Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140376 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 10/2021 | 8923,85 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.866/2019-M-OIKT, č. záz. 26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | 113/2021 z 01.10.2021 | 08.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
2140334 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 6 118,14 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.866/2019-M-OIKT, č. záz. 26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | 96/2021 z 1.9.2021 | 11.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 |
2140283 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 6 538,67 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | č.82/2021 z 2.8.2021 | 6.9.2021 | 17.09.2021 | 26.10.2021 |
2140246 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 6463,13 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | č.71/2021 z 2.7.2021 | 6.8.2021 | 13.08.2021 | 26.10.2021 |
2140214 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 8 033,61 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | č.56/2021 z 1.6.2021 | 12.6.2021 | 15.07.2021 | 22.9.2021 |
2140182 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 8686,86 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | č.44/2021 z 3.5.2021 | 8.6.2021 | 18.06.2021 | 17.9.2021 |
2140143 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 91108 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 6 940,04 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 z 26.6.2019 | č.37/2021 z 1.4.2021 | 10.5.2021 | 18.05.2021 | 17.8.2021 |
2140090 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 91108 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 7 599,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 z 26.6.2019 | č.22/2021 z 1.3.2021 | 8.4.2021 | 22.04.2021 | 13.5.2021 |
2140064 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 91108 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 7433,54 bez DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019 | 15/2021 | 5.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 |
2140043 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 91108 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 7 120,23 bez DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019 | 10/2021 | 12.2.2021 | 22.02.2021 | 13.5.2021 |
2140270 | CHORVÁT spol. s r.o. 9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná |
00000036 | preprava detí z letných táborov | 978,00 vrátane DPH |
č.83/2021 z 2.8.2021 | 27.8.2021 | 06.09.2021 | 26.10.2021 | |
12140363 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | Úradné meranie spotreby paliva na motorovom vozidle Opel Zafira | 204,00 vrátane DPH |
x | 126/2021 z 21.10.2021 | 03.11.2021 | 11.11.2021 | 28.6.2022 |
12140407 | Ing. Meravý Ján - LIGHTNING Dolný Šianec 18A, 911 01 Trenčín |
30352746 | Rekonštrukcia bleskozvodov na budovách CDR | 26983,20 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 9/2021/EKON z 15.10.2021 | x | 29.11.2021 | 08.12.2021 | 28.6.2022 |
2140314 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5 |
11751932 | BOZP aOOP | 298,75 bez DPH |
Mandátna zmluva | 1.10.2021 | 07.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140201 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, 911 05 Trenčín |
00000011 | zmluvné činnosti BOZP a OPP | 298,75 bez DPH |
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005 | 1.7.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140089 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, 911 05 Trenčín |
00000011 | zmluvné činnosti BOZP a OOP za 1.Q.2021 | 298,75 bez DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | 31.3.2021 | 06.04.2021 | 13.5.2021 | |
12140378 | Ing. Rastislav Opatovský - SKRAT Námestie sv. Anny 23,911 01 Trenčín |
40497372 | Posúdenie stavu mobilných telefónov | 48,00 vrátane DPH |
x | 135/2021 z 02.11.2021 | 10.11.2021 | 16.11.2021 | 28.6.2022 |
2140044 | Inštitút osobnostného rozvoja. s.r.o. E.F. Sherera 16/4801 |
00000036 | Terapeutické karty Rezilicencia | 32,30 bez DPH |
17/2021 | 17.2.2021 | 19.02.2021 | 13.5.2021 | |
2140306 | Inštitút zdravého vývinu Za záhradami 548 |
00000013 | seminár -vrátený poplatok | -85,00 bez DPH |
95/2021 z 31.8.2021 | 21.9.2021 | 13.10.2021 | 26.10.2021 | |
2140277 | Inštitút zdravého vývinu Za záhradami 548, 013 24 Strečno |
00000042 | seminár | 765,00 bez DPH |
č.95/2021 z 31.8.2021 | 3.9.2021 | 07.09.2021 | 26.10.2021 | |
12140384 | Ivan Jánošík ml. Brezová ul. 137/28, 911 05 Trenčín |
40817016 | Oprava pračky Indesit a vystavenie servisného potvrdenia | 103,60 vrátane DPH |
x | 144/2021 z 10.11.2021 | 15.11.2021 | 19.11.2021 | 28.6.2022 |
2140250 | IVES Košice Čsl. armády 20 |
00162957 | APV WINASU | 119,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_54_2020 zo dňa 15.06.2020 | 9.8.2021 | 03.08.2021 | 26.10.2021 | |
12140379 | J. S. T. plus s.r.o. Mudroňová 2, 955 01 Topoľčany |
36551961 | Oleje - OL 46 10l | 31,56 vrátane DPH |
x | 122/2021 z 20.10.2021 | 10.11.2021 | 16.11.2021 | 28.6.2022 |
12140408 | Ján Búreš - FULL SERVIS Černyševského 29,851 01 Bratislava |
36910813 | Skartovač Felowers AutoMax 200C | 385,76 vrátane DPH |
x | 158/2021 z 24.11.2021 | 30.11.2021 | 29.11.2021 | 28.6.2022 |
2140338 | Ján Poláček Dolné Srnie 71, 916 41 Dolné Srnie |
00000308 | oprava detekčného zariadenia v kotolni | 495,60 vrátane DPH |
108/2021 z21.9.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | 11.1.2022 | |
12140396 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Školenie prvej pomoci 02,03,11/2021 | 660,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravorného dohľadu/pracovnej zdravotnej služby č.6/2019/Ekon zo dňa 20.6.2021 | 118/2021 z 11.10.2021 | 24.11.2021 | 29.11.2021 | 28.6.2022 |
12140377 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba za mesiac 10/2021 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravorného dohľadu/pracovnej zdravotnej služby č.6/2019/Ekon zo dňa 20.6.2021 | x | 09.11.2021 | 15.11.2021 | 28.6.2022 |
2140305 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín |
00000363 | PZS | -96,00 vrátane DPH |
Zmluva odielo o zabezpečení služueb zdravorného dohľadu/pracovnej zdravotnej služby č.6/2019/Ekon zo dňa 20.6.2021 | 20.9.2021 | 20.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140276 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín |
PZS | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019 | 3.9.2021 | 07.09.2021 | 26.10.2021 | ||
2140198 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24 |
00000036 | PZS | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019 | 30.6.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140132 | JUMA Trenčín s.ro. Železničná 7703/24, Trenčín |
00000036 | PZS | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019 | 3.5.2021 | 11.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140062 | JUMA Trenčín s.ro. Železničná 7703/24, Trenčín |
00000036 | pracovná zdravotná služba | 96,00 bez DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019 | 5.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
12140405 | KARCHER Slovakia s.r.o. Bratislavská 3, 949 01 Nitra |
43967663 | Dýza na čistenie | 30,00 vrátane DPH |
x | 154/2021 z 23.11.2021 | 29.11.2021 | 25.11.2021 | 28.6.2022 |
2140313 | Kifli s.r.o. Karpatské námestie 10A |
00000051 | OOP -dezinfekčný gél, respirátir | 165,96 vrátane DPH |
č.110/2021 z 22.9.2021 | 29.9.2021 | 30.09.2021 | 27.10.2021 | |
2140185 | kudla 4U s.r.o. Štefanov 308, 906 45 Štefanov |
00000051 | oprava dverí | 95,00 vrátane DPH |
č.50/2021 z 20.5.2021 | 10.6.2021 | 18.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140249 | Ladislav Lipecký - AUTOLIP Vlárska 319 |
00000033 | akumulátor | 137,40 vrátane DPH |
č. 84/2021 z 16.8.2021 | 16.8.2021 | 20.08.2021 | 26.10.2021 | |
12140382 | Legia a.s. Bratislavská 8, 911 01 Trenčín |
34101985 | Výpočtová technika SSD disk Samsung 250 GB 870 EVO | 57,48 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/EKON zo dňa 09.06.2021 | 120/2021 z 19.10.2021 | 11.11.2021 | 16.11.2021 | 28.6.2022 |
12140381 | Legia a.s. Bratislavská 8, 911 01 Trenčín |
34101985 | Konfigurácia SW 10/2021 | 67,20 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/EKON zo dňa 09.06.2021 | 120/2021 z 19.10.2021 | 11.11.2021 | 16.11.2021 | 28.6.2022 |
2140336 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 01 Trenčín |
00000341 | VT- SSD 250GB | 114,96 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/Ekon zo dňa 09.06.2021 | 98/2021 z 3.9.2021 | 11.10.2021 | 21.10.2021 | 11.1.2022 |
2140335 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 01 Trenčín |
00000341 | SW konfigurácia | 218,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/Ekon zo dňa 09.06.2021 | 99/2021 z 3.9.2021 | 11.10.2021 | 14.10.2021 | 11.1.2022 |