Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140335 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 01 Trenčín |
00000341 | SW konfigurácia | 218,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/Ekon zo dňa 09.06.2021 | 99/2021 z 3.9.2021 | 11.10.2021 | 14.10.2021 | 11.1.2022 |
2140334 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 6 118,14 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.866/2019-M-OIKT, č. záz. 26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | 96/2021 z 1.9.2021 | 11.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 |
12140354 | AGI s.r.o. Cintorínska 8, 911 01 Trenčín |
31410391 | Oprava bubnovej kosačky BDR 650 | 380,00 vrátane DPH |
x | 85/2021 z 17.08.2021 | 08.10.2021 | 03.11.2021 | 28.6.2022 |
2140333 | Slovenský skauting,117 Zbor Sv. Františka z Assisi Čerňavská 155/18, 914 41 Horné Srnie |
00000005 | letný skautský tábor | 575,00 bez DPH |
70/2021 z 23.6.2021 | 8.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140332 | BMT group s.r.o. Kpt. Weinholda 10/9, 972 43 Zemianske Kostoľany |
00000535 | periodická odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia s revízia bleskozvodov | 1 077,00 bez DPH |
102/2021 z 6.9.2021 | 8.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140331 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 1 538,12 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu16446/2017 | 8.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140330 | EuroTrading s.r.o. Muškátová 38, 040 11 Košice |
00000440 | výkon ZO | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 8.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140328 | Slovak Telekom, a. s. Bratislavská 9, 911 01 Trenčín |
00000357 | telekomunikačné sl. | 213,54 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 5.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140327 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000357 | telekomunikačné sl. | 130,51 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 5.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140326 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000357 | telekom. sl. | 23,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 5.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140325 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
00000356 | telekomunikačné sl. | 65,65 bez DPH |
Zmluva A18083433 z 30.9.2021, Dodatok 13805971 z 30.9.2021, Zmluva A18083207 z 30.9.2021. Dohod o hromadnom uzavretí dodatkov k zmluve o poskyt. ver. služieb z 30.9.2021 | 5.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140324 | SLOVNAFT a.s. Vlčia hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
00000031 | PHM | 761,11 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a sptrieborná spoločnosť Slovnaft č. 5611852442 zo dňa 16.08.2021 | 5.10.2021 | 13.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140323 | EUROSTORE , s.r.o. Opatovská 386/83 |
00000911 | pripojenie na SRP | 47,88 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č.98-8/2020/Ekon z 24.06.2020 | 4.10.2021 | 07.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140322 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, Čerenčany |
00163333 | strava | 98,43 bez DPH |
112/2021 z27.9.2021 | 4.10.2021 | 07.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140321 | Stanislav Kováčik - Tenel Hanzlikovská 64 |
40817725 | výbojka Master 70W | 57,50 vrátane DPH |
111/2021 z27.9.2021 | 1.10.2021 | 07.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140320 | fofos.sk, s.r.o. Dukl. Hrdinov 874/14, 911 05 Trenčín |
00000050 | úprava web stránky | 30,00 vrátane DPH |
94/2021 z 30.8.2021 | 1.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140319 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00000357 | plyn | 15 701,58 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | 1.10.2021 | 13.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140318 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00000357 | plyn | 287,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | 1.10.2021 | 13.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140317 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 6,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017 | 1.10.2021 | 13.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140316 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 24,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu16446/2017 | 1.10.2021 | 13.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140315 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 510,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu16446/2017 | 1.10.2021 | 13.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140314 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5 |
11751932 | BOZP aOOP | 298,75 bez DPH |
Mandátna zmluva | 1.10.2021 | 07.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140313 | Kifli s.r.o. Karpatské námestie 10A |
00000051 | OOP -dezinfekčný gél, respirátir | 165,96 vrátane DPH |
č.110/2021 z 22.9.2021 | 29.9.2021 | 30.09.2021 | 27.10.2021 | |
2140312 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4 |
00000931 | tonery | 497,09 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č. záz. 33700/2019 zo dňa 25.07.2021 | 109/2021 zo dňa 21.9.2021 | 29.9.2021 | 13.10.2021 | 27.10.2021 |
2140311 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
00000356 | tel. služby | 392,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna privátna sieť č.372/OI/2017 zo dňa 06.12.2021, Dohoda o hromadnomuzavretí dodatkov k zmluve z 26.08.2021 | 25.9.2021 | 13.10.2021 | 27.10.2021 | |
2140310 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
00000035 | služba DIGI | 12,6 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | 24.9.2021 | 30.09.2021 | 27.10.2021 | |
2140308 | Miroslav Prekop - AUTODIEĽŇA 717, 913 21 Trenčianka Turná |
00000043 | oprava a servis vozidla škoda superb | 364,46 vrátane DPH |
č.105/2021 z 8.9.2021 | 21.9.2021 | 24.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140306 | Inštitút zdravého vývinu Za záhradami 548 |
00000013 | seminár -vrátený poplatok | -85,00 bez DPH |
95/2021 z 31.8.2021 | 21.9.2021 | 13.10.2021 | 26.10.2021 | |
2140309 | SLOVNAFT a.s. Vlčia hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
00000031 | PHM | 368,61 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 5611852442 zo dňa 16.08.2021 | 20.9.2021 | 13.10.2021 | 26.10.2021 | |
2140307 | PaedDr. Eva Kameníková - Luna Urxova 3, 080 05 Prešov |
00000036 | kočík pre dvojičky, vajíčko, autosedačka | 730,00 vrátane DPH |
č.87/2021 z 18.8.2021 | 20.9.2021 | 23.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140305 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín |
00000363 | PZS | -96,00 vrátane DPH |
Zmluva odielo o zabezpečení služueb zdravorného dohľadu/pracovnej zdravotnej služby č.6/2019/Ekon zo dňa 20.6.2021 | 20.9.2021 | 20.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140304 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
00000036 | vodné, stočné | 2 771,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | 17.9.2021 | 21.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140303 | Univerzita konštantína Filozofa Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra |
00000000 | internát | 49,20 bez DPH |
č.92/2021 z 30.8.2021 | 17.9.2021 | 21.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140302 | A.S.E.P., spol s r.o. Lamačská cesta 111, 841 03 Bratislava |
00000035 | servis kopirky | 24,00 vrátane DPH |
č.100/2021 z 3.9.2021 | 17.9.2021 | 21.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140301 | MPT predaj - servis s.r.o. Bratislavská 579, 911 05 Trenčín |
00000046 | nákup -trávny traktor | 3 289,00 vrátane DPH |
č.103/2021 z 7.9.2021 | 16.9.2021 | 27.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140300 | R.M.L. Trenčín s.r.o. Bratislavská 121/1297, 911 05 trenčín |
00000036 | prac. obuv, montérky | 51,30 vrátane DPH |
č.107/2021 z 14.9.2021 | 16.9.2021 | 21.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140299 | Revitris s.r.o. SNP 19/74, 956 41 Uhrovec |
00000050 | školenie kuričov | 204,00 vrátane DPH |
č.104/2021 z 7.9.2021 | 13.9.2021 | 21.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140298 | ELEKTROSPEED, a.s. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava |
00000035 | tonery | 325,60 vrátane DPH |
č.97/2021 z 3.9.2021 | 10.9.2021 | 08.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140297 | Miroslav Gago Maliarske a natieračské práce Vlčí Vrch 735 |
00000041 | maliarske práce | 277,95 bez DPH |
č.88/2021 z 19.8.2021 | 9.9.2021 | 21.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140296 | Detskyeshop s.r.o. GLS DEPO Gogoľova 18, 851 01 Bratislava |
00000043 | detské tašky | 143,43 vrátane DPH |
91/2021 z 26.8.2021 | 9.9.2021 | 30.08.2021 | 26.10.2021 |