPH |
Zmluva č. 14/2021 / EKON | 28.7.2021 | 05.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140195 | rené Jacko - ALLDERAT Bavlnárska 1797/9B |
00000050 | dezinsekcia K-Othrine (sršne) | 75,00 bez DPH |
č.68/2021 z 22.6.2021 | 25.6.2021 | 02.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140320 | fofos.sk, s.r.o. Dukl. Hrdinov 874/14, 911 05 Trenčín |
00000050 | úprava web stránky | 30,00 vrátane DPH |
94/2021 z 30.8.2021 | 1.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140299 | Revitris s.r.o. SNP 19/74, 956 41 Uhrovec |
00000050 | školenie kuričov | 204,00 vrátane DPH |
č.104/2021 z 7.9.2021 | 13.9.2021 | 21.09.2021 | 26.10.2021 | |
12140380 | OBI Slovakia s.r.o., pobočka Trenčín Ku štvrtiam 7030, 911 01 Trenčín |
48258946 | Svietidlá a žiarovky | 925,36 vrátane DPH |
x | 125/2021 z 21. 10. 2021 | 10.11.2021 | 03.11.2021 | 28.6.2022 |
12140376 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 10/2021 | 8923,85 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.866/2019-M-OIKT, č. záz. 26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | 113/2021 z 01.10.2021 | 08.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
2140058 | Career Spring s.r.o. Bajkalská 9, 83104 Bratislava |
00000047 | Terapeutické karty | 65,90 bez DPH |
16/2021 | 4.3.2021 | 16.02.2021 | 13.5.2021 | |
2140334 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 6 118,14 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.866/2019-M-OIKT, č. záz. 26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | 96/2021 z 1.9.2021 | 11.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 |
2140283 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 6 538,67 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | č.82/2021 z 2.8.2021 | 6.9.2021 | 17.09.2021 | 26.10.2021 |
2140246 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 6463,13 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | č.71/2021 z 2.7.2021 | 6.8.2021 | 13.08.2021 | 26.10.2021 |
2140214 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 8 033,61 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | č.56/2021 z 1.6.2021 | 12.6.2021 | 15.07.2021 | 22.9.2021 |
2140182 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 8686,86 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | č.44/2021 z 3.5.2021 | 8.6.2021 | 18.06.2021 | 17.9.2021 |
2140143 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 91108 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 6 940,04 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 z 26.6.2019 | č.37/2021 z 1.4.2021 | 10.5.2021 | 18.05.2021 | 17.8.2021 |
2140090 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 91108 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 7 599,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 z 26.6.2019 | č.22/2021 z 1.3.2021 | 8.4.2021 | 22.04.2021 | 13.5.2021 |
2140064 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 91108 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 7433,54 bez DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019 | 15/2021 | 5.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 |
2140043 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 91108 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 7 120,23 bez DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019 | 10/2021 | 12.2.2021 | 22.02.2021 | 13.5.2021 |
12140402 | MPT Predaj - Servis s.ro. Bratislavská 579, 911 05 Trenčín |
46968059 | Oprava kosačky MTD Kawasaki | 493,63 vrátane DPH |
x | 156/2021 z 24.11.2021 | 26.11.2021 | 08.12.2021 | 28.6.2022 |
12140397 | A. R. M. TOP SERVIS s.r.o. Liptovská 2749/3, 911 08 Tenčín |
46061665 | Tepovanie kobercov | 72,00 vrátane DPH |
x | 152/2021 z 18.11.2021 | 24.11.2021 | 29.11.2021 | 28.6.2022 |
2140301 | MPT predaj - servis s.r.o. Bratislavská 579, 911 05 Trenčín |
00000046 | nákup -trávny traktor | 3 289,00 vrátane DPH |
č.103/2021 z 7.9.2021 | 16.9.2021 | 27.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140190 | MPT predaj - servis s.r.o. Bratislavská 579, 911 05 Trenčín |
00000046 | materiál k záhradnej technike | 94,42 vrátane DPH |
č.67/2021 z 22.6.2021 | 23.6.2021 | 28.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140286 | Davran, s.r.o. Ľ. Podjavorinskej, 453/5, 914 01 Trenčianska Teplá |
00000046 | prečistenie kanalizácie | 218,40 vrátane DPH |
č.80/2021 z 26.7.2021 | 6.9.2021 | 17.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140161 | Davran, s.r.o. Ľ. Podjavorinskej, 453/5, 914 01 Trenčianska Teplá |
00000046 | prečistenie kanalizač. potrubia WC-havarijný stav | 54,38 bez DPH |
č.12/2021 z 15.1.2021 | 27.5.2021 | 07.06.2021 | 17.8.2021 |