Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140081 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
00000031 | phm | 79,13 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 1185 2442 z 16.8.2006 | 18.3.2021 | 07.04.2021 | 13.5.2021 | |
2140082 | Orange Bratislava Metodova 8, 821 08 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 381,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová vuirtuálna privátna sieť č. 372/OI/2017 z 6.12.2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.2.2018 | 29.4.2021 | 29.04.2021 | 13.5.2021 | |
2140083 | OZ Brána BeAla Švermova 4448/7, 92700 Šaľa |
00000051 | workshop " keď vzťah lieči" | 200,00 bez DPH |
34/2021 | 25.3.2021 | 26.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140084 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 85101 Bratislava |
00000035 | služba DIGI | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.8.2018 | 24.3.2021 | 30.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140085 | Reha-Care,s.r.o. M.R. Štefánika 1790/101, 92 203 Vrbové |
00000046 | Demontáž el.lôžka | 75,00 vrátane DPH |
č.32/2021 z 19.3.2021 | 25.3.2021 | 07.04.2021 | 13.5.2021 | |
2140086 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
00000031 | tonery HP | 223,62 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019 | č.39/2021 z 06.4.2021 | 26.3.2021 | 29.04.2021 | 13.5.2021 |
2140087 | Brendon Slovakia s.r.o. Púchovská 10, 83106 Bratislava |
00000036 | Súrodenecký kočík | 379,96 vrátane DPH |
č.35/2020 z 25.3.2021 | 30.3.2021 | 01.04.2021 | 13.5.2021 | |
2140088 | Mgr. Ladislav Ferenci - webshop Riadok415/47, 92241 Drahovce |
00000046 | detská postieľka + madrac | 68,79 vrátane DPH |
33/2021 | 30.3.2021 | 26.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140089 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, 911 05 Trenčín |
00000011 | zmluvné činnosti BOZP a OOP za 1.Q.2021 | 298,75 bez DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | 31.3.2021 | 06.04.2021 | 13.5.2021 | |
2140090 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 91108 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 7 599,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 z 26.6.2019 | č.22/2021 z 1.3.2021 | 8.4.2021 | 22.04.2021 | 13.5.2021 |
2140091 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
00000031 | phm | 609,48 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 1185 2442 z 16.8.2006 | 7.4.2021 | 06.05.2021 | 9.8.2021 | |
2140092 | Mgr. Ján Záskalan - Mind Solutions Tulská 5317/61 |
00000044 | Ušný senzor | 113,00 bez DPH |
č.36/2021 z 29.3.2021 | 31.3.2021 | 06.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140093 | EUROSTORE, s.r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
00000036 | pripojenie na SRP 03/2021 | 47,88 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č.98-8/2020/EKON z 24.06.2020 | 6.4.2021 | 12.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140094 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00000000 | strava diaťata | 123,69 bez DPH |
č.6/2021 z 31.12.2020 | 6.4.2021 | 19.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140095 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 287,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 1.4.2021 | 15.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140096 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 12 734,42 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 1.4.2021 | 15.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140097 | Diagnostické centrum Ružomberok Ul.J.Jančeka 32, 03401 Ružomberok |
00000111 | diagnostický pobyt 03/2021 | 121,02 bez DPH |
č.7/2021 z 1.4.2021 | 1.4.2021 | 07.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140098 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby 3/2021 | 130,55 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 12.4.2021 | 15.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140099 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomimikačné služby | 23,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 6.4.2021 | 15.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140100 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomumikačné služby | 245,21 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 6.4.2021 | 15.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140101 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 510,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 1.4.2021 | 15.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140102 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 Žilina |
00000051 | el.energia | 6,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 1.4.2021 | 15.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140103 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 Žilina |
00000051 | el.energia | 24,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 1.4.2021 | 15.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140104 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91101 Trenčín |
00000034 | SW konfigurácia | 172,80 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 2/2020/EKON z 14.04.2020 | č.20/2021 z 1.3.2021 | 7.4.2021 | 21.04.2021 | 9.8.2021 |
2140105 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 8470,78 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 8.4.2021 | 15.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140106 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 2098,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 8.4.2021 | 20.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140107 | 3lobit o.z. Dobšinského 3120/14 |
00000308 | relaxačno-terapeutické pomôcky | 1997,25 bez DPH |
8.4.2021 | 12.04.2021 | 9.8.2021 | ||
2140108 | Spojená škola, Lomonosova 8, Trnava Lomonosova 8, 91708 Trnava |
00000051 | internát | 10,00 bez DPH |
č. 4/2021 z 31.12.2020 | 9.4.2021 | 15.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140109 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00000011 | strava dieťaťa | 85,56 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní starostlivosti č.79/2020 | 12.4.2021 | 20.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140110 | EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38, 04011 Košice |
00000044 | výkon ZO | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 12.4.2021 | 15.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140111 | MP - plast s.r.o. Veľké Stankovce 742, 91321 Trenčianske Stankovce |
00000036 | výmena zasklenia | 74,77 vrátane DPH |
č.14/2021 z 29.1.2021 | 13.4.2021 | 15.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140112 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín |
00000036 | oprava poruchy na rozvode vody | 549,71 vrátane DPH |
č.40/2021 z 8.4.2021 | 15.4.2021 | 20.04.2021 | 17.8.2021 | |
2140113 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín |
00000036 | vodné, stočné, zrážky | 4 006,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 16.4.2021 | 20.04.2021 | 17.8.2021 | |
2140114 | Diagnostické centrum Ružomberok Ul.J.Jančeka 32, 03401 Ružomberok |
00000111 | strava dieťaťa | 35,91 bez DPH |
č.7/2021 z 31.12.2020 | 16.4.2021 | 21.04.2021 | 17.8.2021 | |
2140115 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, 83303 Bratislava |
00000000 | internát | 110,00 bez DPH |
č.1/2021 z 31.12.2020 | 19.4.2021 | 29.04.2021 | 17.8.2021 | |
2140116 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
00000031 | PHM | 330,39 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 1185 2442 z 16.8.2006 | 20.4.2021 | 17.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140117 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
00000043 | servis auta, výmena oleja, filtra | 261,53 vrátane DPH |
č.42/2021 z 13.4.2021 | 21.4.2021 | 29.04.2021 | 17.8.2021 | |
2140118 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín |
00000036 | čistenie kanalizácie | 165,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | č.21/2021 z 1.3.2021 | 21.4.2021 | 29.04.2021 | 17.8.2021 |
2140119 | Univerzita Konštantína Filozofa Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra |
00000000 | internát | 49,20 bez DPH |
č.3/2021 z 13.12.2020 | 22.4.2021 | 28.04.2021 | 17.8.2021 | |
2140120 | Univerzita Konštantína Filozofa Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra |
00000000 | internát | 49,20 bez DPH |
č.3/2021 z 13.12.2020 | 22.4.2021 | 28.04.2021 | 17.8.2021 |