Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140100 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomumikačné služby | 245,21 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 6.4.2021 | 15.04.2021 | 9.8.2021 | |
2140039 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 240,28 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 8.2.2021 | 19.02.2021 | 13.5.2021 | |
2140242 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 236,87 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | 3.8.2021 | 13.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140157 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava |
00000031 | phm | 235,26 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | 18.5.2021 | 11.06.2021 | 17.8.2021 | |
2140003 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | tetekomunikačné služby | 227,92 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 4.1.2021 | 12.01.2021 | 11.5.2021 | |
2140137 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 225,36 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 4.5.2021 | 11.05.2021 | 17.8.2021 | |
2140086 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
00000031 | tonery HP | 223,62 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019 | č.39/2021 z 06.4.2021 | 26.3.2021 | 29.04.2021 | 13.5.2021 |
2140061 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 222,96 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 5.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140233 | AGI s.r.o. Cintorínska 8 , 911 01 Trenčín |
00000031 | oprava kosačky | 220,00 vrátane DPH |
č.63/2021 z 11.6.2021 | 30.7.2021 | 05.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140145 | Miroslav Gago - Maliarske a natieračske práce Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča |
00000041 | maliarske práce | 220,75 bez DPH |
č.43/2021 z 30.4.2021 | 10.5.2021 | 18.05.2021 | 17.8.2021 | |
12140371 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku 623, 952 01 Vráble |
00181315 | Stravné v RC 10/2021 | 219,41 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní starostlivosti a odborých služieb maloletému dieťaťu v Reedukačnom centre Vráble | x | 08.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
12140370 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763649 | Telekomunikačné služby 04/2022 | 219,41 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
2140335 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 01 Trenčín |
00000341 | SW konfigurácia | 218,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/Ekon zo dňa 09.06.2021 | 99/2021 z 3.9.2021 | 11.10.2021 | 14.10.2021 | 11.1.2022 |
2140286 | Davran, s.r.o. Ľ. Podjavorinskej, 453/5, 914 01 Trenčianska Teplá |
00000046 | prečistenie kanalizácie | 218,40 vrátane DPH |
č.80/2021 z 26.7.2021 | 6.9.2021 | 17.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140328 | Slovak Telekom, a. s. Bratislavská 9, 911 01 Trenčín |
00000357 | telekomunikačné sl. | 213,54 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 5.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 | |
12140363 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | Úradné meranie spotreby paliva na motorovom vozidle Opel Zafira | 204,00 vrátane DPH |
x | 126/2021 z 21.10.2021 | 03.11.2021 | 11.11.2021 | 28.6.2022 |
2140299 | Revitris s.r.o. SNP 19/74, 956 41 Uhrovec |
00000050 | školenie kuričov | 204,00 vrátane DPH |
č.104/2021 z 7.9.2021 | 13.9.2021 | 21.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140351 | OZ Brána BeAla Švermova 1148/7, 927 00 Šala |
00000512 | workshop | 200,00 bez DPH |
x | 12/2021 z 21.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | 11.1.2022 |
2140083 | OZ Brána BeAla Švermova 4448/7, 92700 Šaľa |
00000051 | workshop " keď vzťah lieči" | 200,00 bez DPH |
34/2021 | 25.3.2021 | 26.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140184 | R.M.L. Trenčín s.r.o. Bratislavská 121/1297, 911 05 trenčín |
OOP -rukavice,prac. odev | 184,91 vrátane DPH |
č.58/2021 z 3.6.2021 | 10.6.2021 | 11.06.2021 | 17.9.2021 | ||
12140361 | Sazos s.r.o. Rybárska 3, 911 01 Bratislava |
44555016 | Ročná skúška PSN, test prenosov na SBS, výmena snímača | 176,60 vrátane DPH |
x | 116/2021 z 11.10.2021 | 02.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
2140104 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91101 Trenčín |
00000034 | SW konfigurácia | 172,80 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 2/2020/EKON z 14.04.2020 | č.20/2021 z 1.3.2021 | 7.4.2021 | 21.04.2021 | 9.8.2021 |
12140411 | SAEMZO s.r.o. Stará Vajnorská 3338/17, 831 04 Bratislava |
52770770 | Toner HP 59A čierny | 170,11 vrátane DPH |
x | 151/2021 z 18.11.2021 | 01.12.2021 | 23.11.2021 | 28.6.2022 |
2140001 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
00000051 | el.energia | 166,93 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 4.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
12140388 | TEMPO KONDELA s.r.o. Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | Interierové vybavenie | 165,24 vrátane DPH |
x | 140/2021 z 07.11.2021 | 19.11.2021 | 11.11.2021 | 28.6.2022 |
12140373 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Oprava motorového vozidla Peugeot | 165,00 vrátane DPH |
x | 136/2021 z 02.11.2021 | 05.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
2140313 | Kifli s.r.o. Karpatské námestie 10A |
00000051 | OOP -dezinfekčný gél, respirátir | 165,96 vrátane DPH |
č.110/2021 z 22.9.2021 | 29.9.2021 | 30.09.2021 | 27.10.2021 | |
2140118 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín |
00000036 | čistenie kanalizácie | 165,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | č.21/2021 z 1.3.2021 | 21.4.2021 | 29.04.2021 | 17.8.2021 |
2140074 | OZ Nevruška - ARTE Jurigovo nám. 5, 841 04 Bratislava - Karlova Ves |
00000503 | online školenie | 156,00 bez DPH |
28/2021 12.3.2021 | 16.3.2021 | 17.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140018 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
00000031 | phm | 154,19 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 1185 2442 z 16.8.2006 | 20.1.2021 | 15.02.2021 | 11.5.2021 | |
2140344 | Marián Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany |
00000119 | náhradné diely na malotraktor | 147,71 vrátane DPH |
119/2021 z 1910.2021 | 22.10.2021 | 28.10.2021 | 11.1.2022 | |
2140296 | Detskyeshop s.r.o. GLS DEPO Gogoľova 18, 851 01 Bratislava |
00000043 | detské tašky | 143,43 vrátane DPH |
91/2021 z 26.8.2021 | 9.9.2021 | 30.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140049 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
00000031 | phm | 143,59 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 1185 2442 z 16.8.2006 | 18.2.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140249 | Ladislav Lipecký - AUTOLIP Vlárska 319 |
00000033 | akumulátor | 137,40 vrátane DPH |
č. 84/2021 z 16.8.2021 | 16.8.2021 | 20.08.2021 | 26.10.2021 | |
2140205 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 01 trenčín |
00000034 | sw konfigurácia | 134,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021 | č.61/2021 z 11.6.2021 | 2.7.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 |
2140073 | Pears Health Cyber, s.r.o. Ružová dolina 8,82109 Brataislava |
00000025 | respirátor KN95 | 134,90 vrátane DPH |
26/2021 | 15.03.2021 | 11.03.2021 | 13.5.2021 | |
12140369 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763649 | Telekomunikačné služby 03/2022 | 131,95 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
2140280 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 131,41 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | 3.9.2021 | 17.09.2021 | 26.10.2021 | |
2140175 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 131,04 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | 4.6.2021 | 14.06.2021 | 17.9.2021 | |
2140327 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000357 | telekomunikačné sl. | 130,51 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 5.10.2021 | 15.10.2021 | 11.1.2022 |