Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140308 | Miroslav Prekop - AUTODIEĽŇA 717, 913 21 Trenčianka Turná |
00000043 | oprava a servis vozidla škoda superb | 364,46 vrátane DPH |
č.105/2021 z 8.9.2021 | 21.9.2021 | 24.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140007 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
00000031 | phm | 344,08 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 1185 2442 z 16.8.2006 | 5.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
12140353 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery CF226A,CR283A | 343,28 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 8669/2019-M_OIKT č.z.33700 z. 25.7.2019 | 129/2021 z 25.10.2021 | 28.10.2021 | 12.11.2021 | 25.2.2022 |
2140239 | Automarket Trenčín s.r.o. gen. M.R.Štefánika 26, 911 01 Trenčín |
00000036 | servisná prehliadka, predpísaná výrobcom s výmenou oleja | 331,81 vrátane DPH |
č.81/2021 z 27.7.2021 | 3.8.2021 | 13.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140116 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
00000031 | PHM | 330,39 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 1185 2442 z 16.8.2006 | 20.4.2021 | 17.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140156 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská1290/4, 831 04 Bratislava 3 |
00000031 | originál tonery HP | 329,47 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT , č.záz.33700/2019 zo dňa 25.7.2019 | č.42/2021 z 29.4.2021 | 24.5.2021 | 14.06.2021 | 17.8.2021 |
2140152 | ELEKTROSPEED, a.s. Pestovateľská 13, 82104 Bratislava |
00000035 | tonery | 328,30 vrátane DPH |
č.49/2021 z 13.5.2021 | 17.5.2021 | 14.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140298 | ELEKTROSPEED, a.s. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava |
00000035 | tonery | 325,60 vrátane DPH |
č.97/2021 z 3.9.2021 | 10.9.2021 | 08.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140174 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 319,66 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | 4.6.2021 | 14.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140259 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava |
00000031 | phm | 314,42 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | 18.8.2021 | 13.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140063 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
00000031 | phm | 314,44 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 1185 2442 z 16.8.2006 | 28.2.2021 | 06.04.2021 | 13.5.2021 | |
2140295 | RBV, s.r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
00000036 | náhrada škody | 300,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 14/2021 / EKON | 8.9.2021 | 13.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140314 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5 |
11751932 | BOZP aOOP | 298,75 bez DPH |
Mandátna zmluva | 1.10.2021 | 07.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140201 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, 911 05 Trenčín |
00000011 | zmluvné činnosti BOZP a OPP | 298,75 bez DPH |
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005 | 1.7.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140089 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, 911 05 Trenčín |
00000011 | zmluvné činnosti BOZP a OOP za 1.Q.2021 | 298,75 bez DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | 31.3.2021 | 06.04.2021 | 13.5.2021 | |
12140386 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 11/2021 | 293,72 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a sptrieborná spoločnosť Slovnaft č. 5611852442 zo dňa 16.08.2021 | x | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 28.6.2022 |
2140189 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava |
00000031 | phm | 291,06 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | 18.6.2021 | 15.07.2021 | 17.9.2021 | |
2140066 | Diagnostické centrum Skalka 36, 01311 Lietavská Lúčka |
00000163 | diagnostický pobyt - strava | 289,44 bez DPH |
8/2021 | 8.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
12140410 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 12/2021 | 287,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | x | 01.12.2021 | 08.12.2021 | 28.6.2022 |
12140359 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 11/2021 | 287,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | x | 02.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
2140318 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00000357 | plyn | 287,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | 1.10.2021 | 13.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140271 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00000035 | plyn | 287,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 2.9.2021 | 13.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140238 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00000035 | plyn | 287,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 2.8.2021 | 13.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140200 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00000035 | plyn | 287,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 30.6.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140188 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 01 trenčín |
00000034 | antivírus eset -10 stanic | 287,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021 | č.62/2021 z 11.6.2021 | 22.6.2021 | 28.06.2021 | 17.9.2021 |
2140169 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00000035 | plyn | 287,59 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017 | 1.6.2021 | 14.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140134 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 287,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 3.5.2021 | 11.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140095 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 287,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 1.4.2021 | 15.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140054 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 287,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 1.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140028 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 287,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 1.2.2021 | 15.02.2021 | 11.5.2021 | |
2140034 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
00000031 | phm | 278,02 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 1185 2442 z 16.8.2006 | 5.2.2021 | 15.02.2021 | 13.5.2021 | |
2140297 | Miroslav Gago Maliarske a natieračské práce Vlčí Vrch 735 |
00000041 | maliarske práce | 277,95 bez DPH |
č.88/2021 z 19.8.2021 | 9.9.2021 | 21.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140126 | Miroslav Gago - Maliarske a natieračske práce Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča |
00000041 | maliarske práce | 277,95 vrátane DPH |
č.30/2021 z 18.3.2021 | 27.4.2021 | 07.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140207 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 272,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | 6.7.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140117 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
00000043 | servis auta, výmena oleja, filtra | 261,53 vrátane DPH |
č.42/2021 z 13.4.2021 | 21.4.2021 | 29.04.2021 | 17.8.2021 | |
2140219 | Marián Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké kostoľany |
00000011 | náhradné diely na malotraktor | 259,08 vrátane DPH |
č.75/2021 z 12.7.2021 | 14.7.2021 | 20.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140080 | Miroslav Gago - Maliarske a natieračske práce Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča |
00000041 | maliarske práce | 257,48 bez DPH |
23/2021 | 18.3.2021 | 23.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140078 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
00000031 | tonery | 252,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019 | 27/2021 | 18.3.2021 | 23.03.2021 | 13.5.2021 |
12140389 | CK Boomerang Slovensko s.r.o. Šášovská 2, 851 06 Bratislava |
50766511 | Letný detský tábor | 248,90 vrátane DPH |
11/2021/EKON z 06.07.2021 | x | 22.11.2021 | 19.07.2021 | 28.6.2022 |
2140281 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 248,52 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | 3.9.2021 | 17.09.2021 | 26.10.2021 |