Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140243 | EUROSTORE, s.r.o. Opatovská 386/83, 911 01 Trenčín |
00000036 | pripojenie na SRP | 47,88 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 98-8/2020/EKON z 24.06.2020 | 3.8.2021 | 12.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140209 | EUROSTORE, s.r.o. Opatovská 386/83, 911 01 Trenčín |
00000036 | pripojenie na SRP | 47,88 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 98-8/2020/EKON z 24.06.2020 | 6.7.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140172 | EUROSTORE, s.r.o. opatovská 386/83, 911 01 Trenčín |
00000036 | pripojenie na SRP | 47,88 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 98-8/2020/EKON z 24.06.2020 | 3.6.2021 | 08.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140131 | EUROSTORE, s.r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
00000036 | pripojenie na SRP | 47,88 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č.98-8/2020/EKON z 24.06.2020 | 3.5.2021 | 11.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140093 | EUROSTORE, s.r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
00000036 | pripojenie na SRP 03/2021 | 47,88 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č.98-8/2020/EKON z 24.06.2020 | 6.4.2021 | 12.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140050 | EUROSTORE, s.r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
00000036 | pripojenie na SRP | 47,88 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č.98-8/2020/EKON z 24.06.2020 | 2.3.2021 | 09.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140033 | EUROSTORE, s.r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
00000036 | pripojenie na SRP | 47,88 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č.98-8/2020/EKON z 24.06.2020 | 3.2.2021 | 09.02.2021 | 13.5.2021 | |
2140009 | EUROSTORE, s.r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
00000036 | pripojenie na SRP | 47,88 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č.98-8/2020/EKON z 24.06.2020 | 7.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140057 | EKO LOG s.r.o. Brnianska 2, 91105 Trenčín |
00000036 | odber a zneškodnenie biologického odpadu | 62,76 vrátane DPH |
18/2021 | 4.3.2021 | 09.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140270 | CHORVÁT spol. s r.o. 9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná |
00000036 | preprava detí z letných táborov | 978,00 vrátane DPH |
č.83/2021 z 2.8.2021 | 27.8.2021 | 06.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140304 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
00000036 | vodné, stočné | 2 771,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | 17.9.2021 | 21.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140251 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
00000036 | vodné, stočné | 2165,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | 16.8.2021 | 20.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140223 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
00000036 | vodné, stočné, zrážky | 3 442,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | 19.7.2021 | 28.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140187 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
00000036 | vodné,stočné,zrážky | 2 744,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | 14.6.2021 | 21.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140151 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín |
00000036 | vodné, stočné | -546,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 17.5.2021 | 25.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140118 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín |
00000036 | čistenie kanalizácie | 165,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | č.21/2021 z 1.3.2021 | 21.4.2021 | 29.04.2021 | 17.8.2021 |
2140113 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín |
00000036 | vodné, stočné, zrážky | 4 006,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 16.4.2021 | 20.04.2021 | 17.8.2021 | |
2140112 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín |
00000036 | oprava poruchy na rozvode vody | 549,71 vrátane DPH |
č.40/2021 z 8.4.2021 | 15.4.2021 | 20.04.2021 | 17.8.2021 | |
2140076 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín |
00000036 | vodné,stočné | 3760,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 17.3.2021 | 23.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140047 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín |
00000036 | vodné,stočné | 3 680,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 18.2.2021 | 22.02.2021 | 13.5.2021 | |
2140017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín |
00000036 | vodné, stočné | 2993,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 18.1.2021 | 20.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140044 | Inštitút osobnostného rozvoja. s.r.o. E.F. Sherera 16/4801 |
00000036 | Terapeutické karty Rezilicencia | 32,30 bez DPH |
17/2021 | 17.2.2021 | 19.02.2021 | 13.5.2021 | |
2140216 | GEMKO-TEKO, spol. s r.o. ul. Svätoplukova č.3, 979 01 Rimavská Sobota |
00000036 | letný pobyt detí v grécku | 3 000,00 bez DPH |
č.73/2021 z 8.7.2021 | 13.7.2021 | 16.07.2021 | 22.9.2021 | |
2140192 | Proeko s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
35900831 | seminár : správa majetku štátu | 82,00 vrátane DPH |
č.47/2021 z 06.05.2021 | 23.6.2021 | 18.05.2021 | 17.9.2021 | |
2140348 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Jašíkova 6, 821 03 Bratislava |
00000358 | úradná skúška plynového zariadenia | 715,20 vrátane DPH |
101/2021 6.9.2021 | 25.10.2021 | 28.10.2021 | 11.1.2022 | |
12140370 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763649 | Telekomunikačné služby 04/2022 | 219,41 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
12140369 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763649 | Telekomunikačné služby 03/2022 | 131,95 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
12140368 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763649 | Telekomunikačné služby 04/2022 | 23,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
12140410 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 12/2021 | 287,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | x | 01.12.2021 | 08.12.2021 | 28.6.2022 |
12140409 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 12/2021 | 15701,58 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | x | 01.12.2021 | 08.12.2021 | 28.6.2022 |
12140367 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 10/2021 - vyúčtovanie veľkoodberu | -1243,85 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | x | 04.11.2021 | 13.12.2021 | 28.6.2022 |
12140360 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 11/2021 | 15701,58 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | x | 02.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
12140359 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 11/2021 | 287,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | x | 02.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
12140399 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratiislava |
35701722 | Služby Digi 11/2021 | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | x | 24.11.2021 | 28.6.2022 | |
2140328 | Slovak Telekom, a. s. Bratislavská 9, 911 01 Trenčín |
00000357 | telekomunikačné sl. | 213,54 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 5.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140327 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000357 | telekomunikačné sl. | 130,51 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 5.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140326 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000357 | telekom. sl. | 23,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 5.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140319 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00000357 | plyn | 15 701,58 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | 1.10.2021 | 13.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140318 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00000357 | plyn | 287,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | 1.10.2021 | 13.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140278 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 |
00000357 | plyn | -10 238,81 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | 3.9.2021 | 08.10.2021 | 26.10.2021 |